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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2018-01-27</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fatt.n.166 S del 14/7/17-Vitto/alloggio/trasporto in Scozia x18 studenti e 2 docenti Tutor dal 19/7/17 al 16/8/17+visita ispettiva Dir.Scol.dal 9/8/17 al 16/8/17-prog."English For Your Job"-Avviso 7/2016-POR Puglia FESR-FSE-contr.4748/4.1.m 24/</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MLA di THE GOLDEN GLOBE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01557500632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MLA di THE GOLDEN GLOBE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7/PA del 27/01/2017 per Intervento didattico in inglese del 24 e 25/1/2017- Contratto Prot.n. 279/4.1.m del 18/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01568840084</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.9-17 del 31/05/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale per manutenzione Istituto -saldo B.ordine n 83 del 04/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48.81</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.11 del 10/07/2017  (al netto di IVA) per acquisto materiale manutenzione Istituto  -saldo B.ordine n 95 del 06/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 175/PA del 30/09/2017 (al netto di IVA)per acquisto attrezzature per laboratorio informatica- Buono d'ordine n 139 del 25/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9480 del 26/10/2017 (al netto di IVA)-Contratto annuale prot.n.31858 del 26/10/2017 per la fornitura di aggiornamenti software e assistenza tecnica Sistema Mastercom- B.O. N 138 DEL 22/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2380.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.17/E/2017del 3/3/2017 (al netto di IVA) per noleggio pullman per trasporto alunni da Andria a Taranto  c/o "Palamazzola" il giorno 3/03/2017-contratto prot.n. 1384/4.1.m del 23/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.11/PA del 7/02/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria - Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -Mod."Innovare i processi di Apprendimento-Corso base n1"-Buono d'ordine n.13 del 28/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>407.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z081D70D07</cig>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.000001-2017-1 del 23/05/2017(al netto di IVA) per acquisto scaldabagno da 10 LT Lico -saldo B.ordine n39 del 18/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PSTGPP68T10L219G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISTILLO GIUSEPPE - TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSTGPP68T10L219G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISTILLO GIUSEPPE - TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z091D1F837</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.351/2017 del 30/01/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria - Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 - Mod." Promuovere l'innovazione"-Buono d'ordine n.16 del 28/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A1F118C1</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt.n.267/PA del 8/7/2017(al netto di IVA)-Materiale informatico-PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -mod.:"Innovazione dal punto di vista amministrativo -corso n.1-Ordine diretto di acquisto n.3732294 del 20/06/2017-Buono d'ordine n.116-DDT 236/P</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1193.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1193.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C1D25B12</cig>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20174G00396 del 31/01/2017 per acquisto Corso on-line :" Formazione degli alunni sulla sicurezza"-saldo B.ordine n18  del 31/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C1E54D73</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3/PA del 1/6/2017 (al netto di IVA) per acquisto aspirapolvere-aspira liquidi SOTECO mod. Base 429-2 motori+accessori -saldo B.ordine n 80 del 21/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C2120276</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. del (al netto di IVA) per rinnovo abbonamento annuale alle riviste "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola "-saldo B.ordine n 185 del 5/12/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F1CECEFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2-17del 31/01/2017  (al netto di IVA) per acquisto materiale manutenzione Istituto-saldo B.ordine 5 del 14/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z101D2A0C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 410/2017del 31/1/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria-Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -Mod."Pronto soccorso per l'innovazione digitale"-Buono d'ordine n.21 del 31/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z131D3BA01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.247 del 09/05/17(al netto di IVA)-Rinnovo contratto assistenza software AXIOS SUITE GOLD-AXIOS SIDI CONTABILITA'-SCUOLA TRASPARENTE (AVCP)-scadenza 31/12/2017 offerta n.18 del 19/01/2016-Buono d'ordine n.25 del 06/02/2016  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z131E10FFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.46/E/2017 del 05/04/2017(al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti- viaggio istruzione a Ercolano - giorno 05/04/2017-contr.prot.n. 2533/4.1.m del 31/03/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>627.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>627.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z141D9AAFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.16/PA del 10/03/2017(al netto di IVA) per noleggio pullman per trasporto alunni da Andria a Taranto c/o Laterza-loc.Masseria SP 15KM 9500 - il giorno 09/03/2017-contratto prot.n. 1538/4.1.m del 2/03/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z151F18D74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt.n.268/PA del 8/7/2017(al netto di IVA)-Materiale informatico-PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -mod.:"Innovare i processi di apprendimento-corso
