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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-26</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/PA del 18/01/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale pubblicitario per l'Orientamento-saldo B.ordine n 3 del 11/1/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1270.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2018/FS/407 del 26/10/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale per esercitazioni laboratori -Buono d'Ordine n.133 del 25/10/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>468.87</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.E-371 del 30/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto Licenze Antivirus per attività Didattica-Buono d'Ordine n.156 del 27/11/2018-Ord.Dir. n 4625709 del 27/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DATAMARKET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAMARKET SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1802.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1802.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.V2/528115 del 26/03/2018 (al netto di IVA)-Materiale di facile consumo per attività formativa-Prog.PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151- mod.“Let’s work with English” - Buono d'ordine n.61 del 17/03/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0425DA781</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1E del 13/12/2018 (al netto di IVA) per manutenzione attrezzatura laboratorio macchine utensili 1-Buono d'Ordine n.154 del 21/11/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07713660723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELETTROIMPIANTI PORRO & CASSANO S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07713660723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELETTROIMPIANTI PORRO & CASSANO S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0521CD74D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.01 del 30/1/2018 per acquisto biglietti aerei per Fiera Innovative Business 2018-Kaunas-saldo contratto prot.n. 502/4.1.m del 23/1/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRNCL52H22A285S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMOSA VIAGGI di Nicola PORRO - Agenzia Viaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRNCL52H22A285S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMOSA VIAGGI di Nicola PORRO - Agenzia Viaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z052342C51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FIE 27 del 31/10/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale di esercitazione per lab. CAD- Buono d'Ordine n.77 del 19/04/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03482570136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHAREBOT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03482570136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHAREBOT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0526252F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.4382 del 13/12/2018 per Rinnovo abbonamento annuale alla Rivista " Notizie della scuola" as 2018/2019-Buono d'Ordine n.162 del 08/12/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z06224BA5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.459 del 27/02/2018 (al netto di IVA) per acquisto Videoproiettori Epson EB-S41 Laboratori e aule -saldo B.ordine n 38 del 14/2/2018- saldo Ordine Dir.n 4153754 del 14/2/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1698.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1698.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0821AB407</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.254/2018 del 19/1/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale di facile consumo per l'Orientamento-saldo B.O. n 4 del 12/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z092382FF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento contributo liberare volontario per il  ritiro di n. 3 KIT lo T Digital Lab.Cisco Academy da parte degli alunni  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT Academy</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT Academy</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C2120276</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. del (al netto di IVA) per rinnovo abbonamento annuale alle riviste "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola "-saldo B.ordine n 185 del 5/12/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0E223A60F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.18/PA del 23/2/2018 (al netto di IVA)per noleggio n1 pullman per trasporto alunni per Gara provinciale di Corsa Campestre a Molfetta il giorno 20/02/2018-contratto prot.n.1178/4.1.m del 9/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.173/PA del 18/10/2018 (al netto di IVA) per manutenzione Totem Marcatempo- Buono d'Ordine n.121 del 28/09/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1122345CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1 PA del 17/2/2018 (al netto di IVA)per prenotazione Hotel per partecipazione alunni alla Gara nazionale"Olimpiadi di matematica a squadre" giorni 15 e 16/02/2018-B.O. n 29 del 08/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928381209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL FIERA – MAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928381209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL FIERA – MAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1621DACB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1/SC del 31/1/2018 (al netto di IVA)per acquisto biglietti ferroviari per partecipazione alunni alla Fiera JA di Tallinn ( Estonia)  il giorno 11 e 12/2/2018-B.O.n 17 del 24/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1212/18 del 13/06/2018 (al netto di IVA) acquisto cancelleria per Esami di Stato a.s.2017/2018- Buono d'Ordine n.102 del 12/06/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1626253A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.188/PA del 11/12/2018 per Rinnovo abbonamento annuale alla Rivista " Scuola e Amministrazione"anno 2019-Buono d'Ordine n.163 del 10/12/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04000910754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA DINAMICA SOC. COOP.VA ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04000910754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA DINAMICA SOC. COOP.VA ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z182312110</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7018122236 del 09/4/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale per esercitazioni per laboratorio di Elettronica-saldo B.O. n 67 del 6/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B2210AEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.12/FE del 7/2/2018 (al netto di IVA)per acquisto arredo tecnico per laboratorio di Chimica-saldo B.O. n 27 del 6/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00995890803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORAMA DI VINCENZO DENISI & C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00995890803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORAMA DI VINCENZO DENISI & C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>339.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>339.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C2314C4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.8 del 16/4/2018 (al netto di IVA)per spese per manutenzione Istituto-B.O. n.69  del 7/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>566.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>566.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C2526D5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1910/PA del 19/10/2018 (al netto di IVA) acquisto materiale di pulizia - Buono d'Ordine n.124 del 04/10/2018 -O.D.n 4508969 del 3/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00917731002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1492.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1492.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C2547ECF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. del (al netto di IVA )per acquisto materiale PON : 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-67- contratto prot.n. 10259/4.1.v del 18/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08493511003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITHUM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08493511003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITHUM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E21CFB74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 474 del 22/01/2018 (al netto di IVA) per acquisto servizio SMS sistema MasterCom-saldo B.ordine n 15 del 22/1/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E226D633</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.27/PA del 28/02/2018 (al netto di IVA) per acquisto casse audio Logitech per attività didattica -saldo B.ordine n 44 del 21/2/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E2397E10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 169 del 13/06/2018 (al netto di IVA) acquisto n. 4 notebook HP250 G6 per attività didattica - Ordine Diretto di Acquisto MEPA n. 4310226  del 16/05/18 -Buono d'Ordine n. 84 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04955300720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04955300720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F2399AC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.9 del 31/07/2018 (al netto di IVA) acquisto materiale per manutenzione istituto - Buono d'Ordine n.85 del 17/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F23A8905</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.74 del 30/05/2018 (al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti classi 5AI-BI-CI) - viaggio di istruzione a  Bari - Fiera Regionale J.A. - giorno 29/05/2018-contratto prot. n.4728/4.1.m del 23/05/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z20223916B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.5 del 13/2/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale per esercitazioni per laboratori-saldo B.O. n 30 del 9/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2024EAD93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.531X del 24/09/2018 (al netto di IVA) per acquisto stampati per segreteria didattica -Buono d'Ordine n.118 del 14/09/2018-O.D.n.4476519 del 18/9/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TPPFNC53L15E885H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TPPFNC53L15E885H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221C38BA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ASSICURAZIONE POLIZZA N 149102959 -( INCENDIO )ANNO 2017-Saldo fattura n 0000020101 del 20/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ag. UnipolSai Divisione SAI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNSLRD67B17L328I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI-Div.SAI-Ag.Gen.Andria-Sansonne Leonardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ag. UnipolSai Divisione SAI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNSLRD67B17L328I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI-Div.SAI-Ag.Gen.Andria-Sansonne Leonardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6934.