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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.itisandria.gov.it/attachments/article/68/datil190.xml</urlFile>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N 562 DEL 3/4/2013 PER ACQUISTO N 1 KIT LIM  PER IL PROG. "PIANO DIFFUSIONE LIM" -ACCORDO DI RETE :PIANO LIM 2011 BAT-FG-prot.n.2434 del 23/4/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KNOW K. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1499.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2013-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO CERTIFICAZIONE "CISCO ACADEMY IT ESSENTIALS" SU PON D-4-FSE-2011-191-contratto prot.n.2618 del 23/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 166 DEL 17/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ISTITUTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>556.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N 385/13 DEL 31/01/2013 + NOTA DI CREDITO N81/A13 DEL 14/3/13 E FATTURA N. 256/13 DEL 31/01/2013 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO-TECNICO LABORATORI E PER MANUTENZ. ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>726.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>726.88</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N 550/13 DEL 28/02/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PLUG 8/8 SCHERMATI PER ESERCITAZ. LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>30.81</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. FA 66/2014 DEL 23/01/2014 - BUONO D'ORDINE N. 169 DEL 17/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LAB. MISURE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD. CLIENTE 1726- RINNOVO ABBONAMNETO ANNUALE ALLE RIVISTE " AMMINISTRARE LA SCUOLA " - " DIRIGERE LA SCUOLA " E RASSEGNA NORMATIVA - ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z060D0D89E</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 5030275462 DEL 17/12/2013-BUONO D'ORDINE N. 148 DEL 06/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE LABORATORI DI MECCANICA E DI ELETTRONICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1290.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z09088B456</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N 02/2013 DEL 7/1/2013-BUONO D'ORDINE N 255/2012 DEL 3/12/2012 PER ACQUISTO MATERIALE PER TRALICCIO AULA MAGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N 13 DEL 08/02/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA -TECNICO PER MANUTENZ. ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>242.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E0CE9656</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 773/V13 DEL 13/12/2013 - ACQUISTO SUPPORTI DIDATTICI PER DISABILI - BUONO D'ORDINE 155 DEL 06/12/2013 (DA CONTRIB. COMUNE DI ANDRIA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2011)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>362.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>362.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z100A8D17E</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 58/F DEL 24/5/2013 PER SPESE DI PUBBLICITA'  GRAFICA PER PON C4FSE2011-244 -BUONO D'ORDINE N 47/2013 DEL 8/3/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>107.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>107.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 603/V13 DEL 30/09/2013 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - PON  DIDATEC Corso Base  cod.E-2-FSE-2013-204 - BUONO D'ORDINE N. 114 DEL 27/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z100D0745D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 139 DEL 27/11/2013 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ESERCITAZIONE LABORATORI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>437.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z110CD0A0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 17175 DEL 05/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI -  BUONO D'ORDINE N. 135  DEL 22/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1209ECC25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento acquisto n 30 SKILL CARD ECDL -cod.cliente n 2480 -Ordine n4 del 14/5/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z120C481D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 570 DEL 12/07/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1039 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04718680723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.MEC. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04718680723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.MEC. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z150A8807B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 50 DEL 31/5/2013 PER TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A MODUGNO-BARI IL 15/5 E IL 22/5,BARLETTA IL 20/5 E IL 21/5, BARI IL 21/5  ( CONTR. PROT.N3770/10-5-13+CONTR. PROT.N.3980 , PROT.N 3973 , PROT.N 3981 E  PROT.3982 DEL 17/5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>872.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170D0678B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 142 DEL 27/11/2013 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER INFERMERIA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1907A1C29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 311 del 28/03/2013 - ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - PON  E-1-FESR-2011-1626 - contratto prot. n. 986/A8e del 11/02/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12034.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12034.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1908D7482</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 231/2013 DEL 11/02/2013 PER ACQUISTO PROIETTORE MS513 BENQ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z190AC9D9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 45 DEL 09/07/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO-BUONO D'ORDINE N 85/2013 DEL 28/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A0ACA5B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 97 DEL 26/6/2013  PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1040 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B0A8E811</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 417/V13 DEL 22/6/2013 PER ACQUISTO TONER ORIG. MINOLTA - BUONO D'ORDINE N 95/2013 DEL 20/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0ACA73C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 269 DEL 10/07/2013 PER ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI+COPERTINE -BUONO D'ORDINE N 97/2013 DEL 27/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>293.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0CE6B0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 3206/13 del 30/11/2013- ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 129 del 04/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z200A8875E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 8/FD del 31/5/2013 + biglietti n Z6USW5  e n Z6VGG5 del 17/5/2013 ( bolla n 9/BO del 21/5/13) per spese di viaggio +diritti di agenzia per viaggio del 23/5/2013 a Roma per partecipazione a "Giochi della Chimica 2013" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c. - Andria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c. - Andria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z200C47CCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3090 del 31/10/2013 - aggiornamento software - contratto prot. n. 2396 del 26/10/2013  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z220D10376</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N FA 68/2014-BUONO D'ORDINE N. 171  DEL 18/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LAB. MISURE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>682.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z26094A664</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 11/2013 DEL 13/02/2013 PER SPESA PER VERNICIATURA ASTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06091260726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA R.M.P. di Ruotolo,Miani e Piarulli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06091260726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA R.M.P. di Ruotolo,Miani e Piarulli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z260A183C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 768/2013 DEL 24/5/2013-PER ACQUISTO STAMPANTE LEXMARK E360D 7E360DN PER ATT. TA' LABOR. MATEMATICA - BUONO D'ORDINE N 77/2013 DEL 10/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z260B64EC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 2140/2013 DEL 30/8/2013 PER ACQUISTO BDGE MASTERCOM TESSERINI BASICE E NEUTRI PER STUDENTI( ORDINE PROT.N. 5622/D10 DEL 21/8/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1092.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1092.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270B6EDDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 132 del 28/05/2013 - Tirocinio formativo - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO VIII EDIZ. - Convenzione prot. n. 8299/B19 del 17/11/2012 - a.s. 2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNPGDM65R30Z133W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. MONOPOLI GIAN DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNPGDM65R30Z133W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. MONOPOLI GIAN DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270CAF846</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento acquisto Skill card e esami per ECDL -cod.cliente n. 2480 - Ordine n.6 del  03/12/2013 - ( Contratto di Licenza Certif.Inform.Europee-REV.2 del 23/1/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1702.