intermedio n.4”-Ordine diretto di acquisto n.3736327del 22/06/2017-Buono d'ordine n.117-DDT 237</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>433.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>433.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z152081B6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.216/PA del 22/11/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale informatico per esercitazioni laboratori -saldo B.ordine n 166 del 27/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z161EFFAC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.126/PA del 23/06/2017 (al netto di IVA)-Materiale informatico PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.:“Diffondere l'innovazione Corso n.2"-Buono d'ordine n.105 del 14/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z162006700</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 185/PA del 12/10/2017 (al netto di IVA)per acquisto Videoproiettore per laboratorio misure - Buono d'ordine n 140 del 25/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181FC8D30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8295 del 7/9/2017 (al netto di IVA)-Acquisto Badge Mastercom Tesserini Basic e neutri per studenti - Buono d'Ordine n.126 del 05/09/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1259.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1259.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z182057E95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA29_17 del 1/12/2017 noleggio  pullman per trasporto , vitto e alloggio per viaggio di istruzione alunni ( classi 3AI,3BI,3CI,3AM,3BM) a ROMA dal 30/11 al 2/12/2017- Contratto prot.n. 8441/4.1.m del 20/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05479450727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIALETTI VIAGGI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05479450727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIALETTI VIAGGI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19926.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19926.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B20694DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.326 del 16/11/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale per esercitazioni Laboratorio di Chimica -saldo B.ordine n 159 del 21/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML SYSTEMS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML SYSTEMS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>541.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>541.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C1D179F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ASSICURAZIONE POLIZZA N 761140671 -( R.C.T. )ANNO 2017-Saldo fattura n 0000020154 del 30/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNSLRD67B17L328I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI-Div.SAI-Ag.Gen.Andria-Sansonne Leonardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNSLRD67B17L328I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI-Div.SAI-Ag.Gen.Andria-Sansonne Leonardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C1D87945</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20174E07029 del  1/3/2017 per rinnovo abbonamento al quindicinale " Rassegna Giuridica e normativa del Bergantini"+Bergantini -2017- Buono d'ordine n 42 del 24/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C2092CE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.PA/4/17 del 07/11/2017 (al netto di IVA) per manutenzione Centro Risorse -saldo B.ordine n 168 del 02/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E1DFC59A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.160/PA del 30/03/2017 (al netto di IVA) acquisto n.3 videoproiettori per attività d'Istituto - Ordine diretto di acquisto n. 3588320 del 27/03/2017 - Buono d'ordine n. 64</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1035.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1035.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z21212EB97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.145/E/2017 del 18/12/2017 (al netto di IVA) noleggio n 1 pullman per trasporto alunni da Andria a Minervino Murge c/o Politecnico per Attività di orientamento-giorno 18/12/17-Contratto prot.n.9006/41m del 7/12/17 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221C38BA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ASSICURAZIONE POLIZZA N 149102959 -( INCENDIO )ANNO 2017-Saldo fattura n 0000020101 del 20/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNSLRD67B17L328I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI-Div.SAI-Ag.Gen.Andria-Sansonne Leonardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNSLRD67B17L328I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOLSAI-Div.SAI-Ag.Gen.Andria-Sansonne Leonardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3467.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231F331ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 28/PA del 6/9/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale informatico per Funzioni strumentali  -saldo B.ordine n 121 del 30/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07873460724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER STOCK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07873460724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER STOCK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241CEC8E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20174E04359 del 8/2/2017 (al netto di IVA)-Canone annuale relativo al servizio di assistenza e manutenzione software SISDATA(Stipendi +TFR)- anno 2017 - Contratto prot. n.192/4.1.m del 14/01/2017 - B.ordine n.4 del 14/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242014666</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6/PA del 03/11/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale Laboratorio macchine Utensili -saldo B.ordine 146 del 28/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1897.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1897.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261E1CD72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.15_17 del 06/04/2017-Visita MAV SCAVI - ERCOLANO (N.40 biglietti)+ 2 omaggio+ Filmato 3D MAV SCAVI (N.31 biglietti)  - cod. prenotazione 00000376 - giorno 05/04/2017   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE C.I.V.E.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE C.I.V.E.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>562.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261F99B0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.21/PA del 28/09/2017 (al netto di IVA)-MATERIALE PUBBLICITARIO-Targa e manifesti  pubblicitari  con stampa a colori - Prog.:“ENGLISH FOR YOUR JOB”-Avviso Pubblico n.7/2016 -Ordine n.124 del 07/08/2017