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z24252E335</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impresa in azione-ITIS SEN.O.JANNUZZI -ANDRIA(BT)-N3 CLASSI -CODICE CLASSE : 86005-86006-86007-Saldo fattura n.FATTPA52_18 del 08/10/2018  (al netto di IVA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97339000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUNIOR ACHIEVEMENT-YOUNG ENTERPRISE  ITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97339000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUNIOR ACHIEVEMENT-YOUNG ENTERPRISE  ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2525A567D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.4/004 del 30/11/2018 (al netto di IVA )per acquisto materiale per esercitazioni Laboratorio Macchine Utensili -Buono d'Ordine n.143 del 08/11/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>856.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>856.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2621E83D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.07 E del 13/3/2018 (al netto di IVA)per noleggio n1 pullman per trasporto alunni classi 3AI e 3Ci per visita guidata a Corato il giorno 12/03/2018-contratto prot.n.2160/4.1.m del 10/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Angelo Sassi e C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Angelo Sassi e C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4562.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4562.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2721CAB85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20184E01879 del 19/01/2018 (al netto di IVA) per acquisto registri verbali e registri firma presenza pers. ATA-saldo B.ordine n 12 del 19/1/2018- saldo Ordine Dir.n 4109400 del 19/1/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2723D28D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.5-18 del 31/05/2018 (al netto di IVA) acquisto materiale elettrico per manutenzione Istituto - Buono d'Ordine n. 97 del 31/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z28251BA39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7504 del 26/10/2018 (al netto di IVA) per rinnovo contratto annuale sistema MasterCom  -Buono d'Ordine n.122 del 29/09/2018-contratto prot.n. 33770 del 26/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2923FC02C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7-18 del 31/07/2018 (al netto di IVA)per acquisto n2 gruppo di continuità per centrale elettrica Tecnoware FGCE XALCD1502-1500 VA- Buono d'Ordine n.104 del 14/06/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A22C2958</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1948 del 15/3/2018 (al netto di IVA)per acquisto pacchetto SMS sistema MasterCom-saldo B.O. n 60 del 14/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2C2370779</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7/E/2018 del 16/05/2018 (al netto di IVA)-acquisto toner per esercitazioni laboratori- Ordine diretto di acquisto n. 4291431 del 07/05/2018 - Buono d'ordine n.81  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05494140725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO UFFICIO OUT DOOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05494140725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO UFFICIO OUT DOOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>599.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>599.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E22C0A11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2/PA del 16/03/2018 (al netto di IVA)-Attrezzatura didattica-Prog.PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151- mod.“I tornei della scienza” - Buono d'ordine n.59 del 14/03/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3122D5D23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7018097010 del 20/03/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazioni Lab.Misure-saldo B.ordine n 62 del 20/3/2018-saldo Ordine Dir.n 4218574 del 20/3/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3325E793F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.95 del 19/12/2018 (al netto di IVA)-Noleggio minibus per trasporto alunni e docenti classi 4BI-4CI - viaggio Prog.alternanza sc./lav. a  Bari c/o Camera di Commercio- giorno 3/12/2018-contratto prot. n.9462/6.7.c del 27/11/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3423F0FB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.11 del 27/06/2017 (al netto di IVA) -  acquisto ripiani per archivio+trasporto e montaggio - Buono d'Ordine n.101 del 09/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1292.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1292.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3521FE6E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20184E03971 del 2/2/2018 (al netto di IVA)per acquisto dispositivi per firme grafometriche +software per uffici di segreteria-saldo B.O. n 25 del 1/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>994.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>994.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3522A655F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.343 FP del 21/03/2018 (al netto di IVA)-Attrezzatura didattica-Prog.PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151- mod.“Confrontiamoci” - Ordine Diretto di Acquisto n. 4192876  del 07/03/2018 - Buono d'ordine n.52  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>301.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>301.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z352476676</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1/PA del 05/08/2018-Visita medica per n.2 alunni classe 3^BE - Alternanza Scuola Lavoro c/o azienda AMET-Trani-contr.prot.n.6150/6.4.e del 24/07/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSADLR79A70A883Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARSA  ADDOLORATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSADLR79A70A883Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARSA  ADDOLORATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3621E0F8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura/invoice No. 18181 del 23/01/2018- spesa per quota iscrizione e soggiorno-partecipazione alunni alla "Fiera JA di Tallinn (Estonia)"dal 9/2 al 11/2/2018- ITIS Sen. O. Jannuzzi Andria-(prog. Alternanza sc/lavoro) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>00090000587</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Junior Achievement Eesti SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>00090000587</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Junior Achievement Eesti SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3625E53D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.6700 del 30/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto hardware per Lab. Informatica-Buono d'Ordine n.155 del 23/11/2018-O.D. n 4617269 del 23/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>503.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z36260E9A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.218/PA del 06/12/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale informatico per Istituto-Buono d'Ordine n.159 del 3/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3822BCEFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. del (al netto di IVA )per acquisto estintori per Centro risorse -Buono d'Ordine n.58 del 14/03/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07183300727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUR GLOBAL di Lucia Tessa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07183300727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUR GLOBAL di Lucia Tessa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8/PA del 12/06/2018 (al netto di IVA) acquisto materiale per esercitazioni laboratori - Buono d'Ordine n. 100 del 09/06/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1036.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1036.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3925CE8DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.9/PA del 26/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale per esercitazioni laboratori-Buono d'Ordine n.150 del 19/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>731.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>731.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3A21A50C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento quota d'iscrizione  al 26° Rally Matematico Transalpino per n. 314 alunni e n.12 classi (€ 1,50 per alunno + € 2,00 per classe) - a.s. 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92035020525</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associaz. Rally Matematico Transalpino-Sez.Puglia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92035020525</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associaz. Rally Matematico Transalpino-Sez.Puglia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3A221F5C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7018044238 del 7/2/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale per esercitazioni per laboratorio TPS-1 °acc. B.O. n 28 del 7/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1934.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1934.