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1702.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z290A67A4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 41 DEL 28/05/2013 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO  PER MANUTENZIONE ISTITUTO- BUONO D'ORDINE N 72 DEL 8/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z290C0923C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 600/V13 DEL 30/9/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PONC1FSE2011-932-BUONO D'ORDINE N 64/2013 DEL 8/4/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A094AB64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40/8759 DEL 1/3/2013 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT- INTERO-18+BERGANTINI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>605.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A0A8871F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 77 del 22/5/2013 per servizio di trasporto alunni per viaggio di istruzione a Roma del 20-21/5/2013 ( Contratto prot.n. 3869 del 14/5/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>909.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A0C75BE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 081/2013 DEL 13/11/2013 - ACQUISTO FILTRI PER STAMPANTI LABORATORI - BUONO D'ORDINE N. 125 DEL 30/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PDNNTN70T28A883W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HEI OFFICE di PEDONE Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PDNNTN70T28A883W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HEI OFFICE di PEDONE Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0B42913</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 50 del 06/06/2013 - compenso per  n.50 ore di attività di formazione - progetto PON C-1-FSE-2011-932 " Global Teenagers" - a.s.2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355180727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENAEUM S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355180727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENAEUM S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C0A8CE41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 60/F DEL 24/5/2013 PER SPESE DI PUBBLICITA' PER REALIZZAZIONE BANNER INPVCEXTRA PER PON C1FSE2011-932 -BUONO D'ORDINE N 47/2013 DEL 8/3/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E094D1BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N32/2012 DEL 17/12/2012 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 258 DEL 12/12/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRLGU81A04C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABARTINO LUIGI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRLGU81A04C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABARTINO LUIGI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E0A862F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 000492/13 DEL 11/6/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1038 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00779930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00779930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E0BE1F1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 29 del 08/08/2013 - materiale di pulizia - Buono d'ordine n. 56 del 25/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0D12B3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 321 DEL 14/01/2014-BUONO D'ORDINE N. 165 DEL 17/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LAB. MISURE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z300D1298D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 69/2014 DEL 23/01/2014BUONO D'ORDINE N. 172 DEL 18/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LABORATORIO TPS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310D0E62B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 164 DEL 16/12/2013 - ACQUISTO APPARECCHIATURE PER LAB. DI CHIMICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemic ALS s.rl.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemic ALS s.rl.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>377.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z330BEE77C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1366/2013 DEL 30/9/2013 -PER ACQUISTO STAMPANTE LEXMARK LASER MONO A4 MS310DN-BUONO D'ORDINE N 112/2013 DEL 26/9/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z330D0F956</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 168 DEL 17/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LAB. DI CHIMICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>846.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z340A0E6C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 000057/F DEL 23/5/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON D4FSE2011-191 - BUONO D'ORDINE N 29/2013 DEL 09/02/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>371.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350B6ECBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 273 del 10/09/2013 - Tirocinio formativo - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO VIII EDIZ. - Convenzione prot. n. 8296/B19 del 17/11/2012 - a.s. 2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06213090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMECCANICASF s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06213090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMECCANICASF s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350C414A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1314/2013 del 30/09/2013 - acquisto toner per stampante vicepresidenza - Buono d'ordine n. 116/2013 del 27/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 167 DEL 17/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORIO CAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 27 DEL 04/04/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LABORATORI - BUONO D'ORDINE N. 43 DEL 05/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 166 DEL 28/2/2013 PER SPESE DI MATERIALE TECNICO PER MANUTENZIONE ISTITUTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSTNNZ54S56A285N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.A. di Losito Nunzia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSTNNZ54S56A285N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.A. di Losito Nunzia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FD/329/2013 del 30/03/2013 - acquisto materiale per esercitazione laboratorio Sist.e Automaz.-Buono d'ordine n. 41 del 05/03/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z390B0DBC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1780/13 DEL 29/6/2013 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ISTITUTO- BUONO D'ORDINE N 86/2013 DEL 3/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A0A0EA57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 13 DEL 15/4/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DROGHERIA CASALINGHI PRUDENTE DI DI PASQUALE G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DROGHERIA CASALINGHI PRUDENTE DI DI PASQUALE G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>539.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>539.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A0D06536</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N.140 DEL 27/11/2013 - ACQUISTO ATTREZZATURE E ACCESSORI PER EDUCAZIONE FISICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1472.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B08D6DFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 114/V13 del 09/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - PON D-4-FSE-2011-191 - BUONO D'ORDINE N. 10 del 12/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>543.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C0993823</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 2304600154 del 31/01/2013 e N. 2304600201 del 28/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE LAB. MACCHINE UTENSILI - SALDO BUONO D'ORDINE N. 16 DEL 18/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06323110723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06323110723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>101.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D09D0AEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 316/V13 DEL 08/05/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI PER ATTIVITA' DIDATTICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E0A0EC66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 26 DEL 25/03/2013 PER SPESE PER TRASPORTO ALUNNI A BARI " PALAFLORIO" DEL 22/3/2013 PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E0C75A6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.601/V13 DEL 30/09/2013-ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO- DIDATEC Corso Base cod.PON E-2-FSE-2013-204 - BUONO D'ORDINE N.115/2013 del 27/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F0A27ABD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 18 DEL 19/4/2013 PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI SPORTELLO PER CONTATORE DEL GAS-BUONO D'ORDINE N 66/2013 DEL 12/4/2013-BUONO D'ORDINE N 66/2013 DEL 12/4/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F0BBDC4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 130161957/2001 del 04/10/2013 - materiale di cancelleria-PON C-4-FSE-2011-244 - Buono d'ordine n. 63 del 06/04/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4008DD25C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 07 DEL 26/02/2013 E FATTURA N. 16 DEL  15/04/2013 SPESE TRASPORTO + VITTO E ALLOGGIO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA PERIODO DAL 9 AL 13/4/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRNCL52H22A285S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMOSA VIAGGI di Nicola PORRO - Agenzia Viaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRNCL52H22A285S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMOSA VIAGGI di Nicola PORRO - Agenzia Viaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9765.