</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271C1B468</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14/PA del 16/12/2016 (al netto di IVA) per acquisto materiale per esercitazioni lab. TPS -saldo B.ordine n 153 del 19/11/2016-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1957.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 476/17 del 7/3/2017 (al netto di IVA) - materiale di cancelleria - PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.: “Innovare i processi di apprendimento – Corso base n.2”- Buono d'Ordine n. 51 del 04/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 131 del 24/11/2016 (al netto di IVA) per acquisto licenza software per attività didattica-saldo B.ordine 151 del 18/11/2016-Ordine diretto n 3309842 del 18/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04866651211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNLIMITED TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04866651211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNLIMITED TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FATTPA9_17 del 26/05/2017 (al netto di IVA) per servizio di carico e trasporto materiale fuori uso dell'Istituto-Saldo B.ordine n 93 del 23/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGRNTN60R06A285A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGARAMELLA ANTONIO - Azienda agricola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGRNTN60R06A285A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGARAMELLA ANTONIO - Azienda agricola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.14 del 9/11/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale antinfortunistico per docenti,ass.tecnici e coll.ri scol.ci -saldo B.ordine n 160 del 21/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 11/PA del 16/03/2017 (al netto di IVA) - materiale di cancelleria - PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.: “Innovare i processi di apprendimento – Corso intermedio n.4”- Buono d'Ordine n.55 del 11/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNTGPP73L22A669Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOTECNICA di LIONETTI Giuseppe Gaspare</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNTGPP73L22A669Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOTECNICA di LIONETTI Giuseppe Gaspare</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.10-17 del  30/09/2017(al netto di IVA)per acquisto materiale per manutenzione Istituto - Buono d'ordine n 131 del 13/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C1C75CED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  del  (al netto di IVA) per acquisto materiale informatico per laboratori -saldo B.ordine 167 del 12/12/2016-Ordine diretto n 3372968del 12/12/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1252.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1252.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C1CF05DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento quota d'iscrizione  al 25° Rally Matematico Transalpino per n. 398 alunni e n.15 classi (€ 1,50 per alunno + € 2,00 per classe) - a.s. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92035020525</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associaz. Rally Matematico Transalpino-Sez.Puglia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92035020525</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associaz. Rally Matematico Transalpino-Sez.Puglia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>627.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>627.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D1D70C37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.000002-2017-1 del 23/05/2017 (al netto di IVA) per fornitura e posa in opera di impianto idrico e fognante -saldo B.ordine n38 del 18/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSTGPP68T10L219G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISTILLO GIUSEPPE - TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSTGPP68T10L219G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISTILLO GIUSEPPE - TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D1FF703D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 11-17 del  30/09/2017 (al netto di IVA)per acquisto materiale per esercitazioni laboratori - Buono d'ordine n 137 del 20/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z301DAB369</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.6-17 del 31/03/2017 (al netto di IVA) Acquisto materiale per manutenzione istituto - Buono d'ordine n.52 del 04/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z301DC803B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n.9/PA del 16/03/2017(al netto di IVA) - materiale di cancelleria - PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.: “Innovare i processi di apprendimento – Corso intermedio n.5”-Buono d'Ordine n.57 del 13/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNTGPP73L22A669Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOTECNICA di LIONETTI Giuseppe Gaspare</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNTGPP73L22A669Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOTECNICA di LIONETTI Giuseppe Gaspare</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z311E615A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.22/02 del 25/05/2017 (al netto di IVA) per servizio di manutenzione/ripristino e ammodernamento sistema antifurto -saldo B.ordine n81 del 27/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vigilanza Giurata S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vigilanza Giurata S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z31203031D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 103/PA del 17/11/2017 per acquisto libri per biblioteca scolastica -saldo B.ordine n 150 del 06/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1632.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1632.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z331C83298</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.128/E/2016 del 21/12/2016 (al netto di IVA) per noleggio pullmann per viaggio d'istr. a Bari-Fiera del Levante per giornata di formazione JA del 16/12/2016-contratto prot.n. 8084/4.1.m del 14/12/2016-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z331CEBA4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3 del 07/02/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale manutenzione Istituto-saldo B.ordine n3 del 13/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z331E26BDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7-17 del 30/04/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale elettrico per manutenzione Istituto -saldo B.ordine n75 del 06/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z341D1F80A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.12/PA del 7/02/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria - Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 - Mod." Diffondere l'Innovazione-Corso n 2"-Buono d'ordine n.14 del 28/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>429.