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A2388E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 002289 del 14/05/2018 (al netto di IVA)  per acquisto SKILLS CARD + esami ECDL -saldo Buono d'ordine n.83 del 11/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A254C4AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.16/PA/2018 del 05/11/2018 (al netto di IVA) per spese per lavori di pulizia tetti e grodaie-Buono d'Ordine n.128 del 13/10/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04790910725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Eredi di Cammarrota G. di Cammarrota A. & C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04790910725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Eredi di Cammarrota G. di Cammarrota A. & C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3A263D2E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.19 del 12/12/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale per manutenzione Istituto-Buono d'Ordine n.166 del 12/12/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3B22B62F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.194/2018 del 13/03/2018 (al netto di IVA)per spese per manutenzione Istituto -saldo B.O. n 56 del 12/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PZZGLI56B43A285V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pizzolorusso Giulia-ECO BAT TRASPORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZGLI56B43A285V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pizzolorusso Giulia-ECO BAT TRASPORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B23A4708</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1/PA del 28/05/2018 (al netto di IVA) per spese per manutenzione Istituto - Buono d'Ordine n.88 del 18/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07832560721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECOCLIMA di Sonetto Riccardo & Fabio s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07832560721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECOCLIMA di Sonetto Riccardo & Fabio s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C22F7093</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura/invoice N.R2018/18 del 24/01/2018- spesa per quota iscrizione e soggiorno-partecipazione alunni alla "JA Latvia International Student company festival" del 9/4/2018- ITIS Sen. O. Jannuzzi Andria-(prog. Alternanza sc/lavoro) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>LV50008014301</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>JA Latvia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>LV50008014301</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>JA Latvia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2370005</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA 8_18 del 10/05/2018 (al netto di IVA) acquisto coppe e medaglie per Campionato Prov.le Giovanile Scacchi Barletta-Andria-Trani del  giorno 5/5/2018 c/o ITIS Jannuzzi - Andria- Buono d'Ordine n.80 del 5/5/18  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNTMNL83T03A669D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIONETTI EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNTMNL83T03A669D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIONETTI EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2621841</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.18 del 12/12/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale per manutenzione Istituto-Buono d'Ordine n.161 del 06/12/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>663.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>663.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E2307009</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1-1002531602 del 03/04/2018  per prenotazione n.73 esami - sessione esami candidati alunni interni periodo 27/5/2018-09/6/2018- Centro Trinity n.5902 -Order 1-991637904</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5979.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5979.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4222BB446</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 464/PASP del 30/04/2018 (al netto di IVA) - Materiale per esercitazioni laboratorio  di chimica - Acconto Buono d'Ordine n. 57 del 13/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1102.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1102.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4222D7C31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2/121 del 26/04/2018 (al netto di IVA) acquisto materiale per esercitazioni - laboratorio di Chimica -Buono d'Ordine n.63 del 21/03/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML SYSTEMS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML SYSTEMS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>411.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z422386A73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.70 del 24/05/2018 (al netto di IVA) Noleggio pullman per trasporto alunni per visita guidata c/o  l'azienda BOSCH - giorno 22/05/2018 - Alternanza Scuola- Lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z432631CFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2018/FS/485 del 12/12/2018 per Rinnovo abbonamento annuale alla Rivista " Elettronica in" anno 2019-Buono d'Ordine n.164 del 10/12/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z452250FF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2018/FS/91 del 16/2/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale per laboratorio Matematica-B.O. 42 del 15/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4624C62B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.13 del 07/09/2018 (al netto di IVA) acquisto materiale per manutenzione istituto - Buono d'Ordine n. 112 del 03/09/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4821CD4C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.8 del 26/1/2018 (al netto di IVA)per servizio di trasporto alunni a matera c/o Centro di Geodesia Spaziale"Colombo" il 26/1/2018-saldo contratto prot.n. 436/4.1.m del 20/1/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A23C034E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.74/PA del 30/05/2018 (al netto di IVA) acquisto materiale di cancelleria per uffici - saldo Buono d'Ordine n.92 del 26/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.79</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4C21B2671</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ASSICURAZIONE POLIZZA N 761140671 -( R.C.T. )ANNO 2018-Saldo fattura n 0000020215 del 23/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ag. UnipolSai Divisione SAI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ag. UnipolSai Divisione SAI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D23B673D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2/PA del 28/05/2018 (al netto di IVA) per spese per manutenzione Istituto - Buono d'Ordine n.91 del 24/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07832560721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECOCLIMA di Sonetto Riccardo & Fabio s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07832560721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ECOCLIMA di Sonetto Riccardo & Fabio s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D25BB388</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1183 FP del 30/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto panca spogliatoio solo seduta per Ed.Fisica-Buono d'Ordine n.146 del 14/11/2018-Ord.Dir. n 4592695 del 14/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F236DEE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 000018-24 del 30/05/2018 (al netto di IVA) acquisto fascette per compiti in classe - saldo Buono d'Ordine n. 79 del 05/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03376840728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE GUGLIELMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03376840728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE GUGLIELMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5221B3E9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7/2018/S del 20/2/2018 per spese di vitto, alloggio e trasporto alunni (pacchetto turistico) Cl. 2CM e 2CI per viaggio di istruz. a Roma i giorni 20/02/2018 e 21/02/2018-contratto prot.n.1302/4.1.m del 13/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07166290721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07166290721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORE VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8996.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8996.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5224D8B1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.A18PMS0001556 del 13/11/2018 (al netto di IVA) per Rinnovo Servizio Reg.e Mant.Domini WEB ITISANDRIA.IT dal 5/10/2018 al 4/10/2019+ANTIVIRUS e ANTISPAM-Email illimitate-BACKUP SPAZIO WEB- Ordine n.74968908/74968909/74968910 del 7/9/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5314FE7D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.129/PA del 14/12/2015 (al netto di IVA)-canone noleggio di n.25 computer Olivetti con monitor 22"- (Trimestre 10/09/2015-09/12/2015)-Contratto prot.n.5625/D10 del 10/09/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17449.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5423C0600</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.3574 del 28/05/2018 (al netto di IVA)per acquisto pacchetto SMS sistema MasterCom-saldo Buono d'Ordine n.93 del 26/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z55223A691</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.11/E/2018 del 19/2/2018 (al netto di IVA)per noleggio n 3 pullman per trasporto alunni per viaggio di istruzione al Planetario di Bari c/o Fiera del levante il giorno 19/02/2018-contratto prot.n. 1276/4.1.m  del 12/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>572.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5721FBF07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40739 del 27/02/2018 (al netto di IVA) per acquisto Lego MindStorms-Kit per Lab. Sistemi e Matematica -saldo B.ordine n 23 del 1/2/2018- saldo Ordine Dir.n 4130198 del 1/2/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1029.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1029.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z592621549</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.17 del 12/12/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale per esercitazioni laboratori-Buono d'Ordine n.160 del 06/12/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>591.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>591.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2547BE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. del  (al netto di IVA )per acquisto attrezzature informatiche PON : 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-67- contratto prot.n. 10084/4.1.v del 14/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D23352D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt.n.20184G02471 del 10/05/2018-quota iscrizione al corso m04  "Il Nuovo Regolamento Privacy"-Bari IIS Euclide - 09/05/2018 - modulo di adesione prot. n. 3558/4.1.m del 17/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2401E96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.216/PA del 05/12/2018 (al netto di IVA) per manutenzione Videoproiettore NEC NP4100 per aula Magna-Buono d'Ordine n.106 del 15/06/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F251CFE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.14 del 02/10/2018 (al netto di IVA) per acquisto arredi per ufficio ( armadio a due ante + cassettiera )-saldo B.ordine n 123 del 1/10/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>467.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>467.