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9765.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4009492ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 01/2013 DEL 05/01/2013 PER ACQUISTO FASCETTE PER COMPITI IN CLASSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTFNC55P19A285L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA MONTRONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTFNC55P19A285L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA MONTRONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420AD00E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1046/2013 DEL 17/07/2013 PER ACQUISTO MONITOR LCD PHILIPS 22"PER ATTIVITA' DIDATTICA -BUONO D'ORDINE N 38/2013 DEL 22/02/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z440A27B1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40 DEL 23/4/2013 E FATTURA N. 54 DEL 02/05/2013 PER SPESE DI TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE  A MINERVINO E TARANTO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1131.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1131.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4609F5C90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 577/13 DEL 8/5/2013+FATT. N 578/13 DEL 8/5/2013 PER SPESE PER N 2 PERNOTTAMENTI DAL 6/5 AL 7/5/13 - PON C4FSE2011-244</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228170270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL VENEZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228170270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL VENEZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z460C139DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 80/V DEL 03/10/2013- MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME CRT - BUONO D'ORDINE N.103/2013 DEL 01/08/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012770722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRIC SYSTEM di TARANTINI Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05012770722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRIC SYSTEM di TARANTINI Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470D0CDB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 130 DEL 11/11/2013 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI DI SEGRETERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z480C997C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 184/2013/B DEL 28/11/2013-BUONO D'ORDINE N. 144  PROT.N. 8361/D10 DEL 28/11/2013 PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE AXIOS GOLD ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z49088C0AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 70/2013 DEL 12/01/2013 -BUONO D'ORDINE N 261/2012 DEL 14/12/2012 PER ACQUISTO PEN DRIVE PON D4FSE2011-68</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C0993596</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 524 DEL 09/04/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ESERCITAZIONE LABORATORIO - BUONO D'ORDINE N. 34 DEL 11/02/2013  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50094A9DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 149 DEL 28/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E MATERIALE DI CANCELLERIA - BUONO D'ORDINE N. 35 DEL 11/02/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50094BE75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 153/2013 DEL 07/02/2013 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORAT. ELETTR. /SISTEMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z500CD7F0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 725/V13 del 28/11/2013 per acquisto testi per alunni (da Fin.to del Comune di Andria per Intervento "sussidi scolastici" anno 2012-L.R.n.31/2009)- B.O.n 143 del 27/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z550993708</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 102/F DEL 21/03/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 10/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05089450729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMMEBI ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05089450729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMMEBI ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z550A6796A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 777 DEL 12/06/2013 PER ACQUISTO RISME CARTA A4 80GR.HP OFFICE PAPER -B.O. N 90/2013 DEL 10/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALBANO & AMODIO DI GIAMPIERO DE VITA & C.SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALBANO & AMODIO DI GIAMPIERO DE VITA & C.SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z56094BF18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE-CANONE SERVIZIO RADIOMOBILE DAL 1/01/2013 AL 31/12/2013 PER VIGILANZA VIA GRAMSCI,40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5809ECD5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento acquisto n 100 esami ECDL per n.25 corsisti -cod.cliente n 2480 -Ordine n.5 del 14/5/2013 -PONC1FSE2011-932</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A0A8620E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 233/2013 DEL 31/5/2013 PER SERVIZIO DI RACCOLTA CON TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI DI STAMPA E COPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLALCU75A59E882I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINBOW - RIGENERAZIONI di Calò Lucia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLALCU75A59E882I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINBOW - RIGENERAZIONI di Calò Lucia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A0CD45EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 00006217 del 29/11/2013-(contr.prot.n. 13P_220_0 ) per Formazione a Progetto "BES:indicazioni operative per promuovere l'inclusione scolastica" del 25/11/2013+rimborso spese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>551.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F09937C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2304600155 DEL 31/01/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 20 DEL 25/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06323110723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06323110723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z60093455E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento acquisto Skill card e esami per ECDL -cod.cliente n 2480 -Ordine n1 del  21/03/2013 -( Contratto di Licenza Certif.Inform.Europee-REV.2 del 23/1/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1712.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1712.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z610C75912</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 70 E N. 71  DEL 07/11/2013-MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO E ESERCITAZIONE LABORATORI - BUONO D'ORDINE N. 119 DEL 07/10/2013 E N. 126 DEL 30/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6309BCFA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA V2/504105 del 30/04/2013-COD. CLIENTE 146128-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - PON D-4-FSE-2011-191 - BUONO D'ORDINE N. 28 del 09/02/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384330583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384330583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>691.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>691.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z650A0F107</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA V1/006280 del 05/03/2013-COD. CLIENTE 146128-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA +MATERIALE INFORMATICO- PON C-4-FSE-2011-244 - BUONO D'ORDINE N. 40 del 04/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384330583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384330583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6609ACCA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 35/F DEL 22/4/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO -TARGHE IN PLEXIGLASS PER PON E1FESR2011-1626</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z670B40B2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 55 del 03/06/2013 per certificazione corso LINUX - Progetto PON C-1-FSE-2011-932-contratto prot.n. 4138/A8e del 23/05/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08493511003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITHUM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08493511003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITHUM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B0B40C3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.42/2013 del 15/07/2013-Attività di tirocinio prog. Alternanza  Scuola-Lavoro  VIII  Ediz. ( Convenzione di tirocinio di Formazione prot.n.8297 del  17/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06847070726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO PORRO di PORRO Michele & Co. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06847070726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO PORRO di PORRO Michele & Co. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E09487CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CERTIFICAZIONE "CISCO ACADEMY IT ESSENTIALS" SU PON D4FSE2011-68-CONTRATTO PROT.N. 9265 DEL 29/12/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E0CD03BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 43 DEL 16/11/2013 - MATERIALE DI PULIZIA - BUONO D'ORDINE N. 122 DEL 14/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7008D6E8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 18/2013 DEL 1/2/2013-ORDINE PROT.N. 9236  DEL 27/12/2012 PER RINNOVO CANONE MANUTENZIONE E AGG.TO SOFTWARE SISDATA A.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02497580726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISDATA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02497580726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISDATA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z700CED6FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 130202354/2001 DEL 13/12/2013-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - BUONO D'ORDINE N. 154 DEL 06/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z73099335A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 937/13 DEL 30/03/2013 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 42 DEL 05/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z750ACFFEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1042/2013 DEL 16/7/2013 PER ACQUISTO TONER LEXMARK PER LA SEGRETERIA DIDATTICA- BUONO D'ORDINE N 92/2013 DEL 10/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z760CD12A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.5875/2013 DEL 20/11/2013 - KIT REINTEGRO PER CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO-BUONO D'ORDINE N. 133 DEL 15/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z780A18356</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 775/2013 DEL 24/5/2013 PER ACQUISTO N 10 MOUSE OTTICO PER LABORATORIO MATEM. E CALCOLO- BUONO D'ORDINE N 79/2013 DEL 14/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z790934734</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento acquisto n 88 esami ECDL per n 22 corsisti ( Docenti /ATA) -cod.cliente n 2480 -Ordine n2 del  21/03/2013 -POND4FSE2011-191 (modulo 8)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>616.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>616.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A088B270</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 25/V13 DEL 10/1/2013-BUONO D'ORDINE N 260/2012 DEL 14/12/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B087E0E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento quota di adesione al gioco-Concorso Kangourou della Matematica 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02966820967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02966820967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z800890183</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>-SALDO FATTURA N 43/13/B DEL 31/01/2013-ORDINE PROT.N. 9262/D9 DEL 28/12/2012 PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE AXIOS GOLD ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z800CE3C77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 1536 e N.1537 del 12/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE LABORATORIO DI MECCANICA - ORDINI N. 136 del 22/11/2013 e 149 del 06/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1273.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1273.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z810B40C4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.68 del 19/07/2013-Attività di tirocinio prog. Alternanza  Scuola-Lavoro  VIII  Ediz. ( Convenzione di tirocinio di Formazione prot.n.8293 del  17/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03965730728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELETTROIMPIANTI di PORRO Riccardo & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03965730728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELETTROIMPIANTI di PORRO Riccardo & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z820A86308</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 60/13 DEL 11/6/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1035 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485120723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.I. SRL-COSTRUZIONI ACCIAIO INOX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03485120723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.I. SRL-COSTRUZIONI ACCIAIO INOX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z850993543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 526 DEL 09/04/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PRESIDENZA - BUONO D'ORDINE N. 23 DEL 30/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z850C4188D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 610/V13 e  n. 611/V13 del 30/09/2013 - acquisto materiale di cancelleria per  attività didattica - Buoni d'ordine n. 81 del 18/05/2013 e n. 106 del 03/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>361.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z860A17B58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 262 DEL 28/2/2013+FATT. N 381 DEL 29/3/2013+FATT.N. 564 DEL 15/05/2013 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABOATORIO MECCANICA - BUONO D'ORDINE N 26/2013 DEL 8/2/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1671.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1671.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8806F86A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento compenso per gestione Servizio di Cassa -anno 2013 ( convenzione prot.n. 9255 del 28/12/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148520711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCAPULIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00148520711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCAPULIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z88094BED8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 19 N. 20 DEL 05/03/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA -TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z880B8CCFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 67/2013 del 17/09/2013 - materiale di facile consumo - Prog. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO VIII EDIZ.- B.O. n.60 del 06/04/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PDNNTN70T28A883W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HEI OFFICE di PEDONE Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PDNNTN70T28A883W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HEI OFFICE di PEDONE Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890A1810E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 317/V13 DEL 8/5/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO -BUONO D'ORDINE N 48/2013 DEL 8/3/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>664.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>664.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A09CD42C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERSAMENTO QUOTA DI ASSOCIAZIONE QUALE  SOCIO ISTRUZIONE FORMATIVA  - RICHIESTA DEL 02/01/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0B6ED16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 16 del 05/07/2013 - Tirocinio formativo - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO VIII EDIZ. - Convenzione prot. n. 8289/B19 del 17/11/2012 - a.s. 2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06886100723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06886100723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0CD0278</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA PROFORMA N.11/29 del 29/11/2013 - ATTREZZATURA PER LABORATORIO DI MISURA -  BUONO D'ORDINE N. 137 DEL 22/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00052650389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[F.A.M.A.C. s.n.c. Di Franchi & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00052650389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[F.A.M.A.C. s.n.c. Di Franchi & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E0A8869F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 130101020/2001 DEL 7/6/2013 PER ACQUISTO CARTUCCE IJ ORIG. H.P. - B. O. N 89/2013  DEL 7/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E0AD9DAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza n. A/2013/00461 per Assicurazione Alunni e personale docente e ATA  as 2013/14 (ASSIC.per Resp.tà Civile/Infortuni/Assistenza/Tut.leg./Malattia/Altro)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambiente Scuola s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambiente Scuola s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4185.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F08D7BCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 7013021007 DEL 22/01/2013 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER ATT.TA' LABORAT.ELETTR./SISTEMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS  S.p.A. - COD. CL. 11081531</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS  S.p.A. - COD. CL. 11081531</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900D0D4A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 145 DEL 29/11/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE LABORATORI DI INFORMATICA E  DI SISTEMI ELETTRONICI  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>692.