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z341DE6F77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.06 E del 24/03/2017 (al netto di IVA) noleggio pullman per trasporto alunni - visita guidata  a Matera c/o Comer Industries - giorno 23/03/2017-contratto prot. n.2155/4.1.m del 20/03/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z351D7CC95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA155 del 28/02/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale di pulizia -B.O.n 41 del 22/02/2017-Ordine diretto n 3523495 del 22/2/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXI di Ferrara Maddalena</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXI di Ferrara Maddalena</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z361D1D934</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1093/EL del 30/01/2017 per iscrizione al gioco-concorso "Kangourou della Matematica 2017"( n 30 alunni)- B.ordine n10 del 27/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z361D963BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1-635203579 del 28/02/2017  per prenotazione n.7 esami - sessione esami candidati docenti interni periodo 1-13/5/2017- Centro Trinity n.5902 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>477.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>477.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z361DAB11B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 474/17 del  7/3/2017 (al netto di IVA) materiale di cancelleria - PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.:”Innovare i processi di apprendimento – corso base n.3” - Buono d'Ordine n.49 del 04/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z361DFBD5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 39/E/2017 del 04/04/2017 (al netto di IVA) - noleggio n.3 pullman per trasporto n.139 alunni e n. 6 docenti accompagnatori a Barletta c/o teatro Curci - giorno 03/04/2017-contratto prot.n.2381/4.1.m del 27/03/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z361EAD5C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20174E18999 del 31/05/2017 (al netto di IVA) per acquisto stampati per segreteria diattica  -saldo B.ordine n91 del 20/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z361EB9012</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.9 del 23/06/2017 (al netto di IVA) per acquisto ripiani per archivio+trasporto e montaggio  -saldo B.ordine n 94 del 23/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1223.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1223.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z37201D3CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 16 del 21/11/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale manutenzione Istituto -saldo B.ordine n 147 del 2/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>569.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>569.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z381F1E749</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.270/PA del 12/07/17 (al netto di IVA)-Materiale informatico PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.:”Innovare i processi di apprendimento-corso intermedio n.5” -Ordine diretto acquisto n.3739164 del 23/06/17-Buono d'ordine n.119</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3A1DD58AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20174E08815 del 15/03/2017 (al netto di IVA) - Progetto Segreteria Digitale-Servizi Web e Software-Licenza d'uso-aggiornamenti- assistenza - Periodo 01/07/2017-31/12/2017-Buono d'Ordine n.58 del 15/03/2016    </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3A1E03FDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt.n.A17PAS0004300 del 31/03/17(al netto di IVA)Dominio:itisandria.gov.it-SERV PRINCIPALE: Hosting Linux(1 A)+SERVIZI AGG.VI Dominio:itisandria.gov.it:AntiVirus e AntiSpam(1 A) e Backup Spazio Web (1 A)-Ordine Rinnovo N°:MO9156719 del 20/3/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2055F8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.88/2017 del 23/10/2017 (al netto di IVA)per acquisto materiale per manutenzione Istituto - Buono d'ordine n 154 del 17/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFZBRN71M11A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFAZIO BRUNO  (Vetreria San Lorenzo)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFZBRN71M11A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFAZIO BRUNO  (Vetreria San Lorenzo)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D1D30B09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2040/170002965 del 10/2/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale di pulizia -Buono d'ordine n.23 del 02/02/2017-Ordine diretto n 3481908 del 2/2/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1012.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1012.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2064BAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BATF060003-Quota iscrizione Progetto Olimpiadi della Matematica-"I Giochi di Archimede"- a.s. 2017/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMI-UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMI-UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E2117FCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.3/1 del 14/12/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazioni laboratorio meccanica-saldo B.ordine n 182 del 02/12/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05970480728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDER ACCIAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05970480728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDER ACCIAI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F1E38688</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20E del 21/04/2017(al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti- viaggio istruzione a Napoli città della scienza - giorno 20/04/2017-contr.prot.n. 2892/4.1.m del 11/04/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F1FDB9EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA406 del 28/09/2017 (al netto di IVA)per acquisto materilae di pulizia- Buono d'ordine n 130 del 12/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXI di Ferrara Maddalena</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXI di Ferrara Maddalena</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>869.