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6223EA674</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9/PA del 19/06/2018 (al netto di IVA) - acquisto materiale di pulizia - Buono d'Ordine n. 99 del 07/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNTGPP73L22A669Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOTECNICA di LIONETTI Giuseppe Gaspare</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNTGPP73L22A669Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOTECNICA di LIONETTI Giuseppe Gaspare</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z62259AAAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.17/18 del 30/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale per manutenzione attrezzatura  laboratorio Chimica -Buono d'Ordine n.138 del 06/11/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6323146ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FatPAM 8-2018 del 07/05/2018-acquisto biglietto aereo per partecipazione alunni cl.5CI alla fiera International Student Company Festival-Riga 2018-Buono d'Ordine n.68 del  07/04/2018-integrazione contr.prot.n 2775/4.1.m del 27/03/18  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632506732</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.536X del 25/09/2018 (al netto di IVA) per acquisto registri firme ATA  -Buono d'Ordine n.120 del 24/09/2018-O.D.n.4492012 del 24/9/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TPPFNC53L15E885H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TPPFNC53L15E885H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6325F436A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.361/PA del 13/12/2018 per acquisto libri Prog. PSND Azione #24 "I Miei Dieci Libri"-Buono d'Ordine n.157 del 29/11/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66244A4FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.PA/80 del 31/08/2018 (al netto di IVA) acquisto n 120 banco tavolino monoposto strut.tubo diam.40 cm-piano nob.avorio-cm.70x50x76h- Buono d'Ordine n.109 del 9/07/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.F.A.L S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.F.A.L S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z67259A625</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7863 del 06/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto pacchetto servizio SMS Sistema MasterCom-Buono d'Ordine n.137 del 06/11/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A21C4305</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. A18PMS0000224 del 26/02/2018(al netto di IVA) per Conferma rinnovo Backup Mysql-saldo ordine n 68620935 del 16/1/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B1E64890</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 19 del 10/05/2017 (al netto di IVA) pagamento canone per n.2 mesi(dal 01/05/2017 al 30/06/2017)per manutenzione attrezzature tecnologiche di sicurezza informatica in dotazione presso l'Istituto-saldo contr.prot.n.3200/4.1.m del 28/4/</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dabbicco telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dabbicco telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2326D43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.PA137 del 24/04/2018 (al netto di IVA)-spese per acquisto Risme carta formato A4 - Buono d'ordine n.70 del 12/04/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY di Ferrara Maddalena</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY di Ferrara Maddalena</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B24E793C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.523 del 27/09/2018 (al netto di IVA) per acquisto libretti assenze e custodie-segret.didattica-saldo B.ordine n 117 del 13/9/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2532954</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 24/2018 del 28/11/2018 per spese di viaggio vitto e alloggio per viaggio di istruzione alunni a Bologna -dal 22/11 al 24/11/2018(cl.si 3AI ,3BI,3CI e 3DI)-Contratto prot.n.9052/4.1.m del 17/11/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09934871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPINESS INDUSTRY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09934871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPINESS INDUSTRY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19565.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D22B22FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.61 del 09/03/2018 (al netto di IVA)-Attrezzatura didattica-Prog.PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151- mod.“Scacchi, cibo per la mente!” - Buono d'ordine n.54 del 09/03/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972370377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE DUE TORRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03972370377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE DUE TORRI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>282.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F23D0265</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.86/PA del 12/06/2018 (al netto di IVA) - acquisto cancelleria per attività didattica - Buono d'Ordine n. 95 del 31/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7021D438F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20184E02378 del 24/1/2018 (al netto di IVA)per acquisto bollettini c/c postale per segreteria didattica-saldo B.O. n 16 del 23/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7021E7E4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7PA ORG/2018 del 24/3/2018 per acquisto pacchetto turistico per viaggio di istruzione alunni cl.3AE e 4AE nelle Marche dal giorno 26 al 28/03/2018-contratto prot.n. 2595/4.1.m del 21/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNGGNN69T42H096X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DONGIOVANNI VIAGGI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNGGNN69T42H096X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DONGIOVANNI VIAGGI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5207.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5207.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7222AACB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.344 FP del 21/03/2018 (al netto di IVA)-Attrezzatura didattica-Prog.PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151- mod.“Facciamo squadra:nessuno in panchina!” - Ordine Diretto di Acquisto n.4195390  del 08/03/2018-Buono d'ordine n.53  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>301.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>301.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7222C9BDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.37/PA del 31/3/2018 (al netto di IVA)per noleggio 1 pullman per trasporto alunni cl.3BM a Matera e Comer Industries il giorno 23/3/2018- prog. Alternanza Sc./Lav-contratto prot.n 2514/4.1.m del 20/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>338.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7225A55AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 06/112 del 22/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale informatico ( Licenze Software Microsoft Windows 7)per Laboratori.-Buono d'Ordine n.141 del 08/11/2018-Ord.Dir. n 4580100 del 08/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03732210756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET IMPRESA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03732210756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET IMPRESA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7421C895E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7018022740 del 23/01/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazioni Lab. Sistemi-acconto B.ordine n 10 del 19/1/2018- acconto Ordine Dir.n 4108444 del 19/1/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1420.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1420.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7721F0294</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20184E04928 del 12/2/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale per laboratorio Chimica-B.O. 19 del 30/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7725615B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2018/FS/471 del 07/12/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazioni laboratori-Buono d'Ordine n.130 del 19/10/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z772590C9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2040/180030616 del 29/11/2018 (al netto di IVA)-materiale di facile consumo-PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151-“La scuola aiuta a realizzare i tuoi sogni”-Ordine diretto acquisto MEPA n.4605326 del 20/11/18-B.O. n.152   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1325.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1325.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A21B34CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>3° Geometriko Pristem 13121-ITIS "O. Jannuzzi"- Saldo nota di Debito n.0000050111 del 22/01/2018 per versamento quota iscrizione alunni al torneo Nazionale "Geometriko"-saldo ordine n 9 del 18/1/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80024610158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università Commerciale Luigi Bocconi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80024610158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università Commerciale Luigi Bocconi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A224FCEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.PA/2/18 del 27/3/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale per manutenzione Centro Risorse -saldo B.O. n 41 del 15/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2579002</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.18/18 del 18/12/2018(al netto di IVA )per acquisto materiale esercitazioni Lab. TPS-Buono d'Ordine n.132 del 25/10/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C2323FD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.51/01 del 28/05/18(al netto di IVA) trasporto alunni a Bari per partecipazione alle Finali Regionali dei "Giochi della Chimica 2018"-giorno 21/04/18 (q.p. prenotazione Liceo Nuzzi-Andria)-contr. prot.n.3393/4.1.m.del 12/4/18  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06678780724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIORGIO VIAGGI di Giorgio R.do & Figli S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06678780724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIORGIO VIAGGI di Giorgio R.do & Figli S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. A18PMS0000223 del 26/02/2018(al netto di IVA) per Rinnovo Servizio Data Base Mysql-saldo ordine n 67831593 del 17/12/2017- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Aruba SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20184E06674 del 02/3/2018 (al netto di IVA)per rinnovo Abbonamento a ITALIASCUOLA.IT-INTERO-18 QUESITI- B.O. n 13 del 20/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>797.