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z910C414EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 133 del 30/10/2013 - Noleggio n. 3 pullmans per viaggio istruzione a BARI - Fiera del Levante " Salone dello Studente" - giorno 29/10/2013- contratto prot. n. 7239/B8 del 19/10/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>563.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>563.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z930A17BE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 753/2013 DEL 21/5/2013 PER ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY WORKSPACE SECURITY- BUONO D'ORDINE N 74/2013 DEL 10/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>542.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>542.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z940C41AA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 111 DEL 26/02/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO - B.O. N 27/2013 DEL 8/2/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05016650722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI METALLI s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05016650722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI METALLI s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1403.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z960C75B97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 35 DEL 30/09/2013 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - BUONO D'ORDINE N. 110 DEL 10/09/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z960CD0B96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 3516/2013 DEL 03/12/2013 PER ACQUISTO PACCHETTO SMS - BUONO D'ORDINE N. 147 DEL 03/12/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z97078C3A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE -CODICE CLIENTE : LA00290686 -PER SPESA CANONE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 DEL PERIODO 1/3-31/10/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>423.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970A17DF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 52/13 DEL 15/05/2013 -PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. VIII ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE  PROT.N. 8295 DEL 17/11/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485120723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.I. SRL-COSTRUZIONI ACCIAIO INOX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03485120723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.I. SRL-COSTRUZIONI ACCIAIO INOX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z980B40BA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.421 del 24/06/2013 - Materiale  per Esami di Stato a.s.2012/2013 - Buono d'Ordine n.91/D10 del 10/06/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z99098C404</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Centro esami Trinity n .  5902  -Saldo fattura n 1-148219039 del 12/04/2013 per  prenotazione esami e certificazione Trinity- sessione esami dal 3 al 16/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GB680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GB680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3335.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3335.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A0A67576</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 96/B DEL 5/6/2013 PER ACQUISTO MEDAGLIE IN OTTONE PER ATT.TA' SPORTIVA - B.O. N 87/2013 DEL 5/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03221450723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVIMATIC di Giovanni Marotta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03221450723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVIMATIC di Giovanni Marotta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B0A67AA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1541/13 DEL 31/5/2013 PER AQCUISTO MATERIALE TECNICO ELETTRICO PER LA DIDATTICA - BUONO D'ORDINE N 69/2013 DEL 4/5/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B0A88248</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 89 DEL 4/6/2013 PER SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A MODUGNO-BARI IL 17/4/2013 E A SEPINO IL18/4/2013-(CONTR.PROT.N. 3181DEL 17/4/13+CONT. PROT.N 3099 DEL 15/4/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>786.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>786.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B0BEDC4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Quota iscrizione Prog. Olimpiadi di  Matematica-Giochi di Archimede 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMI-UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMI-UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C0A27B4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 3/FD del 2/5/2013 + Ricevuta n 14115803 del 30/4/13 e Tagl. sost.di Ricevuta fisc. per biglietti n 0553231043202 e n 05532310432013- per spese di viaggio e Diritti di agenzia per PON C4FSE2011-244  ( estratto conto n 10/EC del 30/4/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c. - Andria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c. - Andria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0AADBD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 107 DEL 3/7/2013 PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.INCARICO DI RESPONSABILE-D.LVO 81/2008 (CONTRATTO PROT.N. 3835 DEL 1/9/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03434740712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03434740712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>413.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA0094D405</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 09 DEL 23/03/2013 - NOLEGGIO PULLMAN - VIAGGIO ISTRUZIONE A MATERA - CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE " G. COLOMBO " - GIORNO 15/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRNCL52H22A285S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMOSA VIAGGI di Nicola PORRO - Agenzia Viaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRNCL52H22A285S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMOSA VIAGGI di Nicola PORRO - Agenzia Viaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA00C75E49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.679/V13 DEL 09/11/2013 - ACQUISTO LIBRI E SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO D'USO-ASSEGNAZIONE COMUNE DI BARI PROT. N.220932 DEL 03/10/2013 -ALUNNO SCISCIOLO F.-BUONO D'ORDINE N. 127 DEL 30/10/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA10A1839A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 769/2013 DEL 24/5/2013 PER ACQUISTO LETTORE SMART CARD READER USB DIGICOM - BUONO D'ORDINE N 82/2013 DEL 18/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA10CE9BA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 82 DEL 13/12/2013 - ACQUISTO SCALA IN ALLUMINIO MULTIUSO- BUONO D'ORDINE N.138  DEL 25/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA10D0D064</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1303/13 DEL 19/11/2013- ACQUISTO RISME DI  CARTA A4 - BUONO D'ORDINE N. 134 DEL 15/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALBANO & AMODIO DI GIAMPIERO DE VITA & C.SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALBANO & AMODIO DI GIAMPIERO DE VITA & C.SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA20ACABFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 37/2013 DEL 01/07/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1037 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06847070726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO PORRO di PORRO Michele & Co. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06847070726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO PORRO di PORRO Michele & Co. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA20C75FCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N 2583/13 del 30/09/2013  e  N. 2914/13 del  31/10/2013 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ISTITUTO- BUONI D'ORDINE N 107/2013 DEL 04/09/2013 e N. 118 DEL 01/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30B40BA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 525/V13 del 14/0/2013 - acquisto cartucce per attività di laboratorio CAD- Buono d'Ordine n. 76/D10 del 10/05/2013   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30C24BF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1488/2013 DEL 24/10/2013 - STAMPANTE PER LABORATORIO DI MATEMATICA - BUONO D'ORDINE N. 120 DEL 10/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30CD0935</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1718 DEL 05/12/2013 - ACQUISTO LETTORI CD PER ATTIVITA' DIDATTICA - BUONO D'ORDINE N. 141 DEL 05/12/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40AAD9D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 76 del 22/5/2013 per servizio di trasporto alunni per viaggio di istruzione a Sepino il 18/5/2013 (Contratto prot.n. 3996 del 17/5/2013) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40CE1A0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N.159 DEL 12/12/2013 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA  " NOTIZIE DELLA SCUOLA "- ANNO SCOLASTICO 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50B8AC98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 571/V13 e n.572/V13 del 17/09/2013 - materiale di cancelleria - Progetto Alternanza Scuola-Lavoro VIII ediz.