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>869.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z401DAC187</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impresa in azione- ITIS Sen. O. Jannuzzi -Andria ( BT) -codice classe 81758-classe 5AM-Saldo fattura N.FATTPA27_17 del 07/03/2017- spesa per partecipazione alunni </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97339000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUNIOR ACHIEVEMENT-YOUNG ENTERPRISE  ITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97339000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUNIOR ACHIEVEMENT-YOUNG ENTERPRISE  ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z421D1F7E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.10/PA del 7/02/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria - Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -Mod."Innovare i processi di Apprendimento-Corso intermedio n1"-Buono d'ordine n.12 del 28/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.42647 del 17/11/2017 (al netto di IVA) per acquisto attrezzatura per laboratorio misure -saldo B.ordine n 148 del 3/10/2017-Ordine dir. n 3874072 del 3/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2310.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4420094BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FATTPA81_17 del 26/09/2017 (al netto di IVA)per acquisto consumabili per defibrillatore - Buono d'ordine n 142 del 26/09/2017-Ordine diretto n 3860527</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02398450425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02398450425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z451E270B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2017/FS/277 del 23/05/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale per esercitazioni Laboratorio Misure -saldo B.ordine n76 del 06/04/2017-Ordine dir.n 3610672 del 6/4/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.3/PA del 24/04/2017 (al netto di IVA) - acquisto materiale per esercitazione laboratori - Buono d'ordine n.79 del 20/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>851.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>851.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z481D5FE05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7PA del 20/02/2017 (al netto di IVA) per prenotazione Hotel "Olimpiadi Informatica" -Buono d'ordine n 29 del 14/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928381209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL FIERA – MAX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01928381209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL FIERA – MAX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>373.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>373.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z492057A24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2017/FS/407 del 09/11/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazione laboratori "Informatica Pascal" -saldo B.ordine n 156 del 17/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B1E18800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.8-17 del 30/04/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale per esercitazioni Laboratori -saldo B.ordine n70 del 03/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>515.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D1DE88D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 64/PA del 31/03/2017 (al netto di IVA)-hardware  per esercitazione Lab. Matematica Pascal - Buono d'ordine n. 61 del 21/03/2017   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.66</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4E1E3E3CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.23E del 24/04/2017(al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti- viaggio istruzione a Napoli sotterranea - giorno 22/04/2017-contr.prot.n. 2921/4.1.m del 12/04/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z501C71B22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  del  (al netto di IVA) per acquisto materiale manutenzione Istituto -saldo B.ordine 165 del 10/12/2016-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z501F350AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.16/PA del 12/07/2017 (al netto di IVA)-MATERIALE PUBBLICITARIO-Lavoro di serigrafia con logo Prog.:“ENGLISH FOR YOUR JOB”-Avviso Pubblico n.7/2016 su cappellini,k-way e polo-Ordine n.122 del 01/07/17

</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1073.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1073.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z511EE2261</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.15/PA del 20/06/2017 (al netto di IVA) per acquisto medaglie e targhe per attività sportiva -saldo B.ordine n 96 del 06/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>321.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>321.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z511F00AA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.128/PA del 23/06/2017 (al netto di IVA)-Materiale informatico PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.:“Innovare i processi di apprendimento - corso
base 2"-Buono d'ordine n.106 del 14/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z51207BEC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2380/17 del 06/11/2017  (al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria per uffici -saldo B.ordine n 164 del 26/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z521C3AA3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.4769/2016 del 07/12/2016 (al netto di IVA) per acquisto materiale fac. consumo per Orientamento -Saldo B.ordine 155 del 28/11/2016-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>313.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z521D6A66A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1/SC del 16/02/2017 (al netto di IVA) per acquisto biglietti ferroviari A/R Barletta/Bologna per partecipazione "Olimpiadi di Informatica a squadre"-Buono d'ordine n 35 del 16/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>571.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>571.