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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2012-12-01</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.itisandria.gov.it/attachments/article/404/datil190.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 562 DEL 3/4/2013 PER ACQUISTO N 1 KIT LIM  PER IL PROG. "PIANO DIFFUSIONE LIM" -ACCORDO DI RETE :PIANO LIM 2011 BAT-FG-prot.n.2434 del 23/4/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KNOW K. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02118360714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KNOW K. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1499.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1499.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2014PA90 del 10/10/2014-Vitto,Viaggio e Alloggio per n.30 allievi+4 tutor accompagnatori-PON C-1-FSE-2014-158-prog."English without Frontiers" - "English without Borders"- contratto prot. n. 6477/A8e del 29/08/2014-a.s.2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTER-STUDIOVIAGGI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04224530156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER-STUDIOVIAGGI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109303.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z00093BD95</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CERTIFICAZIONE "CISCO ACADEMY IT ESSENTIALS" SU PON D-4-FSE-2011-191-contratto prot.n.2618 del 23/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z00123C41C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.2 del  12/12/2014 - Acquisto Skill card e esami per ECDL - cod.cliente n. 2480 -       (Contratto di Licenza Certif.Inform.Europee-REV.2 del 23/1/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z010D0F0C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 166 DEL 17/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ISTITUTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>556.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>556.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z01106BC6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 847/2014  del 05/06/2014-Acquisto materiale informatico per laboratorio di matematica - Buono d'ordine n. 103 del 05/06/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z030FC9E91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.553  DEL 05/06/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED.IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8037/B19  DEL 16/11/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04718680723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.MEC. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04718680723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.MEC. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0408D6ED9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 385/13 DEL 31/01/2013 + NOTA DI CREDITO N81/A13 DEL 14/3/13 E FATTURA N. 256/13 DEL 31/01/2013 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO-TECNICO LABORATORI E PER MANUTENZ. ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>726.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>726.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z04094A8FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 550/13 DEL 28/02/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PLUG 8/8 SCHERMATI PER ESERCITAZ. LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z040D0FC5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. FA 66/2014 DEL 23/01/2014 - BUONO D'ORDINE N. 169 DEL 17/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LAB. MISURE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z04112EC1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3832 del 27/10/2014-Contratto annuale prot.n.27572 del 26/10/2014 per la fornitura di aggiornamenti software e assistenza tecnica Sistema Mastercom-Assistenza base.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z060CE18A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD. CLIENTE 1726- RINNOVO ABBONAMNETO ANNUALE ALLE RIVISTE " AMMINISTRARE LA SCUOLA " - " DIRIGERE LA SCUOLA " E RASSEGNA NORMATIVA - ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z060D0D89E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 5030275462 DEL 17/12/2013-BUONO D'ORDINE N. 148 DEL 06/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE LABORATORI DI MECCANICA E DI ELETTRONICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIEMENS SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SpA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>Rinnovo servizio DataBase Mysql Database - Ordine n. MO6438529 del 24/12/2014</oggetto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.158/3 DEL 07/02/2014 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PROG. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IX EDIZ.- BUONO D'ORDINE N. 16 DEL 31/01/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>242.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 02/2013 DEL 7/1/2013-BUONO D'ORDINE N 255/2012 DEL 3/12/2012 PER ACQUISTO MATERIALE PER TRALICCIO AULA MAGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 13 DEL 08/02/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA -TECNICO PER MANUTENZ. ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>242.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 5507/2014 del 14/02/2014 - acquisto toner per fotocopiatori uffici di segreteria  - Buono d'Ordine n. 26 del 14/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6/PA del 04/11/2014 - acquisto cancelleria per attività didattica - Buono d'ordine n. 124 del 28/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05519140726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartolibreria "Voltiamo Pagina" di Ruscino E.le</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05519140726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartolibreria "Voltiamo Pagina" di Ruscino E.le</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[INTERVENTO SOSTITUTIVO ( DPRN207/10 ART4 C.2)-DITTA ELETTROIMPIANTI DI PORRO R.& C.SNC-CF.03965730728-ANDRIA-A SALDO FATT.N.44/2014  DEL 03/06/2014 - PROG. ALTERNANZA SC./LAV.ED. IX ( CONVENZ.TIROC.FORMAZ.PROT.N. 8031/B19  DEL 16/11/2013)(CIP20141514]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.067/f del 05/06/2014 - Pubblicità con logo "Fondi Strutturali PON 2007-2013" -prog. PON " E-2-FSE-2013-432 stampata su base cromata corredata da n. 2 bandiere(Europa e Italia)- Buono d'ordine n. 94 del 04/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 773/V13 DEL 13/12/2013 - ACQUISTO SUPPORTI DIDATTICI PER DISABILI - BUONO D'ORDINE 155 DEL 06/12/2013 (DA CONTRIB. COMUNE DI ANDRIA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2011)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 58/F DEL 24/5/2013 PER SPESE DI PUBBLICITA'  GRAFICA PER PON C4FSE2011-244 -BUONO D'ORDINE N 47/2013 DEL 8/3/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>107.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z100C75AC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 603/V13 DEL 30/09/2013 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - PON  DIDATEC Corso Base  cod.E-2-FSE-2013-204 - BUONO D'ORDINE N. 114 DEL 27/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z100D0745D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 139 DEL 27/11/2013 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ESERCITAZIONE LABORATORI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>437.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>437.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110CD0A0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 17175 DEL 05/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI -  BUONO D'ORDINE N. 135  DEL 22/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z110E62AE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9 del  21/02/2014 - Noleggio Pullman per trasporto alunni partecipanti alla CORSA CAMPESTRE - FASE REGIONALE - giorno 21/02/2014 a  MONTALBANO - FASANO - contratto prot. n. 1550/B5 del 22/02/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06678780724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIORGIO VIAGGI di Giorgio R.do & Figli S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06678780724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIORGIO VIAGGI di Giorgio R.do & Figli S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z110F8544B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 550/V14 DEL 05/06/2014 - PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO - BUONO D'ORDINE N. 93 DEL 04/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>623.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>623.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1209ECC25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento acquisto n 30 SKILL CARD ECDL -cod.cliente n 2480 -Ordine n4 del 14/5/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120C481D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 570 DEL 12/07/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1039 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04718680723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.MEC. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04718680723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.MEC. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1212302E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.6-14 del 23/12/2014 - Acquisto materiale per esercitazione laboratori - Buono d'ordine n. 152 del 10/12/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z130D985F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 3 DEL 11/01/2014 - 1° ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST - DAL 25/02/2014 AL 01/03/2014 - CONTRATTO PROT. N. 578/B8 DEL 21/01/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610680722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVERGREEN TRAVEL Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04610680722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVERGREEN TRAVEL Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14303.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14303.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z130E33D64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.347/2014 DEL 06/03/2014 - INTERVENTO PER RIPAZIONE STAMPATI UFFICI E LAB. ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 23 DEL 06/02/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z140F4C158</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40/20195 del  23/05/2014- Acquisto cartelle personali per alunni - Buono d'ordine n. 79 del 20/05/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z14100AA9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 815/2014 del 31/05/2014 - acquisto materiale per esercitazione laboratorio Misure - Buono d'ordine n. 50 del 14/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>248.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>248.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1411C371D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.165 del 20/11/2014 - Noleggio pullman per viaggio istruzione a BARI Centro Storico -  Mostra " Senzatomica"-  giorno 18/11/2014- contratto prot. n. 8926/B8 del 17/11/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z14124B2DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cod. cliente 1726 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ON-LINE " RASSEGNA NORMATIVA "- ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z150A8807B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 50 DEL 31/5/2013 PER TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A MODUGNO-BARI IL 15/5 E IL 22/5,BARLETTA IL 20/5 E IL 21/5, BARI IL 21/5  ( CONTR. PROT.N3770/10-5-13+CONTR. PROT.N.3980 , PROT.N 3973 , PROT.N 3981 E  PROT.3982 DEL 17/5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>872.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z170D0678B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 142 DEL 27/11/2013 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER INFERMERIA  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z170F2022D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 77 del 05/05/2014 - sistemazione di un sedile e di un tavolinetto del BUS Sedra 315 per viaggio d'istruzione a Taranto - giorno 15/04/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170F97EFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.98 del 05/06/2014 - Acquisto medaglie per attività sportiva - Buono  d'ordine n. 91 del 30/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTGNN57L30A883U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVIMATIC di Giovanni Marotta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTGNN57L30A883U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVIMATIC di Giovanni Marotta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181221259</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA/1/14 del 12/12/2014-Formitura e posa in opera di materiale per manutenzione c/o il Centro Risorse - Andria - Buono d'ordine n. 150 del 05/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1907A1C29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 311 del 28/03/2013 - ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - PON  E-1-FESR-2011-1626 - contratto prot. n. 986/A8e del 11/02/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12034.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12034.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1908D7482</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 231/2013 DEL 11/02/2013 PER ACQUISTO PROIETTORE MS513 BENQ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z190AC9D9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 45 DEL 09/07/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO-BUONO D'ORDINE N 85/2013 DEL 28/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A0ACA5B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 97 DEL 26/6/2013  PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1040 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A10C1313</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOMINIO:itisandria.gov.it -Hosting Linux (1 Anno)- SERVIZIO PRINCIPALE + SERVIZI AGGIUNTIVI + Database MySql (1GB - 1 Anno) e Backup (1 Anno)- Ordine  N. MO6124612</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B0A8E811</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 417/V13 DEL 22/6/2013 PER ACQUISTO TONER ORIG. MINOLTA - BUONO D'ORDINE N 95/2013 DEL 20/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0ACA73C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 269 DEL 10/07/2013 PER ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI+COPERTINE -BUONO D'ORDINE N 97/2013 DEL 27/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>293.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0CE6B0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 3206/13 del 30/11/2013- ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 129 del 04/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0F0C0F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 59 del 11/04/2014 - Noleggio pullmans per trasporto alunni . viaggi d'istruzione a Minervino M. - giorni 09/04/2014 e 11/04/2014 - contratti prot. n. 3173/1-B8 e n. 3173/2-B8 del 31/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.159 del 13/11/2014 - Noleggio pullman per viaggio istruzione a BARI Centro Storico -  Mostra " Senzatomica"-  giorno 11/11/2014- contratto prot. n. 8619/B8 del 08/11/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 461/2014 del 26/05/2014 - Acquisto materiale per esercitazione laboratorio TPS - Buono d'ordine n.76 del 15/05/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1D1020C09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.FD/530-2014  DEL 05/06/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED.X ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 955/B19  DEL 04/02/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z200A8875E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 8/FD del 31/5/2013 + biglietti n Z6USW5  e n Z6VGG5 del 17/5/2013 ( bolla n 9/BO del 21/5/13) per spese di viaggio +diritti di agenzia per viaggio del 23/5/2013 a Roma per partecipazione a "Giochi della Chimica 2013" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c. - Andria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c. - Andria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z200C47CCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3090 del 31/10/2013 - aggiornamento software - contratto prot. n. 2396 del 26/10/2013  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210E960EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 31/14  DEL 25/03/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8033/B19  DEL 16/11/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485120723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.I. SRL-COSTRUZIONI ACCIAIO INOX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03485120723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.I. SRL-COSTRUZIONI ACCIAIO INOX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z210FC9CD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.5765  DEL 04/06/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. X ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 954/B19  DEL 04/02/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170570723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMEC s.n.c. di Luigi Arbore e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170570723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMEC s.n.c. di Luigi Arbore e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z220D10376</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N FA 68/2014-BUONO D'ORDINE N. 171  DEL 18/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LAB. MISURE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>682.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221125F29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 144 del 15/10/2014 - Noleggio n. 3 pullmans per viaggio istruzione a BARI - Fiera del Levante " Salone dello Studente" - giorno 14/10/2014- contratto prot. n. 7809/B8 del 09/10/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z250F16FF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 438/2014 del 20/05/2014- Acquisto materiale per esercitazione laboratori - Buono d'ordine n. 72 del 07/05/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>333.