- Buono d'ordine n. 55 del 23/03/13 e n. 99 del 29/06/13-a.s. 2012/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA90890D8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40/2990 DEL 21/01/2013 PER STAMPE BOLLETTINI CCP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA90D21EED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N 174 PROT.N. 9103 DEL 30/12/2013 PER ACQUISTO SOFTWARE AVCP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA09ACC53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 160 DEL 11/02/2013 e 312 del 28/03/2013 - acquisto materiale per esercitazione Lab. di Matematica - BUONI D'ORDINE n. 18 del 18/01/2013 e n. 44 del 06/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA09F5147</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANTICIPO SPESA PER PENSIONE COMPLETA + TASSA SOGGIORNO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 20/5/2013 A ROMA - CONTO PROFORMA DEL 13/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00443840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC.NAPOLEON GESTIONE ALBERGHI ARL-HOTEL NAPOLEON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00443840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC.NAPOLEON GESTIONE ALBERGHI ARL-HOTEL NAPOLEON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>786.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>786.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC0934834</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento acquisto n 78 esami ECDL per n 26 corsisti ( Docenti/ATA)-cod.cliente n 2480 -Ordine n 3 del  21/03/2013 -POND4FSE2011-191 (modulo 9)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>546.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAD0843363</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 2766 DEL 12/12/2012 PER ACQUISTO PACCHETTO SMS-BUONO D'ORDINE N. 259 DEL 13/12/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0B4038F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N 40/26377 DEL 1/7/2013 E N. 40/28863 25/07/2013 PER ACQUISTO REGISTRI VARI -B.O. N 96 DEL 27/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1224.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1224.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB006671F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N 2374 E N. 2375 DEL 01/01/2013-CONTRATTO DEL 1/10/2005-CANONE SERVIZIO RADIOMOBILE DAL 1/12/2012 AL 31/12/2012 PER VIGILANZA VIALE GRAMSCI N40 E V.LE A. MORO,3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB0088B053</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 65/V13 DEL 22/1/2013-BUONO D'ORDINE N 262 DEL 14/12/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON D4FSE2011-68</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>627.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>627.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB00BE307E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 63 del 30/09/2013 -  materiale manutenzione istituto - Buono d'ordine n. 105 del 02/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB108910AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40/2 DEL 22/01/2013 PER ACQUISTO INTERFACCIA AUDIO/MIDI USB AKAI EIE PRO+SPESE TRASPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565150790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIMEO DOVE C'E' MUSICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565150790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIMEO DOVE C'E' MUSICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20A8CF13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 403/V13 DEL 12/6/2013 PER ACQUISTO TONER ORIG. HP PER ATTIVITA' DEI  LABORATORI DELLA DIDATTICA- BUONO D'ORDINE N 93/2013 DEL 10/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20BF5B18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1309/2013  DEL 28/09/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PON C-1-FSE-2011-932 - BUONO D'ORDINE N. 62 DEL 06/04/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30B6F146</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DOMINIO www.itisandria.it - Ordine N. MO5207590</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30BE12E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 17 del 05/07/2013 - Tirocinio formativo - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IX EDIZ. - Convenzione prot. n. 1029/B19 del 12/02/2013 - a.s. 2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06886100723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06886100723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30CD04B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 42  DEL 14/11/2013 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - BUONO D'ORDINE N. 131 DEL 13/11/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>907.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70ACF15E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE N.2 - SPESE TELEFONICHE - CONNETTIVITÀ IP4 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80B204C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 7713032850 del 11/12/2013 per pagamento canone per noleggio fotocopiatore MXM753USI  MXM753UP-35002003 , periodo dal 13/9/2013 al 12/12/2013-cod.cliente 7701016156 ( Identific.Ordine n 835256  -contratto prot.n. 5500 del 5/8/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP Electronics (Italia) s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP Electronics (Italia) s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6358.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>529.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0AC3106</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40/2013 DEL 17/7/2013 PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE ZONABITORARIO-BUONO D'ORDINE N 101/2013 DEL 12/7/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0ACAFC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 000062 DEL 2/7/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1033 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03965730728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELETTROIMPIANTI di PORRO Riccardo & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03965730728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELETTROIMPIANTI di PORRO Riccardo & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0AD0418</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 6430 DEL 17/07/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. VIII ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8290 DEL 17/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170570723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMEC s.n.c. di Luigi Arbore e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170570723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMEC s.n.c. di Luigi Arbore e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0CED69D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 130202353/2001 DEL 13/12/2013-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI - BUONO D'ORDINE N. 150 DEL 06/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE0A279AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 10 DEL 27/03/2013 PER ACQUISTO N10 ALBERINO PER ATT.TA' LABORATORIO MACCHINE UTENSILI - BUONO D'ORDINE N 46/2013 DEL 7/3/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07032460722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[O.M.G. di Gadaleta Giuseppe & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07032460722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[O.M.G. di Gadaleta Giuseppe & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE0BE2880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3229/13 del 30/09/2013 - materiale manutenzione Istituto - Buono d'ordine n. 109 del 10/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05780690722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTICOLORI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05780690722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTICOLORI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF0AD0045</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1043/2013 DEL 16/07/2013 PER ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY SECURITY  - BUONO D'ORDINE N 83/2013 DEL 18/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC109D0841</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 130138 DEL 04/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE AREA DI PROGETTO LAB. ELETTR/SISTEMI - BUONO D'ORDINE N. 14 DEL 17/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02929800965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02929800965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2089689A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 014/2013 DEL 05/02/2013 PER ACQUISTO FILTRO PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PDNNTN70T28A883W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HEI OFFICE di PEDONE Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PDNNTN70T28A883W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HEI OFFICE di PEDONE Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>379.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>379.