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9 del 12/06/2018 (al netto di IVA) acquisto materiale per manutenzione istituto - Buono d'Ordine n. 98 del 07/06/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1058FP del 15/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale di facile consumo per Ed.Fisica-Buono d'Ordine n.131 del 20/10/2018-O.D. n 4545512 del 20/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1344.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1344.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.16 del 26/10/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale per esercitazioni laboratorio TPS -Buono d'Ordine n.129 del 18/10/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>236.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z812282B9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1/PA del 25/05/2018 (al netto di IVA) acquisto materiale per esercitazioni lab. Macchine Utensili - Saldo Buono d'Ordine n.47 del 26/02/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796220727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[METAL MACCHINE S.N.C. di DE BENEDITTIS G. & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796220727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[METAL MACCHINE S.N.C. di DE BENEDITTIS G. & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>780.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z82223DED1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FatPAM 5-2018 del 19/3/2018 per acquisto biglietti aerei per partecipazione alunni al nationale Student Company Festival a Riga  il giorno 7 e 12/4/2018-B.O.n 34 del 09/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4536.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4536.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8225A5610</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1805600263 del 14/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale per esercitazioni laboratorio di Fisica- Buono d'Ordine n.142 del 08/11/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02285051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA 3B SCIENTIFIC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02285051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA 3B SCIENTIFIC S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>387.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>387.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8321C905A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7018020841 del 22/01/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazioni Lab. misure-acconto B.ordine n 11 del 19/1/2018- acconto Ordine Dir.n 4108744 del 19/1/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>736.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>736.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z83232F913</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.33/PA del 17/4/2018 (al netto di IVA)per spese per partecipazione alunni al III Torneo nazionale di "GEOMETRIKO"dal 26/4 al 29/04/2018 as2017/18 -B.O. n 71 del 16/4/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03302380757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NOVA PROMOTUR DI  ANTONELLA GALLO & C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03302380757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NOVA PROMOTUR DI  ANTONELLA GALLO & C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>586.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8323D138D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. A000131 del 31/07/2018 (al netto di IVA) -Trasporto e smaltimento rifiuti speciali di laboratorio (sostanze chimiche) - Buono d'ordine n.96 del 31/05/2018   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04420280721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AMBIENTE & TECNOLOGIE S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04420280721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AMBIENTE & TECNOLOGIE S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8425A4AD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.17/PA/2018 del 20/11/2018 (al netto di IVA) per spese per lavori di pulizia tetti e grodaie,lastrici solari-Buono d'Ordine n.140 del 08/11/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04790910725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Eredi di Cammarrota G. di Cammarrota A. & C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04790910725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Eredi di Cammarrota G. di Cammarrota A. & C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8425BB4A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.4377/2018 del 21/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria  Prog.Alternanza SC./Lav.-Buono d'Ordine n.147 del 14/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z85228C991</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO AVVISO DI PAGAMENTO- ORDINE N 12 DEL 06/03/2018 PER VERSAMENTO QUOTA DI ASSOCIAZIONE QUALE SOCIO ISTRUZIONE FORMATIVA PER L'ANNO SOLARE 2018- RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE PROT.N. 1786/4.1.m  DEL 28/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT Academy</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT Academy</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8522E187F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.010/2018 del 26/3/2018 per acquisto n 4 visite guidate al Museo Marta per viaggio di istruzione alunni a Taranto  il giorno 26/03/2018-prenotazione del 22/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04596360752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA APULIA soc.cons. a r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04596360752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA APULIA soc.cons. a r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8823377EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.6/SC del 01/06/2018 (al netto di IVA)-acquisto biglietti ferroviari per partecipazione alunni Torneo Naz.Geometriko ( 26-29/4/2018)-Buono d'Ordine n.73/2018 del 17/04/2018+BO n 76/2018 del 19/4/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 117/E/2018 del 29/05/2018 (al netto di IVA) noleggio pullman per trasporto alunni a Barletta c/o IPSIA "Archimede" per partecipazione al "Rally Matematico 2018"- contr. prot.n. 4491/4.1.m del 16/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8924D4988</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20184G03777 el 28/09/2018 per acquisto corso m04-saldo B.ordine del 7/09/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z89259D58C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1805600262 del 14/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto attrezzatura per laboratorio di Fisica : n 2 Laser Elio-neon- Buono d'Ordine n.139 del 07/11/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02285051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA 3B SCIENTIFIC S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02285051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA 3B SCIENTIFIC S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1491.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1491.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B1BFD37A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 10/02 DEL 1/2/2017 (al netto di IVA)-CANONE SERVIZIO RADIOMOBILE 01/1/2017 AL 31/1/2017 PER VIGILANZA -VIALE A.MORO N.3 -ANDRIA ( CONTRATTO PROT. 8407/4.1.m del  29/12/2016) </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7756.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B25AB1B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 43896 del 10/12/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale informatico per Prog.Formazione del personale della scuola sui temi del PNSD e della Segret.Digit.-Buono d'Ordine n.144 del 09/11/2018-Ord.Dir. n 4583352 del 9/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>597.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8D2244CA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.23/E/2018 del 26/2/2018 (al netto di IVA)per noleggio n 1 pullman per trasporto alunni per viaggio di istruz. alla Reggia di Caserta e alla "Apple" di Marcianise il giorno 23/02/2018-contratto prot.n.1286/4.1.m del 12/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>578.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E2399B45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.8-18 del 31/07/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale esercitazione laboratori- Buono d'Ordine n.86 del 17/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E265573E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.48 del 27/12/2018 (al netto di IVA )per acquisto materiale pubblicitario per attività di ORIENTAMENTO-Buono d'Ordine n.168 del 15/12/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STRLGU65T08A285I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLICOM di Strippoli Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STRLGU65T08A285I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLICOM di Strippoli Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F22EC8BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.56/E/2018 del 17/4/2018 (al netto di IVA)per noleggio 2 pullman per trasporto alunni cl.4AM-3BM a Presenzano(Caserta) c/o ENEL il giorno 13/4/2018-Prog.Alternanza sc/lav.-contratto prot.n 2848/4.1.m del 27/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z90231A374</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FATTPA10_18 del 10/4/2018 (al netto di IVA)per Visita guidata al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano il giorno 20/4/2018- ordine del 9/4/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE C.I.V.E.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE C.I.V.E.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>512.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA 13_18 del 07/06/2018 (al entto di IVA)-materiale per premiazione XXXVI Trofeo Ciclistico "Sen. O.Jannuzzi"-Andria - giorno 26/05/2018-saldo Buono d'Ordine n.89 del 21/05/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNTMNL83T03A669D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIONETTI EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNTMNL83T03A669D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIONETTI EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9421F7C21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2-18 del 28/02/2018 (al netto di IVA) Materiale per esercitazioni laboratorio TPS - Buono d'ordine n.21 del 31/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9422AB3EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.33/0P del 8/3/2018 per visita giudata c/o Reggia di Caserta e noleggio radioguide il giorno 12/03/2018-cod.prenotazione n 18600933354 - D.Ds prot.n. 2109 del 9/3/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01643350489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA-LABORATORI FIORENTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01643350489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA-LABORATORI FIORENTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z952631D84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.02942/18 del 11/12/2018 per Rinnovo abbonamento annuale alla Rivista " Amministrare la Scuola" anno 2019-Buono d'Ordine n.165 del 11/12/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z96233DACD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.505 FP del 27/04/2018 (al netto di IVA)-spese per acquisto Materiale di primo soccorso - Buono d'ordine n.75 del 18/04/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9724011C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.108/PA del 09/07/2018 (al netto di IVA)-acquisto materiale informatico per laboratori-Buono d'Ordine n. 105/2018 del 14/06/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9724E1166</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6709 del 21/09/2018 (al netto di IVA) per acquisto tesserini basic badge MasterCom per studenti-saldo B.ordine n 115 del 12/9/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1190.