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z25124B76F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cod. cliente 1726- SALDO FATTURA N. 831/14 DEL 19/12/2014 -RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE " AMMINISTRARE LA SCUOLA " E " DIRIGERE LA SCUOLA " - ANNO 2015 - BUONO D'ORDINE N.156 DEL 16/12/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z26094A664</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 11/2013 DEL 13/02/2013 PER SPESA PER VERNICIATURA ASTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06091260726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA R.M.P. di Ruotolo,Miani e Piarulli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06091260726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA R.M.P. di Ruotolo,Miani e Piarulli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z260A183C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 768/2013 DEL 24/5/2013-PER ACQUISTO STAMPANTE LEXMARK E360D 7E360DN PER ATT. TA' LABOR. MATEMATICA - BUONO D'ORDINE N 77/2013 DEL 10/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z260B64EC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 2140/2013 DEL 30/8/2013 PER ACQUISTO BDGE MASTERCOM TESSERINI BASICE E NEUTRI PER STUDENTI( ORDINE PROT.N. 5622/D10 DEL 21/8/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1092.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1092.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270B6EDDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 132 del 28/05/2013 - Tirocinio formativo - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO VIII EDIZ. - Convenzione prot. n. 8299/B19 del 17/11/2012 - a.s. 2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNPGDM65R30Z133W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. MONOPOLI GIAN DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNPGDM65R30Z133W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. MONOPOLI GIAN DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270CAF846</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento acquisto Skill card e esami per ECDL -cod.cliente n. 2480 - Ordine n.6 del  03/12/2013 - ( Contratto di Licenza Certif.Inform.Europee-REV.2 del 23/1/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1702.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1702.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270EE1B78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 28 del 18/04/52014 - Acquisto materiale di facile consumo - PON C-1-FSE-2013-356 " Scrivere per raccontare" - Buono d'ordine n.68 del 18/04/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05208410729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TONDO NATALE & C. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05208410729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TONDO NATALE & C. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270F415FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 43 del 08/05/2014 - compenso per  n.50 ore di attività di formazione - progetto PON C-1-FSE-2013-356 "Up with English" - a.s.2013/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355180727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENAEUM S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355180727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENAEUM S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z290A67A4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 41 DEL 28/05/2013 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO  PER MANUTENZIONE ISTITUTO- BUONO D'ORDINE N 72 DEL 8/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z290C0923C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 600/V13 DEL 30/9/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PONC1FSE2011-932-BUONO D'ORDINE N 64/2013 DEL 8/4/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z290EC05A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 17  DEL 07/04/2014 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE LABORATORI - BUONO D'ORDINE N. 49 DEL 14/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z290F54968</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto fattura n.853/14 del 05/06/14-Pubblicità con logo "Fondi Strutturali Europei Pon 2007-2013" e codici  progetti Piano Integrato su targa con sgnaletica x interni in plexiglass-  PON D-1-FSE-2013-144-Acconto Buono d'ordine n. 81 del 22/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z290FC9D0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.12  DEL 05/06/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. X ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 953/B19  DEL 04/02/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06886100723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06886100723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A094AB64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40/8759 DEL 1/3/2013 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT- INTERO-18+BERGANTINI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>605.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A0A8871F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 77 del 22/5/2013 per servizio di trasporto alunni per viaggio di istruzione a Roma del 20-21/5/2013 ( Contratto prot.n. 3869 del 14/5/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>909.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A0C75BE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 081/2013 DEL 13/11/2013 - ACQUISTO FILTRI PER STAMPANTI LABORATORI - BUONO D'ORDINE N. 125 DEL 30/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PDNNTN70T28A883W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HEI OFFICE di PEDONE Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PDNNTN70T28A883W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HEI OFFICE di PEDONE Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0B42913</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 50 del 06/06/2013 - compenso per  n.50 ore di attività di formazione - progetto PON C-1-FSE-2011-932 " Global Teenagers" - a.s.2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355180727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENAEUM S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355180727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENAEUM S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0F55A9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 201401163 del 28/05/2014 - Acquisto materiale di facile consumo - progetto PON E-2-FSE-2013-432 - Buono d'ordine n. 82 del 22/05/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C0A8CE41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 60/F DEL 24/5/2013 PER SPESE DI PUBBLICITA' PER REALIZZAZIONE BANNER INPVCEXTRA PER PON C1FSE2011-932 -BUONO D'ORDINE N 47/2013 DEL 8/3/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C0DB6A2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALFO FATTURA N. 40/8744 DEL 03/03/2014 - RINNOVO ABBONAMENTO AL RIVISTA " PAIS " - ANNO 2014 - BUONO D'ORDINE N. 20 DEL 06/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D0DDC56D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO  FATTURA  N. 148/V14 -  ACQUISTO  LIBRI  PER  DOCENTI    FUNZIONI STRUMENTALI  " INCLUSIONE " - BUONO D'ORDINE N. 9 DEL 17/01/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E094D1BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N32/2012 DEL 17/12/2012 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 258 DEL 12/12/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRLGU81A04C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABARTINO LUIGI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRLGU81A04C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABARTINO LUIGI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E0A862F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 000492/13 DEL 11/6/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1038 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00779930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00779930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E0BE1F1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 29 del 08/08/2013 - materiale di pulizia - Buono d'ordine n. 56 del 25/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E0E52FE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 432/14 del 28/02/2014 e n. 702 del 31/03/2014 - Acquisto materiale per manutenzione istituto  - Buoni d'ordine n.33 del 20/02/2014 e n. 47 del 12/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0D12B3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 321 DEL 14/01/2014-BUONO D'ORDINE N. 165 DEL 17/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LAB. MISURE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z300D1298D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 69/2014 DEL 23/01/2014BUONO D'ORDINE N. 172 DEL 18/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LABORATORIO TPS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z300E5F57F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERSAMENTO QUOTA DI ASSOCIAZIONE QUALE SOCIO ISTRUZIONE FORMATIVA - RICHIESTA DEL 02/01/2014 - AVVISO DI PAGAMENTO-ORDINE N. 7 DEL 11/03/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310D0E62B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 164 DEL 16/12/2013 - ACQUISTO APPARECCHIATURE PER LAB. DI CHIMICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemic ALS s.rl.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemic ALS s.rl.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>377.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 29 del 29/04/2014-n. 30 del 30/04/2014 e n. 35 del 07/05/2014 - Noleggio pullmans per viaggi di istruzione a Barletta c/o ISPEC - contratti prot. n. 3703-3704 del 22/4/2014 e n.3838 del 30/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z330BEE77C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1366/2013 DEL 30/9/2013 -PER ACQUISTO STAMPANTE LEXMARK LASER MONO A4 MS310DN-BUONO D'ORDINE N 112/2013 DEL 26/9/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z330D0F956</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 168 DEL 17/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LAB. DI CHIMICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>846.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>846.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z340A0E6C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 000057/F DEL 23/5/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON D4FSE2011-191 - BUONO D'ORDINE N 29/2013 DEL 09/02/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>371.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350B6ECBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 273 del 10/09/2013 - Tirocinio formativo - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO VIII EDIZ. - Convenzione prot. n. 8296/B19 del 17/11/2012 - a.s. 2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06213090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMECCANICASF s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06213090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMECCANICASF s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350C414A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1314/2013 del 30/09/2013 - acquisto toner per stampante vicepresidenza - Buono d'ordine n. 116/2013 del 27/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350D0F4F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 167 DEL 17/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORIO CAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350F98A05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO(DPR N 207/10ART.4C2)-PER DITTA OFFICINE ABBASCIANO DI ABBASCIANO M.LE-CF.BBSMHL53C05A285J-ANDRIA-Accon. FATT.N.49 DEL 31/05/14-PROG.ALTERNANZA SC./LAV.ED.IX (CONV.NE TIROC.FORMAZ.PROT.N. 8040/B19 DEL 16/11/2013)(CIP201415609989</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INPS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INPS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01165400589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z360993394</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 27 DEL 04/04/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LABORATORI - BUONO D'ORDINE N. 43 DEL 05/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z360DDC6DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA n. 149/V14 DEL 10/02/2014 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO- BUONO D'ORDINE N. 7 DEL 14/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z36119D986</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1/004 del 29/11/2014 - Acquisto materiale per esercitazioni laboratorio  Macchine Utensili - Buono d'ordine n. 130 del 07/11/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1174.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1174.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3709D6D4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 166 DEL 28/2/2013 PER SPESE DI MATERIALE TECNICO PER MANUTENZIONE ISTITUTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSTNNZ54S56A285N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.A. di Losito Nunzia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSTNNZ54S56A285N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.A. di Losito Nunzia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FD/329/2013 del 30/03/2013 - acquisto materiale per esercitazione laboratorio Sist.e Automaz.-Buono d'ordine n. 41 del 05/03/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z370E11C26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 281/2014 DEL 27/02/2014 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE LABORATORIO DI MATEMATICA - BUONO D'ORDINE N. 2 DEL 07/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>644.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>644.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z37114D270</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2-14 del 31/10/2014- acquisto materiale elettrico per manutenzione Istituto - Buono d'ordine n.118 del 21/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4-14 del  29/11/2014 - Acquisto materiale per esercitazione laboratori - Buono d'ordine n. 131 del 07/11/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>501.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>501.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z380F90C59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 26 del 05/06/2014 - Acquisto materiale per esercitazioni  laboratori - Buono d'ordine n. 89 del 27/05/2014   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z380F97D1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.47  DEL 30/05/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8039/B19  DEL 16/11/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNVMRN50S23A285R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERSANO Marino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNVMRN50S23A285R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERSANO Marino</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z390B0DBC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1780/13 DEL 29/6/2013 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ISTITUTO- BUONO D'ORDINE N 86/2013 DEL 3/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z390E7F2D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.670 DEL 28/03/2014 - ACQUISTO  PALLONI  PER EDUCAZIONE FISICA - BUONO D'ORDINE N. 52 DEL 26/03/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0A0EA57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 13 DEL 15/4/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DROGHERIA CASALINGHI PRUDENTE DI DI PASQUALE G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DROGHERIA CASALINGHI PRUDENTE DI DI PASQUALE G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>539.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>539.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0D06536</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N.140 DEL 27/11/2013 - ACQUISTO ATTREZZATURE E ACCESSORI PER EDUCAZIONE FISICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1472.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1472.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0ED3351</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 675/2014 del 09/05/2014 - Acquisto materiale informatico per progetto ALTENANZA SCUOLA.LAVORO IX EDIZ. - Buono d'ordine n. 67 del 15/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B08D6DFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 114/V13 del 09/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - PON D-4-FSE-2011-191 - BUONO D'ORDINE N. 10 del 12/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>543.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0993823</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 2304600154 del 31/01/2013 e N. 2304600201 del 28/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE LAB. MACCHINE UTENSILI - SALDO BUONO D'ORDINE N. 16 DEL 18/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06323110723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06323110723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>101.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C10FFC79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1-14 del 30/09/2014 - materiale per esercitazione laboratorio TPS - Buono d'ordine n. 109 del 30/09/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C1120A01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7014284117 del 09/10/2014 - N.C. n. 7014315605 del 06/11/2014 - materiale esercitazione laboratorio Misure-Buono d'Ordine n.111 del 08/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS  S.p.A. - COD. CL. 11081531</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS  S.p.A. - COD. CL. 11081531</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C11BFC48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 39/PA del 20/11/2014 - Acquisto materiale informatico per vicepresidenza - Buono d'Ordine n. 137 del 15/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D09D0AEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 316/V13 DEL 08/05/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI PER ATTIVITA' DIDATTICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D0F4A23C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto  fattura n. 3430 del 09/09/2014- PUBBLICITA' con logo:"Fondo Strutturali Europei PON 2007-2013" progetti "C1-FSE-2013-356" e "D1-FSE-2013-144" su supporto TAPPETO NORMAD LOGOMAT  personalizzato - Buono d'ordine n. 77 del 20/05/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>824.