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC309CD5CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 32 DEL 21/03/2013 - AFFILIAZIONE CISCO ACADEMY 2013 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 16/01/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06529170729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO ACCADEMIA DEL LEVANTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06529170729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO ACCADEMIA DEL LEVANTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30A679A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1122/13 DEL 30/04/2013 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ISTITUTO- BUONO D'ORDINE N 59 DEL 4/4/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC50D0E0F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 163 DEL 16/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE LABORATORIO SISTEMI ELETTRONICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80ACB929</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 322/2013 DEL 28/06/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1032 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05349730720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.MEC.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05349730720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.MEC.SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 19 DEL 18/03/2013 PER SPESE PER TRASPORTO ALUNNI AD ALTAMURA " PALAZZETTO DELLO SPORT" DEL 12/3/2013 PER CAMPIONATI STUDENTESCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD032FC59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE  N 1741 DEL 31/12/2012 - 482 DEL 02/04/2013 - N. 984 DEL 15/07/2013 PER PAGAMENTO CANONE COPIE SU FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO SHARP AR-M451 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2347.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD0A279CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 610 DEL 29/5/2013 PER ACQUISTO FRESE PER LAB. MACCHINE UTENSILI - BUONO D'ORDINE N 80/2013 DEL 16/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE0A17D1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40/19668 DEL 17/5/2013 PER ACQUISTO VERBALI E REGISTRI PER ESAMI DI STATO -BUONO D'ORDINE N 71/2013 DEL 8/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE0ACA43A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 86 DEL 3/6/2013  PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. VIII ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8300 DEL 17/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE0CB4AEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 454-2013/V DEL 28/11/2013 - MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - BUONO D'ORDINE N. 132 DEL 15/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTLNLL71E24G712V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL COPIONE di DI TOLVE Angelo Luciano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTLNLL71E24G712V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL COPIONE di DI TOLVE Angelo Luciano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD10A860CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 473 DEL 31/5/2013 PER ACQUISTO CASSETTA TAGO EXTRA -BUONO D'ORDINE N 78/2013 DEL 13/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSTNNZ54S56A285N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.A. di Losito Nunzia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSTNNZ54S56A285N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.A. di Losito Nunzia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD30CE1AF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N.160 DEL 12/12/2013 - ACQUISTO HARDWARE PER SEGRETERIA DIDATTICA+INSTALLAZIONE ON SITE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD30D1002F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N FA 67/2014 DEL 23/01/2014 -  BUONO D'ORDINE N. 170  DEL 17/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LAB. TPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1066.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1066.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD409619D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 20 DEL 06/05/2013 PER SERVIZI DI AGENZIA PER NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 16/4 AL 18/4/2013 A FIRENZE-LUCCA-PISTOIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06533960727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Giovani Glocal GAB CTS Andria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06533960727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Giovani Glocal GAB CTS Andria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD40ACBD60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.68 del 27/05/2013-noleggio pullman per trasporto n. 4 alunni e n. 1 docente accompagnatore - partecipazione alla CORSA CAMPESTRE - FASE REGIONALE a LEPORANO,  il 26/03/2013 - contratto prot. n. 2661/B5 del 25/03/2013    </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRCRI64C07A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPURSO VIAGGI di Ciro Capurso</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPRCRI64C07A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPURSO VIAGGI di Ciro Capurso</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD40B40D17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 493/v13 del 26/07/2013 -Toner orig.LEXMARK X203 BLAK per ufficio DSGA  - Buono d'Ordine n. 102 del 26/07/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD40CE6B9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 1741-1742-1743 del 07/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI - ORDINI N.151-152-153 del 06/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD50A0E9F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 6 DEL 6/3/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DROGHERIA CASALINGHI PRUDENTE DI DI PASQUALE G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DROGHERIA CASALINGHI PRUDENTE DI DI PASQUALE G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>568.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>568.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD50ACAB04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N FD/617-2013 DEL 29/6/2013  PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1031 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD60A0F212</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 33 DEL 03/05/2013 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER MANUTENZIONE ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD709935CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO FATTURA N. 525 DEL 09/04/2013 - ACQUISTO CASSE ACUSTICHE + CAVI  PER ATTIVITA' DIDATTICA - ACCONTO BUONO D'ORDINE N. 19 DEL 23/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD70D20320</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N FA 1132/2013 DEL 20/12/2013-BUONO D'ORDINE N. 156 DEL 06/12/2013 - MATERIALE ESERCITAZIONE LABORATORIO TPS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8094A944</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 696 + ACCONTO FATT. N. 697 del 28/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO - ACCONTO BUONO D'ORDINE N.25 DEL 06/02/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD80BEE6DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1313/2013 DEL 30/9/2013 -PER ACQUISTO TONER ALTA RESA PER LEXMARK X264/X363/X364-BUONO D'ORDINE N 108/2013 DEL 6/9/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD90AD0456</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 6432 DEL 17/07/2013  PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1030 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170570723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMEC s.n.c. di Luigi Arbore e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170570723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMEC s.n.c. di Luigi Arbore e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0AC9BF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 16/2013 DEL 08/07/2013 PER RIPARAZIONE DISTILLATORE PER LABORATORIO DI CHIMICA-BUONOD'ORDINE N 98/2013 DEL 27/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DBRLGE68D12A285E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI BARI ELIGIO - TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DBRLGE68D12A285E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI BARI ELIGIO - TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0BF40E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento quota associativa per il 2013-€ 4,00 x 124 diplomati (nota prot.n. 74 del 30/9/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94061470483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMADIPLOMA c/o IIS GALILEO GALILEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94061470483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMADIPLOMA c/o IIS GALILEO GALILEI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>496.