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5314FE7D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.129/PA del 14/12/2015 (al netto di IVA)-canone noleggio di n.25 computer Olivetti con monitor 22"- (Trimestre 10/09/2015-09/12/2015)-Contratto prot.n.5625/D10 del 10/09/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10179.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z551F0505D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.127/PA del 23/06/2017 (al netto di IVA)-Materiale informatico PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.:“Diffondere l'innovazione Corso n.1"-Buono d'ordine n.110 del 15/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z581D6A226</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3-17 del 28/02/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale manutenzione Istituto-B.O.n 34 del 16/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z581D6F387</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.4-17 del 31/03/2017 (al netto di IVA) per acquisto Proiettori per palestra -Buono d'ordine n 37 del 17/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1471.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1471.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z591DC7B98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 12/PA del 16/03/2017 (al netto di IVA) - materiale di cancelleria - PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.: “Innovare i processi di apprendimento – Corso base n.4”- Buono d'Ordine n.54 del 11/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNTGPP73L22A669Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOTECNICA di LIONETTI Giuseppe Gaspare</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNTGPP73L22A669Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOTECNICA di LIONETTI Giuseppe Gaspare</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A181E5D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2016/FS/38 del 22/01/2016 (al netto di IVA) - materiale per esercitazioni Lab. Informarica - Ordine diretto di acquisto n. 2698631 del 20/01/2016 - Buono d'ordine n.14 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>902.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>902.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B1CE554D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 03/PA del 16/01/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale pubblicitario per l'Orientamento -saldo B.ordine 1 del 12/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B1D1F7C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.9/PA del 7/02/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria-Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -Mod."Innovazione dal punto di vista amministrativo-Corso n1"-Buono d'ordine n.11 del 28/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B20EF5BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.223/PA del 30/11/2017 (al netto di IVA) per manutenzione stampante 3D Laboratorio CAD -saldo B.ordine n 180 del 24/11/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D1D1F84E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.352/2017 del 30/1/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria-Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -Mod."Pronto soccorso per l'innovazione digitale"-Buono d'ordine n.17 del 28/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D200F3B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 86/PA del 14/10/2017  per acquisto Libri di testo  - Buono d'ordine n 144 del 27/09/2017-(fin.MIUR prot.n. 5749 del 17/7/14 per acqu. libri in comodato d'uso)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1345.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1345.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E1D998B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20174E06873 del 01/03/2017(al netto di IVA) per rinnovo abbonamento annuale alla rivista "Italia Scuola.It-Intero-18"-anno 2017- B.O.n 44 del 01/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E1DFB489</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.36/E/2017 del 30/03/2017(al netto di IVA) noleggio pullman per trasporto alunni a Molfetta c/o Campo Sportivo "Poli" per partecipazione allla Fase Prov.le di Atletica Leggera su pista - giorno 29/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F1D35DBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1213 del 06/02/2017  (al netto di IVA) per acquisto servizio SMS Sistema Mastercom-saldo B.ordine 24 del 03/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z611E1C5D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.173/PA del 06/04/2017 (al netto di IVA) acquisto n.3 videoproiettori per attività d'Istituto - Ordine diretto di acquisto n. 3604899 del 04/04/2017 - Buono d'ordine n.72</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1035.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1035.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z641E7FFE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.61 del 25/05/2017(al netto di IVA)noleggio pullman per trasporto alunni - Visita guidata a Minervino Murge presso Parco Eolico - giorno 19/05/2017-contratto prot.n.3469/4.1.m del 09/05/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z651D65F0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.14/E/2017del 21/2/2017 (al netto di IVA) per noleggio pullman per trasporto alunni da Andria a Bari  c/o CNR il giorno 20/02/2017-contratto prot.n. 1130/4.1.m del 15/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z651DA89CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.5-17 del 31/03/2017 (al netto di IVA) Acquisto materiale per esercitazioni laboratori - Buono d'ordine n.47 del 03/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z651DC7FCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n.10/PA del 16/03/2017(al netto di IVA) - materiale di cancelleria - PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.: “Innovare i processi di apprendimento – Corso base n.5”-Buono d'Ordine n.56 del 13/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNTGPP73L22A669Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOTECNICA di LIONETTI Giuseppe Gaspare</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNTGPP73L22A669Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOTECNICA di LIONETTI Giuseppe Gaspare</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6720697B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 15 del 09/11/2017 (al netto di IVA) per acquisto camici da lavoro per docenti, ass.ti tecnici e coll.ri scol.ci -saldo B.ordine n 161 del 21/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>107.