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z982255953</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20/0P del 16/2/2018 per pagamento n 52 diritti di prenotazione e n 52 auricolari per visita guidata c/o Reggia di Caserta del giorno 23/02/2018-richiesta del 16/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01643350489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA-LABORATORI FIORENTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01643350489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA-LABORATORI FIORENTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9922391AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.6 del 13/2/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale per manutenzione Istituto-saldo B.O. n 31 del 9/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z99228E67D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.17 del 6/3/2018 (al netto di IVA)per noleggio n1 pullman per trasporto alunni per viaggio di istruz. ai laboratori del CNR a Bari il giorno 5/03/2018-contratto prot.n.1792/4.1.m del 28/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9923CC238</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FatPAM 12-2018 del 12/06/2018 (al netto di IVA)-prenotazione biglietti Bus e Aereo A/R Andria/Milano Malpensa per partecipazione alunni alla Fiera "BIZ FACTORY 2018" dal 03 al 05/06/18 - B.O. n.94 del 30/5/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>878.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>878.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B2546B1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.172/PA del 18/10/2018 (al netto di IVA) acquisto pc e monitor per laboratorio di informatica  - Buono d'Ordine n.126 del 12/10/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C22413E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20184E05321 del 16/2/2018 (al netto di IVA)-Canone annuale relativo al servizio di assistenza e manutenzione software SISDATA(Stipendi +TFR)- anno 2018 - Contratto prot. n.1305/4.1.m del 13/02/2018 - B.ordine n.36 del 13/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E20319A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.201406 del 27/2/2018 (al netto di IVA) - noleggio n2 fotocopiatori Multifunzione Samsung X3280 A3 colore-RATA periodo 01/12/2017-28/02/2018-Ordine Diretto acquisto n.3884232 del 06/10/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3226.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>806.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA0238B4CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.25 del 31/05/2018 (al netto di IVA) pagamento canone per n.2 mesi(dal 01/05/2018 al 30/06/2018)per manutenzione attrezzature tecnologiche di sicurezza informatica in dotazione presso l'Istituto-saldo contr.prot.n.4396/4.1.m del 14/05/</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dabbicco telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dabbicco telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02429766</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.3/PA del 13/09/2018 (al netto di IVA)-Materiale Pubblicitario -  Progetto PON " La scuola aiuta a realizzare i tuoi sogni" - cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151- Buono d'Ordine n.108 del 06/07/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04749110724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NEON ALFA di De Nigris Mario & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04749110724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NEON ALFA di De Nigris Mario & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA11AB1649</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.326FE/2016 del 22/12/2016  (al netto di IVA)-canone noleggio di n.30 computer HEWLETT PACKARD con monitor 21.5"- (Trimestre 1° anno 2016)-Contratto prot.n.5826/4.1.m del 20/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26314.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17543.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA121AA65C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FATTPA1_18 del 27/1/2018 per acquisto sussidi didattici per esercitazioni Torneo Nazionale " Geometriko"-saldo contratto prot.n. 436/4.1.m del 20/1/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03851620751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ARTEGGIATE di MERICO Antonella & C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03851620751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ARTEGGIATE di MERICO Antonella & C. S.A.S.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA1244F0B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. A000132 del 31/07/2018 (al netto di IVA) -Trasporto e smaltimento rifiuti speciali di laboratorio (sostanze chimiche) - Buono d'ordine n.110 del 10/07/2018   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04420280721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AMBIENTE & TECNOLOGIE S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04420280721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AMBIENTE & TECNOLOGIE S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>584.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>584.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA124DA161</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20184E26165 del 17/09/2018 (al netto di IVA) per acquisto registri verbali del consiglio di classe-saldo B.ordine n 113 del 10/9/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32382E50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento quota iscrizione al  Campionato Provinciale Giovanile di Scacchi Barletta-Andria-Trani  mese di Maggio 2018 (n.24 alunni x € 5,00= €120,00) + tesseramento alla Federazione Scacchistica Italiana (n.24 alunni x € 10,00=€ 240,00)   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90054650727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barletta Scacchi Club A.D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90054650727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barletta Scacchi Club A.D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA425B2934</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.17/18 del 30/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale per esercitazioni  laboratorio macchine utensili -Buono d'Ordine n.145 del 12/11/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5228EAB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura/invoice N. 180212-3 del 12/02/2018- spesa per quota soggiorno extra -partecipazione alunni alla "Student Company Trade Fair- Innovative Business 2018"dal 21 al 23/3/2018- ITIS Sen. O. Jannuzzi Andria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>LT191832513</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>LT191832513</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5229B1BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7 del 09/03/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale per manutenzione Istituto-saldo B.O. n 49 del 05/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>429.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA624C5172</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n FATTPA67_18 del 31/10/2018 per compenso del medico competente per n 25 visite mediche rientranti nella sorveglianza sanitaria-contratto prot.n. 6622/1.4.c del 03/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NLSFRC85C03C351E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nalis Federico Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NLSFRC85C03C351E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nalis Federico Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA625F613D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 243/PA del 21/12/2018 (al netto di IVA) per manutenzione hardware Istituto -Buono d'Ordine n.158 del 03/12/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA821E858A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.17/PA del 16/2/2018 per acquisto intervento didattico in Inglese del 15/02/2018-saldo contratto prot n 701/4.1.m del 29/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659600082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELL BEYOND 2 Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659600082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELL BEYOND 2 Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB23333E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. A18PMS0001090 del 17/07/2018(al netto di IVA) per mantenimento Domini Web itisandria.gov.it+Antivirus e Antispam dal 1/6/18 al 31/5/19+BACKUP SPAZIO WEB dal 31/5/18 al 31/5/19 -saldo ordine MO10273261 del 7/4/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB239E6BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FatPAM 11-2018 del 22/05/2018 (al netto di IVA)-spesa per soggiorno a Parma-Fiera dell'Automazione dal 23 al 24 maggio 2018 per partecipazione alunni al Concorso Balluff - Alternanza Sc/Lavoro-contratto prot.n.4655/4.1m del 21/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>622.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD264B7F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.13/PA del 17/12/2018 (al netto di IVA )per acquisto materiale esercitazioni Lab. Chimica -Buono d'Ordine n.167 del 13/12/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2247005</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7018051198 del 13/02/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazioni Lab.Misure-1°acconto B.ordine n 37 del 13/2/2018- 1° acconto Ordine Dir.n 4150930 del 13/2/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>663.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>663.