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>824.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0A0EC66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 26 DEL 25/03/2013 PER SPESE PER TRASPORTO ALUNNI A BARI " PALAFLORIO" DEL 22/3/2013 PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0C75A6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.601/V13 DEL 30/09/2013-ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO- DIDATEC Corso Base cod.PON E-2-FSE-2013-204 - BUONO D'ORDINE N.115/2013 del 27/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F0A27ABD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 18 DEL 19/4/2013 PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI SPORTELLO PER CONTATORE DEL GAS-BUONO D'ORDINE N 66/2013 DEL 12/4/2013-BUONO D'ORDINE N 66/2013 DEL 12/4/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F0BBDC4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 130161957/2001 del 04/10/2013 - materiale di cancelleria-PON C-4-FSE-2011-244 - Buono d'ordine n. 63 del 06/04/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F0E7B3BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO FATTURA N. 1405000528 del 11/03/2014 - cod. cliente 162171-ACQUISTO STRUMENTO PER LAB. DI FISICA - ACCONTO BUONO D'ORDINE N. 13 DEL 28/01/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02285051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA 3B SCIENTIFIC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02285051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA 3B SCIENTIFIC S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1586.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1586.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F0F981EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.25/2014  DEL 03/06/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8035/B19  DEL 16/11/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06847070726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO PORRO di PORRO Michele & Co. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06847070726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO PORRO di PORRO Michele & Co. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4008DD25C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 07 DEL 26/02/2013 E FATTURA N. 16 DEL  15/04/2013 SPESE TRASPORTO + VITTO E ALLOGGIO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA PERIODO DAL 9 AL 13/4/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRNCL52H22A285S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMOSA VIAGGI di Nicola PORRO - Agenzia Viaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRNCL52H22A285S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMOSA VIAGGI di Nicola PORRO - Agenzia Viaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9765.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9765.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4009492ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 01/2013 DEL 05/01/2013 PER ACQUISTO FASCETTE PER COMPITI IN CLASSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTFNC55P19A285L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA MONTRONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTFNC55P19A285L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA MONTRONE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.274/2014  DEL 05/06/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. X ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N.956/B19  DEL 04/02/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05349730720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.MEC.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05349730720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.MEC.SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1046/2013 DEL 17/07/2013 PER ACQUISTO MONITOR LCD PHILIPS 22"PER ATTIVITA' DIDATTICA -BUONO D'ORDINE N 38/2013 DEL 22/02/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 587/F DEL 20/03/2014 - ACQUISTO ROUTER PER MANUTENZIONE RETE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 45 DEL 10/03/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DPS INFORMATICA SNC di PRESELLO Gianni & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DPS INFORMATICA SNC di PRESELLO Gianni & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>136.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7014315855 del 06/11/2014 - Acquisto materiale per esercitazione laboratorio Elettronica-Misure - Buono d'ordine n. 129 del 06/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS  S.p.A. - COD. CL. 11081531</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS  S.p.A. - COD. CL. 11081531</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1621.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1621.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z440A27B1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40 DEL 23/4/2013 E FATTURA N. 54 DEL 02/05/2013 PER SPESE DI TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE  A MINERVINO E TARANTO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1131.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1131.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z440DB108D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.FT/DIF/0904038 DEL 28/02/2014 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ESERCITAZIONE LABORATORI CAD E TPS - BUONO D'ORDINE N. 17 DEL 03/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z440F70403</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 515/V14 del 28/05/2014 e n.524/V14 del 29/05/2014 - ACQUISTO LIBRI PER FUNZIONI STRUMENTALI " INCLUSIONE "  - Buoni d'ordine n. 55 del 05/04/2014 e n. 87 del 24/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z450E1B4F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto fattura n.1-353381443 del 03/03/2014 per prenotazione n.24 esami e certificazioni Centro Trinity n.5902 - sessione esami dal 5/05/2014 al 17/05/2014 - integrazione PON C-1-FSE-2013-356 " Up with English!"   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GB680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GB680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1613.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1613.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4609F5C90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 577/13 DEL 8/5/2013+FATT. N 578/13 DEL 8/5/2013 PER SPESE PER N 2 PERNOTTAMENTI DAL 6/5 AL 7/5/13 - PON C4FSE2011-244</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228170270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL VENEZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228170270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL VENEZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z460C139DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 80/V DEL 03/10/2013- MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME CRT - BUONO D'ORDINE N.103/2013 DEL 01/08/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012770722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRIC SYSTEM di TARANTINI Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05012770722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRIC SYSTEM di TARANTINI Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z470D0CDB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 130 DEL 11/11/2013 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI DI SEGRETERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z480C997C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 184/2013/B DEL 28/11/2013-BUONO D'ORDINE N. 144  PROT.N. 8361/D10 DEL 28/11/2013 PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE AXIOS GOLD ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z480E04034</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 257/2014 DEL 13/03/2014 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER  MANUTENZIONE LABORATORI - Nr.identificativo ordine 1391267 del 05/06/2014 prot.n. 4810 - BUONO D'ORDINE N. 35 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.PO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.PO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 70/2013 DEL 12/01/2013 -BUONO D'ORDINE N 261/2012 DEL 14/12/2012 PER ACQUISTO PEN DRIVE PON D4FSE2011-68</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 9/2014 DEL 3/2/2014-BUONO D'ORDINE N. 14  DEL 28/1/2014 PER RINNOVO CANONE MANUTENZIONE E AGG.TO SOFTWARE SISDATA A.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SISDATA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02497580726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISDATA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 40/6146 DEL 10/02/2014 - STAMPA BOLLETTINI DI C/C POSTALE PERSONALIZZATI PER ATTIVITA' DIDATTICA - BUONO D'ORDINE N. 19 DEL 06/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 524 DEL 09/04/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ESERCITAZIONE LABORATORIO - BUONO D'ORDINE N. 34 DEL 11/02/2013  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 12 del 20/05/2014 - Lavoro e fornitura di materiale per manutenzione c/o il Centro Risorse - Andria - Buono d'ordine n. 71 del 07/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E11D4B8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 25 del 12/12/2014 - Collegamento wireless Aua Magna e Palestra - Buono d'ordine n. 139 del 20/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dabbicco telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dabbicco telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F0F8310A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3834/14 del 05/06/2014 - Acquisto materiale informatico per Esami di Stato - Buono d'ordine n. 95 del 04/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z50094A9DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 149 DEL 28/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E MATERIALE DI CANCELLERIA - BUONO D'ORDINE N. 35 DEL 11/02/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z50094BE75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 153/2013 DEL 07/02/2013 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABORAT. ELETTR. /SISTEMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z500CD7F0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 725/V13 del 28/11/2013 per acquisto testi per alunni (da Fin.to del Comune di Andria per Intervento "sussidi scolastici" anno 2012-L.R.n.31/2009)- B.O.n 143 del 27/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z530F70EEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FA 493/2014 del 04/06/2014 - Acquisto materiale per esercitazione laboratorio Elettronica - Buono d'ordine n. 90 del 29/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>184.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z550993708</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 102/F DEL 21/03/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 10/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05089450729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMMEBI ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05089450729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMMEBI ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z550A6796A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 777 DEL 12/06/2013 PER ACQUISTO RISME CARTA A4 80GR.HP OFFICE PAPER -B.O. N 90/2013 DEL 10/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALBANO & AMODIO DI GIAMPIERO DE VITA & C.SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALBANO & AMODIO DI GIAMPIERO DE VITA & C.SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z550E786AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 318/V14 del 22/03/2014 - ACQUISTO LIBRI PER FUNZIONI STRUMENTALI " INCLUSIONE "  - BUONO D'ORDINE N.18 DEL 04/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z550F36C03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7014139520  del 16/05/2014 - Acquisto materiale per esercitazione " Area di progetto " cl.4AE -  Buono d'ordine n.75 del 15/05/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS  S.p.A. - COD. CL. 11081531</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS  S.p.A. - COD. CL. 11081531</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z56094BF18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE-CANONE SERVIZIO RADIOMOBILE DAL 1/01/2013 AL 31/12/2013 PER VIGILANZA VIA GRAMSCI,40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5809ECD5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento acquisto n 100 esami ECDL per n.25 corsisti -cod.cliente n 2480 -Ordine n.5 del 14/5/2013 -PONC1FSE2011-932</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z580FD2D18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n PAIT1008 del 18/7/2014-per spese per Assistenza via e-mail software ZonabitOrario-B.O. n 104/2014 del 25/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z58106BE4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.845/2014 del 05/06/2014 - Manutenzione stampanti e fotocopiatori uffici di segreteria  - Buono d'ordine n. 100 del 05/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>555.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z591070626</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20144E04349 del 18/08/2014-acquisto registri vari a.s.2014/2015- identificativo ordine n. 1500890 del 08/08/2014- B.O.n.105 del 08/08/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5911D5852</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13/PA del 12/12/2014 - Acquisto materiale per aiitività di ORIENTAMENTO - Buono d'ordine n. 140 del 20/11/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A0A8620E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 233/2013 DEL 31/5/2013 PER SERVIZIO DI RACCOLTA CON TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI DI STAMPA E COPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLALCU75A59E882I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINBOW - RIGENERAZIONI di Calò Lucia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLALCU75A59E882I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINBOW - RIGENERAZIONI di Calò Lucia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A0CD45EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 00006217 del 29/11/2013-(contr.prot.n. 13P_220_0 ) per Formazione a Progetto "BES:indicazioni operative per promuovere l'inclusione scolastica" del 25/11/2013+rimborso spese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>551.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A11BE5F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 135 del 14/11/2014 - Acquisto materiale per esercitazione laboratorio di Chimica </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1318.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C0EC8EF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1.606/2014/00 del 22/04/2014 - Acquisto materiale di facile consumo e toner  - PON C-1-FSE-2013-356- Buono d'ordine n. 61 del 12/04/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>962.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>962.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E11E674C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.4334 del 25/11/2014 PER ACQUISTO PACCHETTO SMS - BUONO D'ORDINE N. 144 DEL 25/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F09937C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2304600155 DEL 31/01/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 20 DEL 25/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06323110723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06323110723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5F0E1E910</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 10/2014/P DEL 01/03/2014 - INTERVENTO PER  MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 38 DEL 26/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNGGNN64T10A285V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINGARO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNGGNN64T10A285V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINGARO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F0F8636F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fature n. 40/2014 del 13/05/2014 e n. 49/2014 del 28/05/2014- Noleggio pullmans per viaggi d'istruzione a BARI-Politecnico giorno 13/05/2014 e a MODUGNO-BOSCH giorno 28/05/2014 - Contr.prot.n.4085/B8 del 10/05/14 e 4439/B8 del 24/05/14 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F0F89A57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 848/2014 del 05/06/2014-acquisto Antivirus Kaspersky Endpoint Security For Busines Core - indentificativo ordine n. 1391267 del 05/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z60093455E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento acquisto Skill card e esami per ECDL -cod.cliente n 2480 -Ordine n1 del  21/03/2013 -( Contratto di Licenza Certif.Inform.Europee-REV.2 del 23/1/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1712.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1712.