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC098C75E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 645/2013 del 25/03/2013 per acquisto pacchetto SMS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD0CE1BAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[BUONO D'ORDINE N. 161 DEL 12/12/2013 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA  " SCUOLA & AMMINISTRAZIONE  "- ANNO 2014]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01311630758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRA EDITRICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01311630758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRA EDITRICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE0ACAF67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 37/2013 DEL 28/06/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1041 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNVMRN50S23A285R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERSANO Marino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNVMRN50S23A285R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERSANO Marino</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDF09F5C9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DOMINIO WWW.ITISANDRIA.IT-ORDINE N 27058892 DEL 10/4/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDF0A8D35C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 000059/F DEL 24/5/2013 PER SPESE DI PUBBLICITA'  GRAFICA PER PON G1FSE2011-195 -BUONO D'ORDINE N 47/2013 DEL 8/3/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE00CD0AF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 75 DEL 29/11/2013 - MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 128 DEL 04/11/2013  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE109D76D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 165/2013 DEL 30/03/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. VIII ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8292 DEL 17/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05349730720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.MEC.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05349730720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.MEC.SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20A8626F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 000487/13 DEL 31/05/2013  PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. VIII ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8298 DEL 17/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00779930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00779930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20C41434</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9493 del 28/10/2013 - acquisto materiale per esercitazione laboratorio ellettr/sistemi - Buono d'ordine n. 15 del 18/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20C75C77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 143 del 21/11/2013 - Noleggio n. 1 pullman per viaggio istruzione a MODUGNO Z.I. - Azienda MASMEC - giorno 12/11/2013- contratto prot. n. 7808/B8 del 09/11/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30BE50DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 130161958/2001 del 04/10/2013 - materiale di cancelleria-PON G-1-FSE-2011-195- Buono d'ordine n. 61 del 06/04/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30D129C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 85 DEL 18/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 146 DEL 02/12/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6094A728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 10112 DEL 15/03/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PON C-1-FSE-2011-932 - BUONO D'ORDINE N. 50 DEL 11/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>817.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>817.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE609D7737</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N FD/281-2013 DEL 30/03/2013  PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. VIII ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8291 DEL 17/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE70BE1332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 272/2013 del 09/09/2013 - Tirocinio formativo - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IX EDIZ. - Convenzione prot. n. 1036/B19 del 12/02/2013 - a.s. 2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06213090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMECCANICASF s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06213090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMECCANICASF s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE80D03FCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 173 DEL 19/12/2013 - SOSTITUZIONE SERVER PER PERSONALE E ALUNNI- SALDO FATTURA N. 55/2014 DEL 08/01/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE9098C307</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 1-148219014 del 12/04/2013 per Certificazione Centro Trinity n .  5902  - sessione dal 3 al 16/6/2013- PON C1FSE2011-932</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GB680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GB680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA099BA60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 541 DEL 18/04/2013 PER INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE MINOLTA EP 3010 MT:21715103-BUONO D'ORDINE N 51/2013 DEL 22/3/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB0D129F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 3503/13 DEL 19/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ISTITUTO-BUONO D'ORDINE N. 162  DEL 12/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0A279DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40/21007 DEL 27/5/2013 PER ACQUISTO CARPETTA PER DOCUMENTI ALUNNI - BUONO D'ORDINE N 84/2013 DEL 20/5/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1088C5C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 3639+FATT.N 3640 DEL 27/12/2012 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO/ELETTRICO - BUONI D'ORDINE N. 256 DEL 03/12/2012 E N. 257 DEL 04/12/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF108D6D09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N 117/V13 E 119/V13  09/02/2013 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - BUONI D'ORDINE N. 2 DEL 04/01/2013 E N. 17 DEL 18/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1123.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1123.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF109F5D8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1.116/2013/00 DEL 14/3/2013 PER SPESE DI CANCELLERIA E TONER LEXMARK -PON G1FSE2011-195</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF20C41789</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 155/2013/B del 30/09/2013 - Interventi tecnici on-line - periodo 01/01/2013-31/08/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF3082F3FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ASSICURAZIONE POLIZZA N M04005735/06-RCD +POLIZZA N M12007511/09-INCENDIO+POLIZZA N M 27009992/09 -FURTO AZIENDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDIARIA -SAI SPA-AG. GEN.LE -Ag. Sansonne</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDIARIA -SAI SPA-AG. GEN.LE -Ag. Sansonne</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8012.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50959C65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTE E PREPOSTO DLGVO 81/2008 (FIGURE SENSIBILI) -ACCONTO 50%    (NOTA:PAGAMENTO NON FATTURATO DALL'IRASE PER REVOCA CORSO DI FORMAZIONE.L'IST.SCOL.CA  E' IN ATTESA DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93295120724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.A.S.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93295120724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.A.S.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6098D24C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 353/2013 del 10/04/2013 per acquisto Circuito integrato per att.tà laborat.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60A27A0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 46 DEL 8/5/2013 PER AFFILATURA LAME CIRCOLARI PER ESERC. LAB. MACCHINE UTENSILI- BUONO D'ORDINE N 67/2013 DEL 18/4/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNISBN57A23A285H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AFFILATURA UTENSILI di MIANI Sabino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNISBN57A23A285H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AFFILATURA UTENSILI di MIANI Sabino</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N 769 DEL 21/6/2013 PER INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE MINOLTA EP 3010 - BUONO D'ORDINE N 94/2013 DEL 18/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>ACCONTO FATTURA N 1367/2013 DEL 30/9/2013 -PER ACQUISTO NOTEBOOK ASUS X501A/15.6/B980/2/500/W8 -BUONO D'ORDINE N 111/2013 DEL 26/9/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1019 DEL 14/11/2013 - RIPARAZIONE PLOTTER LABORATORIO TDP - BUONO D'ORDINE N. 117 DEL 01/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n 74 del 22/5/2013 per servizio di trasporto alunni a bari il 26/4/2013 per la Finale Provinciale di SUPERCLASSECUP ( CONTRATTO PROT.N. 3207 DEL 17/4/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF90A8CE9A</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N 393/V13 DEL 6/6/2013 PER ACQUISTO TONER ORIG.LEXMARK ALTA CAPACITA' -BUONO D'ORDINE N 65/2013 DEL 8/4/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>499.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>499.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF90BE1907</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n 2756/2013 del 30/09/2013 per acquisto pacchetto SMS - Buono d'ordine n. 113 del 27/09/2013</oggetto>
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          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
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      <cig>ZFA0C415C5</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 816/13210 del 31/10/2013 - fasce per elaborati - Buono d'ordine n. 123 del 23/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03376840728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE GUGLIELMI s.n.c.</ragioneSociale>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