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB11CD0F6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  del (al netto di IVA) -Ordine Rinnovo n.MO8849745 del 18/12/2016- Rinnovo Servizio  DataBase MYSQL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB825BB6E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA459 del 12/12/2018  (al netto di IVA) acquisto materiale di pulizia-B.O. n 151 del 19/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY di Ferrara Maddalena</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY di Ferrara Maddalena</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>404.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB924D8A6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.A18PMS0001555 del 13/11/2018 (al netto di IVA) per Rinnovo Servizio DATABASE MYSQL dal 7/10/2018 al 6/10/2019+BACKUP MYSQL dal 19/9/2018 al 6/10/2019- Ordine n.MO10667949 del 7/9/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC22703BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.PA/3/18 del 27/3/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale per manutenzione Istituto -saldo B.O. n 45 del 22/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD21CE599</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20184E02082 del 23/1/2018 (al netto di IVA)-Canone annuale relativo al servizio di assistenza e manutenzione software Segreteria Digitale - anno 2018 - B.ordine n.14 del 22/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF219EB55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8/PA del 13/01/2018 (al netto di IVA) per acquisto risme di carta formato A/4-saldo B.ordine n 1 del 9/1/2018- Ordine Dir. n 4090811 del 9/1/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC0230DC9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 20184G02109 del  17/04/2018-per Spese per Corso di Formazione per Lavoratori della scuola -B.O. n 66 del 05/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC023C2512</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 11 del 29/08/2018-compenso per n.30 ore di attività di formazione-Esperto Esterno docente madrelingua - progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151 modulo:"Let's work with English" - contratto prot. n. 1559/4.1.v del 20/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07896710725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. ROYAL SCHOOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07896710725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. ROYAL SCHOOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11ABC49C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.170005022/G del 17/05/2017 (al netto di IVA) - noleggio fotocopiatore XEROX WC5875prod.Alta s.3667824981-RATA periodo 01/10/2016-31/12/2016-Ordine Diretto acquisto n.3080017 del 22/07/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5046.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3364.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC224555C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 67a del 31/08/2018(al netto di IVA)  per posa di n. 82 dosimetri radon (primo semestre)-Acconto 50% contratto prot. n. 5972/4.1.m del 12/07/2018  </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407591201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U-SERIES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407591201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U-SERIES S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1066.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1066.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC323FB6B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20184E20801 del 29/06/2018 (al netto di IVA) acquisto software Sisdata per ricostruzione carriera- Buono d'Ordine n. 103 del 13/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC3257E079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.351/PA/2018 del 14/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto scanner 3D per lab. CAD- Buono d'Ordine n.134 del 26/10/2018- Ordine Diretto prot.n.8314/4.1.m del 26/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04645420755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APICELLA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04645420755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APICELLA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>548.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>548.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC422B56DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 5/SC del 20/04/2018 (al netto di IVA) acquisto  biglietti ferroviari - Milano C./Barletta  per partecipazione alunni alla Fiera di Riga (Lettonia)- viaggio di ritorno giorno 12/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC4262527B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. del  (al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti classi 5AM-AE-BE-BI-CI-AI- viaggio per l'Orientamneto a  Bari c/o Salone dello studente-Fiera del Levante- giorno 13/12/2018-contratto prot. n.9788/6.7.c del 6/12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC521B666E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FatPAM 2-2018 del 2/1/2018 per acquisto pacchetto turistico per partecipaz. alunni alla Fiera JA di Tallinn dal 9/2 al 11/2/2018-saldo ordine n5 del 15/1/2018 + Ordine n 6 del 16/1/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3695.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3695.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC622E185E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.719 del 27/3/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale informatico per laboratorio Misure-saldo B.O. n 64 del 22/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC624E2102</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6710 del 21/09/2018 (al netto di IVA) per acquisto tesserini con codice a barre personale ATA-saldo B.ordine n 116 del 12/9/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC821EF713</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1/PA del 20/2/2018 (al netto di IVA)per acquisto macchina ( segatrice con Taglio per caduta arco)per laboratorio Macchine Utensili e Aggiustaggio-saldo B.O. n 18 del 30/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8228E95A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura/invoice N. 180212-2 del 12/02/2018- spesa per quota iscrizione e soggiorno-partecipazione alunni alla "Student Company Trade Fair- Innovative Business 2018"dal 21 al 23/3/2018- ITIS Sen. O. Jannuzzi Andria-(prog. Alternanza sc/lavoro) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>LT191832513</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>LT191832513</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8256A90D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BATF060003-Quota iscrizione Progetto Olimpiadi della Matematica-"I Giochi di Archimede"- a.s. 2018/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMI-UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMI-UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC825BB54F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. del (al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria per Prog.Alternanza sc./lavoro -Buono d'Ordine n.148 del 15/11/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC826561F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.240/PA del 20/12/2018 (al netto di IVA )per acquisto materiale informatico per uffici-Buono d'Ordine n.169 del 15/12/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA25DA4FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.10/PA del 27/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazioni laboratori-Buono d'Ordine n.153 del 21/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC20CB351</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1/003 del 15/12/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale manutenzione palestra scoperta-saldo B.ordine n 178 del 16/11/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02147630723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL ME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02147630723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL ME S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1304.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC224D445</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.53/PA/2018 del 16/3/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale per esercitazioni per laboratorio di Matematica-saldo B.O. n 39 del 14/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04645420755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APICELLA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04645420755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APICELLA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD228CA58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO ORDINE N 13 DEL 06/03/2018 PER PAGAMENTO SUPPORTO CURRICULA  CISCO ACADEMY PROGRAM + SERVIZI DI SUPPORTO AI PROGRAMMI CISCO ACADEMY PROGRAM PER L' ANNO SOLARE 2018-PROTOCOLLO DI INTESA DEL 27/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT Academy</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT Academy</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2251971</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2018/FS/160 del 21/03/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazioni Lab.Misure-saldo B.ordine n 43 del 15/2/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>618.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE22A19EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.01 PA  del 09/03/2018 (al netto di IVA)per acquisto software Pneumatic Studio 2018 per le att.tà del Laboratorio di Sistemi-saldo B.O. n 50 del 06/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01422710937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMEGA SOFTWARE dell'Ing. Giovanni Aversano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01422710937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMEGA SOFTWARE dell'Ing. Giovanni Aversano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD224DE097</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.PA344 el 29/09/2018 (al netto di IVA) per acquisto risme carta A4-saldo B.ordine n 114 del 11/09/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY di Ferrara Maddalena</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY di Ferrara Maddalena</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD322037B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2040/180004144 del 9/2/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale di pulizia-saldo B.O. n 26 del 2/02/2018-Ord.Dir. n 4133479 del 2/2/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1802.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1802.