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z600F86C87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 123/2014/B del 05/06/2014 - acquisto software Axios SIDI Contabilità e Amministrazione Digitale - ordine n. 96 del 05/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z60101E14E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 846/2014 del 05/06/2014-manutenzione telo videoproiezione aula magna- Buono d'ordine n. 101 del 05/06/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z610C75912</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 70 E N. 71  DEL 07/11/2013-MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO E ESERCITAZIONE LABORATORI - BUONO D'ORDINE N. 119 DEL 07/10/2013 E N. 126 DEL 30/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z610E14EB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 11 del 23/04/2014 - Acquisto materiale di pulizia - RDO n.434516 - contratto prot. n. 3251 del 02/04/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z610E25283</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 333/2014 DEL 04/03/2014-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ESERCITAZIONE LABORATORIO CAD - BUONO D'ORDINE N. 27 DEL 10/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z610EAE7BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. F-V/2014/0028 DEL 11/04/2014 - ACQUISTO SOFTWARE PER LABORATORIO DI FISICA - BUONO D'ORDINE N. 56 DEL 07/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04866651211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNLIMITED TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04866651211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNLIMITED TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z620E04D18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 481 DEL 28/02/2014 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LAB. DI CHIMICA - BUONO D'ORDINE N. 36 DEL 25/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6309BCFA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA V2/504105 del 30/04/2013-COD. CLIENTE 146128-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - PON D-4-FSE-2011-191 - BUONO D'ORDINE N. 28 del 09/02/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FELIAN SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01384330583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN SPA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.28/2014  DEL 05/06/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. X ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 959/B19  DEL 04/02/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO PORRO di PORRO Michele & Co. S.a.s.]]></ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06847070726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO PORRO di PORRO Michele & Co. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA V1/006280 del 05/03/2013-COD. CLIENTE 146128-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA +MATERIALE INFORMATICO- PON C-4-FSE-2011-244 - BUONO D'ORDINE N. 40 del 04/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FELIAN SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384330583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>393.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 35/F DEL 22/4/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO -TARGHE IN PLEXIGLASS PER PON E1FESR2011-1626</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>122.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.40/8342 del 03/03/2014 - Acquisto Testo BERGANTINI e rinnovo abbonamento al quindicinale  " Rassegna Giurica e Normativa del Bergantini " - anno 2014 - Buono d'ordine n. 32 del 17/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.494/14  DEL 05/06/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. X ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 960/B19  DEL 04/02/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00779930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00779930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 55 del 03/06/2013 per certificazione corso LINUX - Progetto PON C-1-FSE-2011-932-contratto prot.n. 4138/A8e del 23/05/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08493511003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITHUM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08493511003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITHUM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z670FC9E11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.2014/142  DEL 05/06/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. X ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 958/B19  DEL 04/02/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06213090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMECCANICASF s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06213090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMECCANICASF s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6711C3DCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.166 del 20/11/2014 - Noleggio pullman per viaggio istruzione a BARI Centro Storico -  Mostra " Senzatomica"-  giorno 20/11/2014- contratto prot. n. 8929/B8 del 17/11/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z680ECAE9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1.605/2014/00 del 22/04/2014 - Acquisto materiale di facile consumo e toner  - PON D-1-FSE-2013-144  Buono d'ordine n. 63 del 14/04/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6B0B40C3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.42/2013 del 15/07/2013-Attività di tirocinio prog. Alternanza  Scuola-Lavoro  VIII  Ediz. ( Convenzione di tirocinio di Formazione prot.n.8297 del  17/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06847070726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO PORRO di PORRO Michele & Co. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06847070726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO PORRO di PORRO Michele & Co. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E09487CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CERTIFICAZIONE "CISCO ACADEMY IT ESSENTIALS" SU PON D4FSE2011-68-CONTRATTO PROT.N. 9265 DEL 29/12/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E0CD03BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 43 DEL 16/11/2013 - MATERIALE DI PULIZIA - BUONO D'ORDINE N. 122 DEL 14/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n.43/PA del 10/12/2014 - Acquisto materiale informatico per attività didattica - Ordine diretto di acquisto n. 1727949 - Buono d'ordine n. 143 del 22/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>848.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 5-14 del 23/12/2014- Acquisto materiale per manutenzione istituto - Buono d'ordine n. 147 del 03/12/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>96.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 18/2013 DEL 1/2/2013-ORDINE PROT.N. 9236  DEL 27/12/2012 PER RINNOVO CANONE MANUTENZIONE E AGG.TO SOFTWARE SISDATA A.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SISDATA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02497580726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISDATA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z700CED6FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 130202354/2001 DEL 13/12/2013-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - BUONO D'ORDINE N. 154 DEL 06/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 11/PA del 12/09/2014- Acquisto n. 52 GIGASET TABLET QV1030 - PROG. PON " E-1-FESR-2014-1171" - R.d.O. 555237 - Contratto prot. n. 6342/A8e  del 12/08/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3A del 03/12/2014 - Acquisto materiale per manutenzione istituto - Buono d'ordine n. 132 del 08/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z721176A6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n.125 del 29/10/2014 - Acquisto attrezzi per pulizia Istituto </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07467110727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE CASA FOND.1934 S.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07467110727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE CASA FOND.1934 S.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>606.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z73099335A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 937/13 DEL 30/03/2013 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 42 DEL 05/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z730F0CD9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 63  del 18/04/2014 - Noleggio pullmans per trasporto alunni - viaggio d'istruzione a CASERTA  - giorno 16/04/2014 - contratto  prot. n. 3397/B8 del 08/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1147.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z750ACFFEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1042/2013 DEL 16/7/2013 PER ACQUISTO TONER LEXMARK PER LA SEGRETERIA DIDATTICA- BUONO D'ORDINE N 92/2013 DEL 10/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z760CD12A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.5875/2013 DEL 20/11/2013 - KIT REINTEGRO PER CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO-BUONO D'ORDINE N. 133 DEL 15/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z770DFB6DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 144/14 DEL 31/01/2014 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 10 DEL 20/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z780A18356</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 775/2013 DEL 24/5/2013 PER ACQUISTO N 10 MOUSE OTTICO PER LABORATORIO MATEM. E CALCOLO- BUONO D'ORDINE N 79/2013 DEL 14/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento acquisto n 88 esami ECDL per n 22 corsisti ( Docenti /ATA) -cod.cliente n 2480 -Ordine n2 del  21/03/2013 -POND4FSE2011-191 (modulo 8)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>616.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>616.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1500 DEL 06/02/2014 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO- PON C-1-FSE-2013-356 - BUONO D'ORDINE N. 15 DEL 31/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A088B270</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 25/V13 DEL 10/1/2013-BUONO D'ORDINE N 260/2012 DEL 14/12/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A0E09A28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 429 DEL 31/03/2014 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER LABORATORIO DI CHIMICA - BUONO D'ORDINE N. 37 DEL 26/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemic ALS s.rl.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemic ALS s.rl.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7A0E5FCB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO SUPPORTO PER I CURRICULA PROGRAM CISCO ACADEMY - ANNO 2014-PROTOCOLLO DI INTESA DEL 04/02/2014-AVV.DI PAG./ORDINE N.8 DEL 11/03/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7A0F89FA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 545 del 05/06/2014 - acquisto materiale  per esercitazione laboratorio - Buono d'ordine n. 98 del 05/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NRDGNN39E14A285O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDUCCI Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NRDGNN39E14A285O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDUCCI Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B087E0E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento quota di adesione al gioco-Concorso Kangourou della Matematica 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02966820967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02966820967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B106AF3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.102/14  DEL 5/06/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED.X ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 962/B19  DEL 04/02/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7C11B2DFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.164 del 20/11/2014 - Noleggio pullman per viaggio istruzione a BARI Centro Storico -  Mostra " Senzatomica"-  giorno 13/11/2014- contratto prot. n. 8729/B8 del 12/11/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D0E52EA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture  n. 431/14 del 28/02/2014 e n. 703/14 del 31/03/2014 - Acquisto materiale per esercitazione laboratorio di matematica  - Buoni d'ordine n. 25 del 07/02/2014 e n.48 del 12/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D11DE372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.174 del 28/11/2014 - Noleggio pullman per viaggio d'istruzione a Bari mostra " Senzatomica" - giorno 28/11/2014- contratto prot. n. 9060 del 22/11/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7E0F0D094</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.72  del 30/04/2014 - Noleggio pullmans per trasporto alunni - viaggi d'istruzione a TARANTO - gi orni 14/04-15/04-29/04/2014- contratti  prot. n. 3497/B8 -3499/B8 del 10/04/2014  e 3702/B8 del 22/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1254.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1254.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F0E78540</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 316/V14 del 22/03/2014 - ACQUISTO SUSSIDI  DIDATTICI PER DISABILI - BUONO D'ORDINE N.24 DEL 07/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F0FD7A47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 217/2014 DEL 30/5/2013 PER SERVIZIO DI RACCOLTA CON TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI DI STAMPA E COPIA - CONTR. PROT.N. 3694/D10  DEL 19/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLALCU75A59E882I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINBOW - RIGENERAZIONI di Calò Lucia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLALCU75A59E882I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINBOW - RIGENERAZIONI di Calò Lucia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z800890183</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>-SALDO FATTURA N 43/13/B DEL 31/01/2013-ORDINE PROT.N. 9262/D9 DEL 28/12/2012 PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE AXIOS GOLD ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z800CE3C77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 1536 e N.1537 del 12/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE LABORATORIO DI MECCANICA - ORDINI N. 136 del 22/11/2013 e 149 del 06/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1273.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1273.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z810B40C4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.68 del 19/07/2013-Attività di tirocinio prog. Alternanza  Scuola-Lavoro  VIII  Ediz. ( Convenzione di tirocinio di Formazione prot.n.8293 del  17/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03965730728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELETTROIMPIANTI di PORRO Riccardo & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03965730728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELETTROIMPIANTI di PORRO Riccardo & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z811132E27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1930 del 20/102014- acquisto computer per attività didattico-organizzativa Istituto - Ordine diretto d'acquisto 1612331 - Buono d' ordine n. 114 del 13/10/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z820A86308</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 60/13 DEL 11/6/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1035 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485120723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.I. SRL-COSTRUZIONI ACCIAIO INOX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03485120723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.I. SRL-COSTRUZIONI ACCIAIO INOX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z820F584B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2092 del 24/05/2014 - Acquisto materiale informatico per attività didattica -Buono d'ordine n. 84 del 22/05/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13395820155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIAMAWEB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13395820155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIAMAWEB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8212204C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N.154 DEL 16/12/2014 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA  " NOTIZIE DELLA SCUOLA "- ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z850993543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 526 DEL 09/04/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PRESIDENZA - BUONO D'ORDINE N. 23 DEL 30/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z850C4188D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 610/V13 e  n. 611/V13 del 30/09/2013 - acquisto materiale di cancelleria per  attività didattica - Buoni d'ordine n. 81 del 18/05/2013 e n. 106 del 03/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>361.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z860A17B58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 262 DEL 28/2/2013+FATT. N 381 DEL 29/3/2013+FATT.N. 564 DEL 15/05/2013 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER LABOATORIO MECCANICA - BUONO D'ORDINE N 26/2013 DEL 8/2/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1671.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1671.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8806F86A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento compenso per gestione Servizio di Cassa -anno 2013 ( convenzione prot.n. 9255 del 28/12/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148520711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCAPULIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00148520711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCAPULIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z88094BED8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 19 N. 20 DEL 05/03/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA -TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z880B8CCFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 67/2013 del 17/09/2013 - materiale di facile consumo - Prog. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO VIII EDIZ.- B.O. n.60 del 06/04/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PDNNTN70T28A883W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HEI OFFICE di PEDONE Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PDNNTN70T28A883W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HEI OFFICE di PEDONE Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8811DCDE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 141 del 21/11/2014 - Acquisto materiale per esercitazione laboratorio TPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2313.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2313.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890A1810E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 317/V13 DEL 8/5/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO -BUONO D'ORDINE N 48/2013 DEL 8/3/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>664.