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD3254D950</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.14/18 del 31/10/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale per esercitazioni laboratori- Buono d'Ordine n.127 del 11/10/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD522A2E73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4-18 del 31/03/2018 (al netto di IVA) Materiale per manutenzione laboratorio CAD - Buono d'ordine n.51 del 06/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40738 del 27/02/2018 (al netto di IVA) per acquisto Trapano a colonna Lab. Misure-saldo B.ordine n 22 del 1/2/2018- saldo Ordine Dir.n 4129827 del 1/2/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.67 del 23/05/2018 (al netto di IVA) Noleggio pullman per trasporto alunni c/o  il Politecnico di Bari per partecipazione al concorso PMOG - giorno 19/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD6245563E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.PA/79 del 31/08/2018 (al netto di IVA) acquisto n 120 sedie allievi 40x40x46h tubo diam.28 mm - Buono d'Ordine n.111 del 12/07/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.F.A.L S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002510806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.F.A.L S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza n.30114-Saldo fatt.n.000000003175 del 30/11/2018 per Assicurazione Alunni (€ 5145,00) e personale Docente e ATA (€ 573,30) as.2018/19 (Assicurazione  per Resp.tà Civile/Infortuni/Assistenza/Tut.leg.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG Europe Limited Rappresentanza Gener.Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG Europe Limited Rappresentanza Gener.Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5718.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5718.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD921BF225</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 56 del 10/03/2018 (al netto di IVA) per rinnovo assistenza software Axios anno 2018-Axios Suite Gold-Sidi contabilità-Scuola trasparente-saldo B.ordine n 7 del 17/1/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD9223CB20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2/SC del  12/02/2018 (al netto di IVA)per acquisto biglietti ferroviari Barletta/Bologna per partecipazione alunni alla Gara nazionale "Olimpiadi di Informatica a Squadre" giorni 15 e 17/2/2018-B.O.n 33 del 09/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>577.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>577.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA223F784</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.22/PA del 28/02/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale di pulizia perprog. Alternanza scuola/lavoro-saldo B.ordine n 35 del 12/2/2018- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07644050721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINISI E FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07644050721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINISI E FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>936.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>936.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD25898F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 210/9 del 12/11/2018 (al netto di IVA)-materiale informatico di facile consumo-PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151-“La scuola aiuta a realizzare i tuoi sogni”-Ordine diretto acquisto MEPA n.4566566 del 31/10/18-B.O. n.136   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2206BAD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. del (al netto di IVA) per acquisto arredi per aule scolastiche ( cattedre, lavagne a parete, sedie aule)-saldo B.ordine n 162 del 23/10/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Camillo Sirianni s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Camillo Sirianni s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>559.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>559.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3228BAB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.16 del 6/3/2018 (al netto di IVA)per noleggio n1 pullman per trasporto alunni per viaggio di istruz. ai laboratori del CNR a Bari il giorno 2/03/2018-contratto prot.n.1751/4.1.m del 28/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE421F639C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 35/PA del 14/03/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazioni Laboratori-saldo B.ordine n 20 del 31/1/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE5211C45A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. del (al netto di IVA) per rinnovo abbonamento annuale alla rivista "Scuola e Amministrazione"-saldo B.ordine n 183 del 4/12/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04000910754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA DINAMICA SOC. COOP.VA ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04000910754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA DINAMICA SOC. COOP.VA ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE5230C444</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.57/E/2018 del 17/4/2018 (al netto di IVA)per spese per viaggio a Presenzano e Caserta il 13/04/2018-B.O. n 65 del 5/4/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE72504238</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.10 del 29/09/2018 (al netto di IVA) acquisto materiale elettrico per manutenzione Istituto - Buono d'Ordine n.119 del 24/09/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEB223B09A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.478 del 05/4/2018 (al netto di IVA)per prenotazione Hotel "Olimpiadi di Informatica"+tassa di soggiorno -saldo B.O. n 32 del 09/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02662781208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL HC3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02662781208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL HC3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEC22964CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2018/FS/136 del 14/3/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale per esercitazioni per laboratorio di Misure-saldo B.O. n 48 del 2/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEC2427013</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.200 del 13/07/2018 (al netto di IVA)-acquisto Hardware per disabili : Notebook HP 250 G6 -"Diritto allo studio anno 2017"-Buono d'Ordine n.107/2018 del 27/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04955300720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04955300720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>711.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>711.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEE24487F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Quota Associativa 2018-Cod.Ministeriale Istituto: BATF060003 (€ 4,00 x 153 studenti della classe quarta) - nota prot. n. AD18/EMU/142 del 25/06/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05077920485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione AlmaDiploma</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05077920485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione AlmaDiploma</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEF223F74B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.24/E/2018 del 26/2/2018 (al netto di IVA)per noleggio n3 pullman per trasporto alunni per viaggio di istruz. al Planetario di Bari c/o Fiera del Levante il giorno 24/02/2018-contratto prot.n.1282/4.1.m del 12/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>572.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF25BB604</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2528/2018 del 20/11/2018 (al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria-Buono d'Ordine n.149 del 17/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF021FE06C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.23/PA del 15/2/2018 (al netto di IVA)per acquisto materiale di consumo per uffici-saldo B.O. n 24 del 1/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF0224F777</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20184G00686 del 19/2/2018 -acquisto Corso on-line "Formazione degli alunni sulla sicurezza" - B.ordine n.40 del 15/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02534D2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.15 del 17/10/2018 (al netto di IVA) per spese per acquisto materiale per manutenzione istituto - Buono d'Ordine n.125 del 11/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>665.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF4236CBA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1810/18408 del 11/05/2018 (al netto di IVA) materiale per esercitazioni Laboratorio Misure - 1°acconto Buono d'Ordine n.78 del 04/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF521E7DDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FatPAM 7-2018 del 18/4/2018 per spese per pacchetto turistico didattico a Riga(Lettonia)alunni CL 5 CI dal 7 al 9/4/2018 e dal 11 al 12/04/2018-contratto prot.n 2775/4.1.m del 27/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2444.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2444.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF523A23DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7/SC del 01/06/2018 (al netto di IVA)-acquisto biglietti ferroviari A/R Barletta/Parma per partecipazione alunni Concorso Balluff-Fiera dell'Automazione ( 23-24/5/2018)-Buono d'Ordine n. 87/2018 del 18/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>305.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 2040/180014205 del 18/05/2018 (al netto di IVA) - Acquisto filtri per stampanti - Ordine diretto di acquisto MEPA n.4293159 del 08/05/2018- Buono d'ordine n. 82 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n.000003-2018-03 del 09/07/2018 (al netto di IVA) per servizio di raccolta con trasporto e recupero rifiuti speciali non pericolosi- Buono d'Ordine n 90 del 23/05/2018-contr. n.18 del 21/4/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLALCU75A59E882I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALO' LUCIA - RAIN BOW RIGENERAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n PAIT1512 del 04/05/2018 (al netto di IVA)- Assistenza via e-mail software ZonabitOrario per anno 2018-Buono d'ordine n.72 del 17/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF825819E6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n.87 del 31/10/2018 (al netto di IVA) per acquisto Licenze Software Microsoft Windows10 Professional per laboratori-Buono d'Ordine n.135 del 26/10/2018-O.D.n.455886 del 26/10/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02056831007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFX SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02056831007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-06</dataInizio>
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</legge190:pubblicazione>