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>664.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890DA5A27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 03 DEL 31/01/2014 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N.1  DEL 07/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890F98244</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.81  DEL 30/05/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8038/B19  DEL 16/11/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z891203BC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 5A del 23/12/2014 - Acquisto materiale per manutenzione istituto - Buono d'ordine n. 146 del 01/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A09CD42C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERSAMENTO QUOTA DI ASSOCIAZIONE QUALE  SOCIO ISTRUZIONE FORMATIVA  - RICHIESTA DEL 02/01/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0B6ED16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 16 del 05/07/2013 - Tirocinio formativo - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO VIII EDIZ. - Convenzione prot. n. 8289/B19 del 17/11/2012 - a.s. 2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06886100723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06886100723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0CD0278</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA PROFORMA N.11/29 del 29/11/2013 - ATTREZZATURA PER LABORATORIO DI MISURA -  BUONO D'ORDINE N. 137 DEL 22/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00052650389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[F.A.M.A.C. s.n.c. Di Franchi & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00052650389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[F.A.M.A.C. s.n.c. Di Franchi & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B1256FCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 151 del 19/12/2014 - Corso di formazione NDG Linux Essentials dal 16/12/2014 al 20/01/2015 - Buono d'ordine n. 157 del 16/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08493511003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITHUM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08493511003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITHUM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C0F382AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 565 del 12/05/2014 - Acquisto materiale per manutenzione aula magna - Buono d'ordine n. 74 del 10/05/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05404340720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CECAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05404340720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA CECAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D0E33EE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.120/14 DEL 14/03/2014 - RIPARAZIONE OSCILLOSCOPIO PER LAB. MISURE - BUONO D'ORDINE N. 44 DEL 08/03/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSTBBR73S51G478C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGLabs  di LUSTRI Barbara</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSTBBR73S51G478C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGLabs  di LUSTRI Barbara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D0F97C7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.10  DEL 30/05/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8026/B19  DEL 16/11/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06886100723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06886100723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. CIS/8769/2014 del 07/11/2014 - Acquisto materiale di facile consumo - PON C-1-FSE-2014-158 - Ordine diretto di acquisto n.1638127 - Buono d'ordine n. 119 del 22/10/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>875.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>875.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8D1168E3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 11/PA del 11/11/2014 - Lavoro di serigrafia con logo PON                             " C-1-FSE-2014-158"- progetti "English without Frontiers" - "English without Borders", su materiale pubblicitario - Buono d'ordine n. 122 del 25/10/</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>838.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>838.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E0A8869F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 130101020/2001 DEL 7/6/2013 PER ACQUISTO CARTUCCE IJ ORIG. H.P. - B. O. N 89/2013  DEL 7/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E0AD9DAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza n. A/2013/00461 per Assicurazione Alunni e personale docente e ATA  as 2013/14 (ASSIC.per Resp.tà Civile/Infortuni/Assistenza/Tut.leg./Malattia/Altro)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambiente Scuola s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambiente Scuola s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4185.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E12218A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 151 del 05/12/2014 - Acquisto materiale per esercitazione laboratorio TPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F08D7BCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 7013021007 DEL 22/01/2013 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER ATT.TA' LABORAT.ELETTR./SISTEMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS  S.p.A. - COD. CL. 11081531</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS  S.p.A. - COD. CL. 11081531</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F0E7879A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 320/V14 del 22/03/2014 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO  PER ATTIVITA' DIDATTICA  - BUONO D'ORDINE N.51 DEL 14/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F107B96C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20144E13958 del 13/10/2014- Acquisto n.20 banchi e n.60 sedie per aule alunni-Ordine diretto di acquisto 1504949-B.O.n.106 del 18/08/2014   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2232.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2232.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900D0D4A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 145 DEL 29/11/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE LABORATORI DI INFORMATICA E  DI SISTEMI ELETTRONICI  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>692.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>692.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z910C414EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 133 del 30/10/2013 - Noleggio n. 3 pullmans per viaggio istruzione a BARI - Fiera del Levante " Salone dello Studente" - giorno 29/10/2013- contratto prot. n. 7239/B8 del 19/10/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>563.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>563.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z92122042B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.9/PA del 11/12/2014 - Acquisto materiale di cancelleria per attività didattica e per attività di Orientamento - Buono d'ordine n.149 del 05/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05519140726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartolibreria "Voltiamo Pagina" di Ruscino E.le</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05519140726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartolibreria "Voltiamo Pagina" di Ruscino E.le</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>335.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z930A17BE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 753/2013 DEL 21/5/2013 PER ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY WORKSPACE SECURITY- BUONO D'ORDINE N 74/2013 DEL 10/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>542.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>542.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z930F1FA6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FA 338/2014 del 18/04/2014 - acquisto materiale per esercitazione laboratori TPS-CAD - Buono d'ordine n. 34 del 21/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z930F5B75B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1 del 30/06/2014 - Materiale di consumo per attività di stage - prog. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO X ED. - NR.Identificativo Ordine137331 prot.4402 del 23/05/2014 - Buono d'ordine n. 85</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTIFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTIFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 111 DEL 26/02/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO - B.O. N 27/2013 DEL 8/2/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05016650722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI METALLI s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05016650722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI METALLI s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1403.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1403.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40/8197 DEL 3/3/2014  PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ITALIASCUOLA.IT- INTERO-18 - ANNO 2014 -  BUONO D'ORDINE N. 39 DEL 01/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 35 DEL 30/09/2013 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - BUONO D'ORDINE N. 110 DEL 10/09/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z960CD0B96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 3516/2013 DEL 03/12/2013 PER ACQUISTO PACCHETTO SMS - BUONO D'ORDINE N. 147 DEL 03/12/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z97078C3A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE -CODICE CLIENTE : LA00290686 -PER SPESA CANONE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 DEL PERIODO 1/3-31/10/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>728.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z970A17DF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 52/13 DEL 15/05/2013 -PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. VIII ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE  PROT.N. 8295 DEL 17/11/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485120723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.I. SRL-COSTRUZIONI ACCIAIO INOX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03485120723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.I. SRL-COSTRUZIONI ACCIAIO INOX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z980B40BA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.421 del 24/06/2013 - Materiale  per Esami di Stato a.s.2012/2013 - Buono d'Ordine n.91/D10 del 10/06/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z99098C404</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Centro esami Trinity n .  5902  -Saldo fattura n 1-148219039 del 12/04/2013 per  prenotazione esami e certificazione Trinity- sessione esami dal 3 al 16/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GB680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GB680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3335.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3335.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A0A67576</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 96/B DEL 5/6/2013 PER ACQUISTO MEDAGLIE IN OTTONE PER ATT.TA' SPORTIVA - B.O. N 87/2013 DEL 5/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03221450723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVIMATIC di Giovanni Marotta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03221450723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVIMATIC di Giovanni Marotta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B0A67AA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1541/13 DEL 31/5/2013 PER AQCUISTO MATERIALE TECNICO ELETTRICO PER LA DIDATTICA - BUONO D'ORDINE N 69/2013 DEL 4/5/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B0A88248</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 89 DEL 4/6/2013 PER SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A MODUGNO-BARI IL 17/4/2013 E A SEPINO IL18/4/2013-(CONTR.PROT.N. 3181DEL 17/4/13+CONT. PROT.N 3099 DEL 15/4/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>786.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>786.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B0BEDC4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Quota iscrizione Prog. Olimpiadi di  Matematica-Giochi di Archimede 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMI-UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMI-UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 3/FD del 2/5/2013 + Ricevuta n 14115803 del 30/4/13 e Tagl. sost.di Ricevuta fisc. per biglietti n 0553231043202 e n 05532310432013- per spese di viaggio e Diritti di agenzia per PON C4FSE2011-244  ( estratto conto n 10/EC del 30/4/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c. - Andria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c. - Andria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1578/2014 del 12/05/2014 per acquisto pacchetto SMS - Buono d'ordine n.73 del  09/05/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D0AADBD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 107 DEL 3/7/2013 PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.INCARICO DI RESPONSABILE-D.LVO 81/2008 (CONTRATTO PROT.N. 3835 DEL 1/9/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03434740712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03434740712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>413.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D0E24F13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 97 DEL 18/03/2014 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LAB. MISURE - BUONO D'ORDINE N. 42 DEL 05/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210520548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.I. APP. ELETTRON. INDUSTR. F.lli  ONORI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01210520548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.I. APP. ELETTRON. INDUSTR. F.lli  ONORI s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D0F980CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.2014/141 DEL 05/06/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8034/B19  DEL 16/11/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06213090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMECCANICASF s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06213090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMECCANICASF s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E0D40632</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Dominio:itisandria.gov.it -Hosting Linux (1 Anno)- SERVIZIO PRINCIPALE + SERVIZI AGGIUNTIVI -  Ordine  N. MO5481082</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F10A3DFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 549/V14 del 05/06/2014 - acquisto cancelleria per didattica - Buono d'ordine n. 88 del 24/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA0094D405</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 09 DEL 23/03/2013 - NOLEGGIO PULLMAN - VIAGGIO ISTRUZIONE A MATERA - CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE " G. COLOMBO " - GIORNO 15/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRNCL52H22A285S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMOSA VIAGGI di Nicola PORRO - Agenzia Viaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRNCL52H22A285S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMOSA VIAGGI di Nicola PORRO - Agenzia Viaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA00C75E49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.679/V13 DEL 09/11/2013 - ACQUISTO LIBRI E SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO D'USO-ASSEGNAZIONE COMUNE DI BARI PROT. N.220932 DEL 03/10/2013 -ALUNNO SCISCIOLO F.-BUONO D'ORDINE N. 127 DEL 30/10/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA00DB77C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2055 del 03/03/2014 - Acquisto materiale per esercitazione laboratorio TPS - Buono d'ordine n. 22 del 06/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>679.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>679.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA10A1839A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 769/2013 DEL 24/5/2013 PER ACQUISTO LETTORE SMART CARD READER USB DIGICOM - BUONO D'ORDINE N 82/2013 DEL 18/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA10CE9BA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 82 DEL 13/12/2013 - ACQUISTO SCALA IN ALLUMINIO MULTIUSO- BUONO D'ORDINE N.138  DEL 25/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA10D0D064</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1303/13 DEL 19/11/2013- ACQUISTO RISME DI  CARTA A4 - BUONO D'ORDINE N. 134 DEL 15/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALBANO & AMODIO DI GIAMPIERO DE VITA & C.SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALBANO & AMODIO DI GIAMPIERO DE VITA & C.SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA20ACABFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 37/2013 DEL 01/07/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1037 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06847070726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO PORRO di PORRO Michele & Co. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06847070726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO PORRO di PORRO Michele & Co. S.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA20C75FCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N 2583/13 del 30/09/2013  e  N. 2914/13 del  31/10/2013 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ISTITUTO- BUONI D'ORDINE N 107/2013 DEL 04/09/2013 e N. 118 DEL 01/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30B40BA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 525/V13 del 14/0/2013 - acquisto cartucce per attività di laboratorio CAD- Buono d'Ordine n. 76/D10 del 10/05/2013   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30C24BF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1488/2013 DEL 24/10/2013 - STAMPANTE PER LABORATORIO DI MATEMATICA - BUONO D'ORDINE N. 120 DEL 10/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30CD0935</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1718 DEL 05/12/2013 - ACQUISTO LETTORI CD PER ATTIVITA' DIDATTICA - BUONO D'ORDINE N. 141 DEL 05/12/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40AAD9D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 76 del 22/5/2013 per servizio di trasporto alunni per viaggio di istruzione a Sepino il 18/5/2013 (Contratto prot.n. 3996 del 17/5/2013) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40CE1A0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N.159 DEL 12/12/2013 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA  " NOTIZIE DELLA SCUOLA "- ANNO SCOLASTICO 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA4123A9B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n.46/PA del 11/12/2014 - Acquisto materiale informatico per attività didattica - Ordine diretto di acquisto n. 1790070 - Buono d'ordine n. 153 del 11/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>521.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>521.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50B8AC98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 571/V13 e n.572/V13 del 17/09/2013 - materiale di cancelleria - Progetto Alternanza Scuola-Lavoro VIII ediz.- Buono d'ordine n. 55 del 23/03/13 e n. 99 del 29/06/13-a.s. 2012/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA70EEF64C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 63 del 06/05/2014-Noleggio materiale audio video per pUbblicità PON C-1-FSE-2013-356 - Evento teatrale del giorno 05/05/2014 - Buono d'ordine n.69 del 24/04/2014   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNERNZ69P01A669B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Audio One Service di Leone Oronzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNERNZ69P01A669B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Audio One Service di Leone Oronzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA8111ED44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BATF060003-Quota iscrizione  Progetto Olimpiadi della Matematica - " I Giochi di Archimede" - a.s.2014/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMI-UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMI-UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA90890D8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40/2990 DEL 21/01/2013 PER STAMPE BOLLETTINI CCP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA90D21EED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N 174 PROT.N. 9103 DEL 30/12/2013 PER ACQUISTO SOFTWARE AVCP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA90E1B474</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1-353381279 del 03/03/2014 per n.21 Certificazioni Centro Trinity n.5902 - sessione dal 5/05/2014 al 17/05/2014 - PON C-1-FSE-2013-356 " Practise Your English "   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GB680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GB680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA09ACC53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 160 DEL 11/02/2013 e 312 del 28/03/2013 - acquisto materiale per esercitazione Lab. di Matematica - BUONI D'ORDINE n. 18 del 18/01/2013 e n. 44 del 06/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA09F5147</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANTICIPO SPESA PER PENSIONE COMPLETA + TASSA SOGGIORNO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 20/5/2013 A ROMA - CONTO PROFORMA DEL 13/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00443840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC.NAPOLEON GESTIONE ALBERGHI ARL-HOTEL NAPOLEON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00443840582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC.NAPOLEON GESTIONE ALBERGHI ARL-HOTEL NAPOLEON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>786.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>786.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC0934834</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento acquisto n 78 esami ECDL per n 26 corsisti ( Docenti/ATA)-cod.cliente n 2480 -Ordine n 3 del  21/03/2013 -POND4FSE2011-191 (modulo 9)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>546.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC0F97C03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.5451  DEL 28/05/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8027/B19  DEL 16/11/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170570723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMEC s.n.c. di Luigi Arbore e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170570723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMEC s.n.c. di Luigi Arbore e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0843363</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 2766 DEL 12/12/2012 PER ACQUISTO PACCHETTO SMS-BUONO D'ORDINE N. 259 DEL 13/12/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0B4038F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N 40/26377 DEL 1/7/2013 E N. 40/28863 25/07/2013 PER ACQUISTO REGISTRI VARI -B.O. N 96 DEL 27/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1224.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1224.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0ED825B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 46 DEL 01/04/2014 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN CALABRIA - PERIODI: 01/04/2014-03/04/2014 E 03/04/2014-05/04/2014 - CONTRATTI  PROT. N. 3130/1 e 3130/2  DEL 28/03/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04610680722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVERGREEN TRAVEL Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04610680722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVERGREEN TRAVEL Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8468.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8468.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB006671F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N 2374 E N. 2375 DEL 01/01/2013-CONTRATTO DEL 1/10/2005-CANONE SERVIZIO RADIOMOBILE DAL 1/12/2012 AL 31/12/2012 PER VIGILANZA VIALE GRAMSCI N40 E V.LE A. MORO,3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB0088B053</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 65/V13 DEL 22/1/2013-BUONO D'ORDINE N 262 DEL 14/12/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON D4FSE2011-68</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>627.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>627.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB00BE307E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 63 del 30/09/2013 -  materiale manutenzione istituto - Buono d'ordine n. 105 del 02/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB00E1FDEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 816/2014 DEL 04/03/2014 PER ACQUISTO PACCHETTO SMS - BUONO D'ORDINE N. 40 DEL 04/03/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB0117E021</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2014/FD/10954 del 15/12/2014 - Acquisto materiale per esercitazione laboratorio di Elettronica-Misure - Buono d'ordine n. 126 del 30/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>524.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>524.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB108910AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40/2 DEL 22/01/2013 PER ACQUISTO INTERFACCIA AUDIO/MIDI USB AKAI EIE PRO+SPESE TRASPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565150790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIMEO DOVE C'E' MUSICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565150790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIMEO DOVE C'E' MUSICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB10E96087</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.000229/14  DEL 26/03/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8036/B19  DEL 16/11/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00779930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00779930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB10EC0608</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 18  DEL 07/04/2014 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 43 DEL 05/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20A8CF13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 403/V13 DEL 12/6/2013 PER ACQUISTO TONER ORIG. HP PER ATTIVITA' DEI  LABORATORI DELLA DIDATTICA- BUONO D'ORDINE N 93/2013 DEL 10/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20BF5B18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1309/2013  DEL 28/09/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PON C-1-FSE-2011-932 - BUONO D'ORDINE N. 62 DEL 06/04/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20CA786A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 3440 DEL 01/2/2014-CANONE SERVIZIO RADIOMOBILE DAL 01/01/2014 AL 31/01/2014 PER VIGILANZA -VIALE GRAMSCI,40 -ANDRIA ( CONTRATTO PROT. 9091/A2G  DEL  28/12/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11475.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3709.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30B6F146</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DOMINIO www.itisandria.it - Ordine N. MO5207590</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30BE12E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 17 del 05/07/2013 - Tirocinio formativo - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IX EDIZ. - Convenzione prot. n. 1029/B19 del 12/02/2013 - a.s. 2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06886100723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06886100723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30CD04B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 42  DEL 14/11/2013 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - BUONO D'ORDINE N. 131 DEL 13/11/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>907.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>907.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30D61868</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 55 DEL 13/01/2014 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LAB. DI FISICA + SPESE DI TRASPORTO - BUONO D'ORDINE N. 3 DEL 07/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03668810827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICKSON S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03668810827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICKSON S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40EAF44F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 7014104138 DEL 08/04/2014 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER LAB. DI ELETTRONICA - BUONO D'ORDINE N. 57 DEL 08/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS  S.p.A. - COD. CL. 11081531</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS  S.p.A. - COD. CL. 11081531</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40F415BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 42 del 08/05/2014 - compenso per  n.30 ore di attività di formazione - progetto PON C-1-FSE-2013-356 "Practice your English" - a.s.2013/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06355180727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENAEUM S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06355180727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENAEUM S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB411A25A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2A del 03/12/2014 - Acquisto materiale per esercitazioni laboratori - Buono d'ordine n. 133 del 08/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB50EBDBF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento acquisto n. 17 esami ECDL CAD per corsisti PON C1-FSE-2013-356 " CAD/CAM -Nuove tecnologie per il disegno industriale " - cod.cliente n. 2480 - Ordine n. 1 del 10/04/2014   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60ECD060</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 388/V14 DEL 11/04/2014 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA' DIDATTICA - BUONO D'ORDINE N. 30 DEL 17/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70ACF15E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE N.2 - SPESE TELEFONICHE - CONNETTIVITÀ IP4 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>779.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80B204C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 7713032850 del 11/12/2013 per pagamento canone per noleggio fotocopiatore MXM753USI  MXM753UP-35002003 , periodo dal 13/9/2013 al 12/12/2013-cod.cliente 7701016156 ( Identific.Ordine n 835256  -contratto prot.n. 5500 del 5/8/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP Electronics (Italia) s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP Electronics (Italia) s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6358.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3179.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0AC3106</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40/2013 DEL 17/7/2013 PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE ZONABITORARIO-BUONO D'ORDINE N 101/2013 DEL 12/7/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0F071F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.FD/323-2014  DEL 31/03/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8028/B19  DEL 16/11/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA10D46ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 2014PA123 del 20/10/14-Vitto,Viaggio e Alloggio per Dirigente Scolastico-Visita Ispettiva dal 18/09/14 al 23/09/14-PON C-1-FSE-2014-158-"English without Frontiers" - "English without Borders"- contratto prot.n. 6967/A8e del 18/9/14  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04224530156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER-STUDIOVIAGGI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04224530156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER-STUDIOVIAGGI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0ACAFC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 000062 DEL 2/7/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1033 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03965730728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELETTROIMPIANTI di PORRO Riccardo & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03965730728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELETTROIMPIANTI di PORRO Riccardo & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0AD0418</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 6430 DEL 17/07/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. VIII ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8290 DEL 17/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170570723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMEC s.n.c. di Luigi Arbore e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170570723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMEC s.n.c. di Luigi Arbore e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0CED69D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 130202353/2001 DEL 13/12/2013-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI - BUONO D'ORDINE N. 150 DEL 06/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD0EC16FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FA 515 del 19/05/2014- Acquisto toner per segreteria didattica + spese di trasporto - Buono d'ordine n.59 del 10/04/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD0F09BF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo avviso di pagamento - ordine n. 11 del 11/04/2014 per la certificazione di un corso sul sistema operativo LINUX - progetto PON C-1-FSE-2013-356 " Open source: liberi di digitare "- contratto prot.n. 3450/A8e del 09/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE0A279AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 10 DEL 27/03/2013 PER ACQUISTO N10 ALBERINO PER ATT.TA' LABORATORIO MACCHINE UTENSILI - BUONO D'ORDINE N 46/2013 DEL 7/3/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07032460722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[O.M.G. di Gadaleta Giuseppe & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07032460722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[O.M.G. di Gadaleta Giuseppe & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE0BE2880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3229/13 del 30/09/2013 - materiale manutenzione Istituto - Buono d'ordine n. 109 del 10/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05780690722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTICOLORI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05780690722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTICOLORI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE1021A04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.275/14  DEL 15/07/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED.X ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 961/B19  DEL 04/02/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPLFNC69H17A662I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEDIA di F.sco De Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPLFNC69H17A662I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEDIA di F.sco De Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF0AD0045</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1043/2013 DEL 16/07/2013 PER ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY SECURITY  - BUONO D'ORDINE N 83/2013 DEL 18/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC011671D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. CIS/8773/2014 del 07/11/2014  -acquisto cancelleria per attività didattiche- acconto ordine diretto di acquisto n. 1646454  - Buono d'ordine n. 120 del 25/102014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC109D0841</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 130138 DEL 04/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE AREA DI PROGETTO LAB. ELETTR/SISTEMI - BUONO D'ORDINE N. 14 DEL 17/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02929800965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02929800965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2089689A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 014/2013 DEL 05/02/2013 PER ACQUISTO FILTRO PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PDNNTN70T28A883W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HEI OFFICE di PEDONE Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PDNNTN70T28A883W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA HEI OFFICE di PEDONE Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>379.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>379.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC309CD5CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 32 DEL 21/03/2013 - AFFILIAZIONE CISCO ACADEMY 2013 - PROTOCOLLO D'INTESA DEL 16/01/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06529170729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO ACCADEMIA DEL LEVANTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06529170729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO ACCADEMIA DEL LEVANTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30A679A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1122/13 DEL 30/04/2013 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ISTITUTO- BUONO D'ORDINE N 59 DEL 4/4/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40DDC8DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 150/V14 DEL 10/02/2014 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA - BUONO D'ORDINE N. 12 DEL 24/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC50D0E0F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 163 DEL 16/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE LABORATORIO SISTEMI ELETTRONICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>193.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC50D9CB7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA n.42/V14 del 17/01/2014 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - BUNO D'ORDINE n.04 del 07/01/2014-PON C-1-FSE-2013-346</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1424.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1424.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC50FT9884</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 800001 del 07/06/2014 - acquisto materiale informatico per Esami di Stato - Buono d'ordine n.92 del 31/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13395820155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIAMAWEB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13395820155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIAMAWEB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC511E7169</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.360 del  25/11/2014-Rinnovo abbonamento "Scuola e Amministrazione" - versamento differenza per conversione al cartaceo-Buono d'ordine n.145 del 25/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LTTMRA81A61A048E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nikeditrice di Littorio Maria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LTTMRA81A61A048E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nikeditrice di Littorio Maria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC70F1AE3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 23 del 07/05/2014 - Acquisto materiale per manutenzione istituto - Buono d'ordine n. 54 del 04/04/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80ACB929</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 322/2013 DEL 28/06/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1032 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05349730720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.MEC.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05349730720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.MEC.SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80F5F6AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 462/2014 del 26/05/2014 - Acquisto materiale per esercitazione laboratorio Elettronica - Buono d'ordine n.86 del 24/05/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>317.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA0E237E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 45 DEL 14/03/2014 - ACQUISTO FLEX PER ETICHETTE CAMICI COLLAB.SCOL. E ASS.TECNICI - BUONO D'ORDINE N. 41 DEL 05/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05442750724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERIMED s.n.c. di Malcangio F.sco & Parisi P.le]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05442750724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERIMED s.n.c. di Malcangio F.sco & Parisi P.le]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC0A0ED6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 19 DEL 18/03/2013 PER SPESE PER TRASPORTO ALUNNI AD ALTAMURA " PALAZZETTO DELLO SPORT" DEL 12/3/2013 PER CAMPIONATI STUDENTESCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD032FC59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE  N 1741 DEL 31/12/2012 - 482 DEL 02/04/2013 - N. 984 DEL 15/07/2013 PER PAGAMENTO CANONE COPIE SU FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO SHARP AR-M451 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2347.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0A279CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 610 DEL 29/5/2013 PER ACQUISTO FRESE PER LAB. MACCHINE UTENSILI - BUONO D'ORDINE N 80/2013 DEL 16/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0FC9D20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.48/2014  DEL 03/06/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. X ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 963/B19  DEL 04/02/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNVMRN50S23A285R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERSANO Marino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNVMRN50S23A285R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERSANO Marino</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD113F224</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4313 del 30/10/2014-Acquisto tappeti antiscivolo per Istiuto- Buono d'ordine n. 116 del 15/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE0A17D1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40/19668 DEL 17/5/2013 PER ACQUISTO VERBALI E REGISTRI PER ESAMI DI STATO -BUONO D'ORDINE N 71/2013 DEL 8/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE0ACA43A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 86 DEL 3/6/2013  PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. VIII ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8300 DEL 17/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06786170727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE0CB4AEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 454-2013/V DEL 28/11/2013 - MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - BUONO D'ORDINE N. 132 DEL 15/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTLNLL71E24G712V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL COPIONE di DI TOLVE Angelo Luciano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTLNLL71E24G712V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL COPIONE di DI TOLVE Angelo Luciano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD00FC9DEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.63/2014  DEL 05/06/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. X ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 957/B19  DEL 04/02/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485120723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.I. SRL-COSTRUZIONI ACCIAIO INOX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03485120723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.I. SRL-COSTRUZIONI ACCIAIO INOX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD0112F01B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FE/01 del 20/10/2014-Acquisto risme di carta per fotocopie - Ordine diretto di acquisto n. 1611777 - Buono d'ordine n. 113 del 13/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05670530723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DREAMER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05670530723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DREAMER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>567.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>567.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD10A860CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 473 DEL 31/5/2013 PER ACQUISTO CASSETTA TAGO EXTRA -BUONO D'ORDINE N 78/2013 DEL 13/5/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSTNNZ54S56A285N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.A. di Losito Nunzia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSTNNZ54S56A285N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T.A. di Losito Nunzia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD30CE1AF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N.160 DEL 12/12/2013 - ACQUISTO HARDWARE PER SEGRETERIA DIDATTICA+INSTALLAZIONE ON SITE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD30D1002F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N FA 67/2014 DEL 23/01/2014 -  BUONO D'ORDINE N. 170  DEL 17/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE ESERCITAZIONE LAB. TPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1066.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1066.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD30F9829A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.247/2014  DEL 31/05/2014 -  ATTIVITA' DI TIROCINIO - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8030/B19  DEL 16/11/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05349730720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.MEC.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05349730720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.MEC.SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD409619D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 20 DEL 06/05/2013 PER SERVIZI DI AGENZIA PER NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 16/4 AL 18/4/2013 A FIRENZE-LUCCA-PISTOIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06533960727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Giovani Glocal GAB CTS Andria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06533960727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Giovani Glocal GAB CTS Andria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD40ACBD60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.68 del 27/05/2013-noleggio pullman per trasporto n. 4 alunni e n. 1 docente accompagnatore - partecipazione alla CORSA CAMPESTRE - FASE REGIONALE a LEPORANO,  il 26/03/2013 - contratto prot. n. 2661/B5 del 25/03/2013    </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRCRI64C07A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPURSO VIAGGI di Ciro Capurso</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPRCRI64C07A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPURSO VIAGGI di Ciro Capurso</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD40B40D17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 493/v13 del 26/07/2013 -Toner orig.LEXMARK X203 BLAK per ufficio DSGA  - Buono d'Ordine n. 102 del 26/07/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD40CE6B9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 1741-1742-1743 del 07/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI - ORDINI N.151-152-153 del 06/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4118EAB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.40601 del 18/11/2014 - Acquisto n. 10  Licenze software Interactive Physics per laboratorio di informatica - ordine diretto di  acquisto n. 1672455 - Buono d'ordine n. 128 del 04/11/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>995.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD50A0E9F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 6 DEL 6/3/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DROGHERIA CASALINGHI PRUDENTE DI DI PASQUALE G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DROGHERIA CASALINGHI PRUDENTE DI DI PASQUALE G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>568.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>568.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD50ACAB04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N FD/617-2013 DEL 29/6/2013  PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1031 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 33 DEL 03/05/2013 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER MANUTENZIONE ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD709935CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO FATTURA N. 525 DEL 09/04/2013 - ACQUISTO CASSE ACUSTICHE + CAVI  PER ATTIVITA' DIDATTICA - ACCONTO BUONO D'ORDINE N. 19 DEL 23/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD70D20320</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N FA 1132/2013 DEL 20/12/2013-BUONO D'ORDINE N. 156 DEL 06/12/2013 - MATERIALE ESERCITAZIONE LABORATORIO TPS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD70F55AE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 730/2014  del 22/05/2014 - Acquisto materiale informatico - PON E-2-FSE-2013-432 - Buono d'ordine n. 83 del 22/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8094A944</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 696 + ACCONTO FATT. N. 697 del 28/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO - ACCONTO BUONO D'ORDINE N.25 DEL 06/02/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD80BEE6DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1313/2013 DEL 30/9/2013 -PER ACQUISTO TONER ALTA RESA PER LEXMARK X264/X363/X364-BUONO D'ORDINE N 108/2013 DEL 6/9/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD80DBA73C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 06 DEL 30/01/2014 - RIPARAZIONE CALDAIA A GAS C/O IL CRT - V.LE A. MORO,3 - ANDRIA - BUONO D'ORDINE N. 11 DEL 24/01/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNGGNN64T10A285V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINGARO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNGGNN64T10A285V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINGARO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD80EC8F06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 674/2014 del 09/05/2014 - Acquisto materiale informatico per progetto PON C-1-FSE-2013-356 - Buono d'ordine n. 62 del 12/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1224.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1224.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD90AD0456</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 6432 DEL 17/07/2013  PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1030 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170570723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMEC s.n.c. di Luigi Arbore e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170570723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMEC s.n.c. di Luigi Arbore e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD90E472A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 123 del 25/02/2014 - Acquisto camici per assistenti tecnici e collaboratori scolastici - Buono d'ordine n. 8 del 16/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02327320020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02327320020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA0E253C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 10 DEL 04/03/2014 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO -BUONO D'ORDINE N. 21 DEL 06/02/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA1168B76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 121 del 25/10/2014 - Acquisto materiale di pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07467110727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE CASA FOND.1934 S.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07467110727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE CASA FOND.1934 S.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0AC9BF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 16/2013 DEL 08/07/2013 PER RIPARAZIONE DISTILLATORE PER LABORATORIO DI CHIMICA-BUONOD'ORDINE N 98/2013 DEL 27/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DBRLGE68D12A285E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI BARI ELIGIO - TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DBRLGE68D12A285E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI BARI ELIGIO - TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0BF40E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento quota associativa per il 2013-€ 4,00 x 124 diplomati (nota prot.n. 74 del 30/9/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94061470483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMADIPLOMA c/o IIS GALILEO GALILEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94061470483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMADIPLOMA c/o IIS GALILEO GALILEI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>496.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC098C75E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 645/2013 del 25/03/2013 per acquisto pacchetto SMS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC117B41A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Quota Associativa per il 2014-Cod.Min.Istituto: BATF060003 (€ 4,00 x 105 diplomati -nota prot.n. 84 del 26/9/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94061470483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMADIPLOMA c/o IIS GALILEO GALILEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94061470483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMADIPLOMA c/o IIS GALILEO GALILEI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD0CE1BAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[BUONO D'ORDINE N. 161 DEL 12/12/2013 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA  " SCUOLA & AMMINISTRAZIONE  "- ANNO 2014]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01311630758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRA EDITRICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01311630758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRA EDITRICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE0ACAF67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 37/2013 DEL 28/06/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. IX ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 1041 DEL 12/02/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNVMRN50S23A285R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERSANO Marino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNVMRN50S23A285R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERSANO Marino</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE0E1B408</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 1-353381470 del 03/03/2014 per prenotazione n. 6 Esami e Certificazione Centro Trinity n.5902 - sessione esami dal 5/05/2014 al 17/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GB680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GB680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>445.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>445.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF09F5C9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DOMINIO WWW.ITISANDRIA.IT-ORDINE N 27058892 DEL 10/4/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF0A8D35C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 000059/F DEL 24/5/2013 PER SPESE DI PUBBLICITA'  GRAFICA PER PON G1FSE2011-195 -BUONO D'ORDINE N 47/2013 DEL 8/3/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF0F41883</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.9 del 19/03/2014 - Acquisto materiale di pulizia - Buono d'ordine n. 46 del 10/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPSGCH66P11A285Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta PRUDENTE di Di Pasquale G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF0F4BE36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40/20745  DEL 26/5/2014 - ACQUISTO VERBALI E REGISTRI PER ESAMI DI STATO -BUONO D'ORDINE N 78 DEL 20/5/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE00CD0AF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 75 DEL 29/11/2013 - MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 128 DEL 04/11/2013  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE109D76D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 165/2013 DEL 30/03/2013 PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. VIII ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8292 DEL 17/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05349730720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.MEC.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05349730720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR.MEC.SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE1101E1C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 852/2014 del 05/06/2014- acquisto attrezzatura per attività didattica - Buono d'ordine n. 102/2014 del 05/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE20A8626F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 000487/13 DEL 31/05/2013  PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. VIII ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8298 DEL 17/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00779930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00779930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.P. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20C41434</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9493 del 28/10/2013 - acquisto materiale per esercitazione laboratorio ellettr/sistemi - Buono d'ordine n. 15 del 18/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20C75C77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 143 del 21/11/2013 - Noleggio n. 1 pullman per viaggio istruzione a MODUGNO Z.I. - Azienda MASMEC - giorno 12/11/2013- contratto prot. n. 7808/B8 del 09/11/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20F10310</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Dominio:itisandria.gov.it - SERVIZIO PRINCIPALE: Hosting Linux (1 Anno)+ SERVIZI AGGIUNTIVI per il Dominio  itisandria.gov.it: AntiVirus e AntiSpam (1 Anno) e Backup Spazio Web (1 Anno) -  Rinnovo Ordine  N°: MO5824575</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21187BC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3-14 del  29/11/2014 - Acquisto materiale per manutenzione istituto - Buono d'ordine n. 127 del 03/11/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE211C408E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 138 del 17/11/2014 - Acquisto materiale per esercitazione laboratorio di Fisica </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30BE50DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 130161958/2001 del 04/10/2013 - materiale di cancelleria-PON G-1-FSE-2011-195- Buono d'ordine n. 61 del 06/04/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30D129C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 85 DEL 18/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO - BUONO D'ORDINE N. 146 DEL 02/12/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE310935EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto fattura n. 3239 del 02/09/2014 acquisto  BADGE MASTERCOM TESSERINI BASIC E NEUTRI PER PERSONALE ATA- BUONO D'ORDINE N. 107 del 29/08/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1087.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1087.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE40D9CC00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA n.43/V14 del 17/01/2014 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - BUONO D'ORDINE n.05 del 08/01/2014 - PON D-1-FSE-2013-144</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE40E786FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 319/V14 del 22/03/2014 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI DI SEGRETERIA  - BUONO D'ORDINE N.29 DEL 17/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE40F41AD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 26 e n. 27 del 29/04/2014- Noleggio pullmans per viaggi di istruzione a Modugno c/o BOSCH - giorni 19/03/2014 e 09/04/2014-contratti prot. n. 2777 del 17/03/2014 e n.3405 del 08/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE410FFAB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8/PA del 17/10/2014-MATERIALE PUBBLICITARIO  PON E-1-FESR-2014-1171 - Buono d'ordine n. 108 del 30/09/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 10112 DEL 15/03/2013 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PON C-1-FSE-2011-932 - BUONO D'ORDINE N. 50 DEL 11/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>817.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>817.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE609D7737</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N FD/281-2013 DEL 30/03/2013  PER ATTIVITA' DI TIROCINIO IN PROG. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ED. VIII ( CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROT.N. 8291 DEL 17/11/2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543160722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCENTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70BE1332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 272/2013 del 09/09/2013 - Tirocinio formativo - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IX EDIZ. - Convenzione prot. n. 1036/B19 del 12/02/2013 - a.s. 2012/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06213090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMECCANICASF s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06213090720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMECCANICASF s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70EBA8BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 201400873 DEL 15/04/2014 - ACQUISTO RISME DI CARTA - BUONO D'ORDINE N. 58 DEL 09/04/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE80D03FCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 173 DEL 19/12/2013 - SOSTITUZIONE SERVER PER PERSONALE E ALUNNI- SALDO FATTURA N. 55/2014 DEL 08/01/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE80DE0398</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.518/2014 DEL 19/02/2014 PER ACQUISTO BDGE MASTERCOM TESSERINI BASIC E NEUTRI PER PERSONALE ATA- BUONO D'ORDINE N. 28 DEL 17/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE9098C307</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 1-148219014 del 12/04/2013 per Certificazione Centro Trinity n .  5902  - sessione dal 3 al 16/6/2013- PON C1FSE2011-932</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GB680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GB680767793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA099BA60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 541 DEL 18/04/2013 PER INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE MINOLTA EP 3010 MT:21715103-BUONO D'ORDINE N 51/2013 DEL 22/3/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEA0ECB245</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 201400930 del 28/04/2014 - Acquisto materiale di facile consumo - PON D-1-FSE-2013-144  Buono d'ordine n. 64 del 14/04/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB0D129F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 3503/13 DEL 19/12/2013 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ISTITUTO-BUONO D'ORDINE N. 162  DEL 12/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB0ECC13F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1.560/2014/00 del 17/04/2014 - Acquisto materiale di facile consumo - Progetto Altenanza Scuola-Lavoro IX EDIZ.- Buono d'ordine n. 66 del 14/04/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0DA5B9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 02 DEL 31/01/2014 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE LAB. MATEMATICA - BUONO D'ORDINE N.6  DEL 09/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0A279DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 40/21007 DEL 27/5/2013 PER ACQUISTO CARPETTA PER DOCUMENTI ALUNNI - BUONO D'ORDINE N 84/2013 DEL 20/5/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1899 del 15/12/2014 - Manutenzione fotocopiatori per uffici di segreteria - Buono d'ordine n. 134 del 11/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF00EC8EA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 201400928 del 28/04/2014 - Acquisto materiale di facile consumo - PON C-1-FSE-2013-356 - Buono d'ordine n. 60 del 12/04/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>809.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>809.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF00ECC0A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 201400929 del 28/04/2014 - Acquisto materiale di facile consumo - Progetto ALTENANZA SCUOLA-LAVORO IX EDIZ. - Buono d'ordine n. 65 del 14/04/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF011A2330</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.160 del 13/11/2014 - Noleggio pullman per viaggio d' istruzione a BARI - Azienda SKF S.p.A.- giorno 12/11/2014- contratto prot. n. 8620/B8 del 08/11/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF011DDF25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 142 del 22/11/2014 - Acquisto materiale per esercitazione laboratorio di Chimica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1088C5C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 3639+FATT.N 3640 DEL 27/12/2012 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO/ELETTRICO - BUONI D'ORDINE N. 256 DEL 03/12/2012 E N. 257 DEL 04/12/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.23</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF108D6D09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N 117/V13 E 119/V13  09/02/2013 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - BUONI D'ORDINE N. 2 DEL 04/01/2013 E N. 17 DEL 18/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1123.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1123.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF109F5D8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1.116/2013/00 DEL 14/3/2013 PER SPESE DI CANCELLERIA E TONER LEXMARK -PON G1FSE2011-195</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10F4F9F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 234 del  05/06/2014 - Acquisto libretti assenze alunni +copertine -Buono  d'ordine n.80 del 21/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF20C41789</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 155/2013/B del 30/09/2013 - Interventi tecnici on-line - periodo 01/01/2013-31/08/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF2116D90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt n.1663 del 03/11/14-Inserzione pubblicitaria PON C1-FSE-2014-158-"English without Frontiers"-"English without Borders" su quotidiano "Gazzetta del Mezzogiorno"-Ed. Nord barese,uscita del 28/10/14-Ultima pagina-Ordine n.123 del 27/10/14    </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00254380728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00254380728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF3082F3FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ASSICURAZIONE POLIZZA N M04005735/06-RCD +POLIZZA N M12007511/09-INCENDIO+POLIZZA N M 27009992/09 -FURTO AZIENDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDIARIA -SAI SPA-AG. GEN.LE -Ag. Sansonne</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDIARIA -SAI SPA-AG. GEN.LE -Ag. Sansonne</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8012.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40F41E2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 39 del 12/05/2014- Noleggio pullman per viaggi di istruzione a Molfetta c/o MIRAGICA-giorno 10/05/2014 - contratto prot. n. 3893 del 05/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50959C65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTE E PREPOSTO DLGVO 81/2008 (FIGURE SENSIBILI) -ACCONTO 50%    (NOTA:PAGAMENTO NON FATTURATO DALL'IRASE PER REVOCA CORSO DI FORMAZIONE.L'IST.SCOL.CA  E' IN ATTESA DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93295120724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.A.S.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93295120724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.R.A.S.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50F90C4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 27 del 05/06/2014 - Acquisto materiale manutenzione istituto - Buono d'ordine n.70 del 02/05/2014   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6098D24C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 353/2013 del 10/04/2013 per acquisto Circuito integrato per att.tà laborat.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECAM Comp. Elettronici di Cataldo M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60A27A0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 46 DEL 8/5/2013 PER AFFILATURA LAME CIRCOLARI PER ESERC. LAB. MACCHINE UTENSILI- BUONO D'ORDINE N 67/2013 DEL 18/4/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNISBN57A23A285H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AFFILATURA UTENSILI di MIANI Sabino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNISBN57A23A285H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AFFILATURA UTENSILI di MIANI Sabino</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60AB9B7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 769 DEL 21/6/2013 PER INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE MINOLTA EP 3010 - BUONO D'ORDINE N 94/2013 DEL 18/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60BEE719</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO FATTURA N 1367/2013 DEL 30/9/2013 -PER ACQUISTO NOTEBOOK ASUS X501A/15.6/B980/2/500/W8 -BUONO D'ORDINE N 111/2013 DEL 26/9/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF60F614B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 1 del 09/07/2014 - ordine RDO n 508062 -Contratto prot.n. 5250A8e del 19/6/2014- per acquisto attrezzature tecnologiche - Progetto Wireless nele scuole- as 2013/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dabbicco telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dabbicco telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6508.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6508.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF70C75D39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1019 DEL 14/11/2013 - RIPARAZIONE PLOTTER LABORATORIO TDP - BUONO D'ORDINE N. 117 DEL 01/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF71133863</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.77 del 31/10/2014 - Acquisto materiale informatico per PON C-1-FSE-2014-158 - progetti "English without Frontiers" - "English without Borders"- ordine diretto d'acquisto n. 1617889- Buono d'ordine n. 115 del 15/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80AAD8EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 74 del 22/5/2013 per servizio di trasporto alunni a bari il 26/4/2013 per la Finale Provinciale di SUPERCLASSECUP ( CONTRATTO PROT.N. 3207 DEL 17/4/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90A8CE9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 393/V13 DEL 6/6/2013 PER ACQUISTO TONER ORIG.LEXMARK ALTA CAPACITA' -BUONO D'ORDINE N 65/2013 DEL 8/4/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRGPP65C24A285K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO MODUL CENTER del Rag.G.PORRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>499.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90BE1907</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 2756/2013 del 30/09/2013 per acquisto pacchetto SMS - Buono d'ordine n. 113 del 27/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90E25443</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 9  DEL 04/03/2014 - ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE LAB. DI CHIMICA-BUONO D'ORDINE N. 31 DEL 17/02/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14.70</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1A del 23/10/2014- materiale per manutenzione Istituto- Buono d'ordine n. 117 del 16/10/2014  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA0C415C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 816/13210 del 31/10/2013 - fasce per elaborati - Buono d'ordine n. 123 del 23/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03376840728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE GUGLIELMI s.n.c.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03376840728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE GUGLIELMI s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