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z681D9647A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1-635203647 del 28/02/2017  per prenotazione n.2 esami - sessione esami candidati esterni periodo 1-13/5/2017- Centro Trinity n.5902 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z681E02315</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.5_17 del 14/04/2017 (al netto di IVA) - Noleggio e posa in opera di materiale audio/video per Assemblea d'Istituto c/o Palazzetto dello Sport - Andria-giorno 11/04/17-Buono d'ordine n.65 del 28/03/17  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07341640725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK Global Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07341640725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK Global Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z681E386CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.18 E del 21/04/2017-(al netto di IVA) noleggio pullman per trasporto alunni - viaggio istruzione a Corato - giorno 20/04/2017 - contratto prot.n.2893/4.1.m del 11/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z681EFE8A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.5/PA del 08/07/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazione laboratori  -saldo B.ordine n 104 del 14/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLMRA42T16C983X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cataldo Mario - CECAM Comp. Elettronici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.5 del 13/04/2017 (al netto di IVA)- acquisto materiale esercitazione laboratori -  Buono d'Ordine n.36 del 17/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z691E9CC18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.119/PA del 07/6/2017  (al netto di IVA) per manutenzione hardware di laboratori -saldo B.ordine n88 del 15/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z691EFB5F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.205 del 21/06/2017 (al netto di IVA)-Materiale informatico PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.:"Innovare i processi di apprendimento - corso base n.4"-Buono d'ordine n.103 del 13/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6B1E64890</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 19 del 10/05/2017 (al netto di IVA) pagamento canone per n.2 mesi(dal 01/05/2017 al 30/06/2017)per manutenzione attrezzature tecnologiche di sicurezza informatica in dotazione presso l'Istituto-saldo contr.prot.n.3200/4.1.m del 28/4/</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dabbicco telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dabbicco telecomunicazioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6F207C7D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 413/PA del 20/11/2017  (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazioni per laboratorio Chimica -saldo B.ordine n 165 del 26/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemic ALS s.rl.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chemic ALS s.rl.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z701D7CEC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.30/01del 10/5/2017(al netto di IVA) per noleggio pullman per trasporto alunni da Andria a Bari c/o Sede TIM il giorno 03/03/2017-contratto prot.n. 1249/4.1.m del 21/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06678780724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIORGIO VIAGGI di Giorgio R.do & Figli S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06678780724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIORGIO VIAGGI di Giorgio R.do & Figli S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z701E18053</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.137/PA del 08/04/2017 (al netto di IVA)-acquisto N.250 risme di carta formato A4 Copy 2 Fabriano - Ordine diretto di acquisto n.3602702 del 03/04/2017 - Buono d'ordine n.69 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z701E1882B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7 del 13/6/2017  (al netto di IVA) per acquisto materiale per esercitazioni laboratori -saldo B.ordine n71 del 03/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z711EF8130</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1225/17 del 13/6/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria per Esami di Stato -saldo B.ordine n101 del 12/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z711F04548</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 26/PA  del 30/06/2017 (al netto di IVA)-Materiale informatico-PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -mod.: "Innovazione dal punto di vista amministrativo - corso n.2"-Buono d'ordine n.109 del 15/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07873460724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER STOCK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07873460724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER STOCK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z71203EF02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 17 del 21/11/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale manutenzione Istituto -saldo B.ordine n 153 del 11/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>161.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z721F0D4B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 30/PA del 6/9/2017(al netto di IVA)-Materiale informatico PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.”Innovare i processi di apprendimento - corso intermedio n.1 - Buono d'ordine n. 115 del 19/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07873460724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER STOCK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07873460724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER STOCK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z73208437A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 210/PA del 22/11/2017 (al netto di IVA) per acquisto toner per esercitazioni laboratorio informatica -saldo B.ordine n 167 del 28/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741DE6A2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.17/PA del 27/03/2017(al netto di IVA) noleggio pullman per trasporto alunni c/o il Centro di Geodesia Spaziale "Colombo" - Matera- giorno 23/03/2017-contratto prot.n.2150/4.1.m del 20/03/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741E1DD91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.8 del 13/6/2017  (al netto di IVA) per acquisto materiale per manutenzione Istituto -saldo B.ordine n74 del 04/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z751E370CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 572/FPA1 del 20/04/2017-pagamento n.41 biglietti ingresso al Museo "Città della Scienza" - Napoli - Viaggio d'istruzione del giorno 20/04/2017 - classi: 1AI e 2BM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS - CITTA'  DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS - CITTA'  DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752071CE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.17000227 del 30/11/2017 per acquisto libri per biblioteca classe -saldo B.ordine n 163 del 24/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04633140969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIRO PUBLISHING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04633140969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIRO PUBLISHING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z761F0C326</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 29/PA del 6/9/2017 (al netto di IVA)-Materiale informatico - PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.:”Innovare i processi di apprendimento-corso base
n.1” – Buono d'ordine n.114 del 19/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07873460724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER STOCK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07873460724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER STOCK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z771D2CD36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.01E del 9/3/2017 per spese di viaggio vitto e alloggio per viaggio di istruzione alunni a Verona e Vicenza -dal 9/3 al 12/3/17(cl.si 4AI e 4CI) e dal 10/3 al 13/3/17(cl.si 4AE, 4BE,4BI)-Contratto prot.n.1595/41m del 4/3/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05785810721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI FABRI TRAVEL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05785810721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI FABRI TRAVEL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38501.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38501.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z781FCF38A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20174E26130 del 11/9/2017 (al netto di IVA)-Acquisto registri verbali del Consiglio di Classe 2017/18 - Buono d'Ordine n.128 del 07/09/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B20B1A33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 76 del 24/11/2017(al netto di IVA) noleggio n 3 pullman per trasporto alunni da Andria a Bari c/o Fiera del Levante -Salone dello studente per l'Orientamento Univ.-giorno 23/11/17-Contratto prot.n.8181/41m del 10/11/17 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E1DAB2DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 475/17 del 7/3/2017 (al netto di IVA) materiale di cancelleria - PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.:“Diffondere l’innovazione–Corso n. 1” - Buono d' Ordine n.50 del 04/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>417.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>417.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E1F1F63B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 003097del 10/07/2017 (al netto di IVA)-Materiale informatico-PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -mod.:"Innovare i processi di apprendimento - corso
intermedio n.2-Ordine diretto di acquisto n.3739571 del 23/06/2017-Buono d'ordine n.120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9845 del 03/11/2017 (al netto di IVA) per Servizio SMS Sistema MasterCom -saldo B.ordine n 169 del 03/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1/2017/PA del 09/11/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale facile consumo per esercitazioni laboratorio Meccanica -saldo B.ordine n 155 del 17/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03624900720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLUCOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03624900720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLUCOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z811EE7CC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1/PA del 30/06/2017 (al netto di IVA) per acquisto attrezzatura per laboratori  -saldo B.ordine n 98 del 07/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04749110724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NEON ALFA di De Nigris Mario & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04749110724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NEON ALFA di De Nigris Mario & C. s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>717.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>717.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z811FCBF0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 453 del 13/9/2017 (al netto di IVA)-Acquisto Libretti assenze e custodie per Segreteria Didattica - Buono d'Ordine n.127 del 06/09/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z822030A3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7017325713 del  6/10/2017 (al netto di IVA)per acquisto materiale esercitazione Lab.Sistemi  - Buono d'ordine n 151 del 06/10/2017-O.D. n 3883623 del 6/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1390.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1390.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z831DE731C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.17 del 28/03/2017(al netto di IVA)- Noleggio pullman per trasporto n.26 alunni e n.2 docenti accompagnatori a Bitonto c/o Teatro Comunale per partecipazione Concorso indetto dall'Associazione "Accademia Vitale Giordano"-giorno 24/03/2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z851D8968D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.PA/2/17 del 06/04/2017 (al netto di IVA)-Lavori di manutenzione/riparazione presso il Centro Risorse - Via A.Moro,3 - Andria - Buono d'Ordine n.43 del 24/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z851D9627D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1-635203420 del 28/02/2017  per prenotazione n.57 esami - sessione esami candidati alunni interni periodo 1-13/5/2017- Centro Trinity n.5902 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4451.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4451.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z851FED488</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FATTPA11_17 del 21/09/2017 (al netto di IVA) per servizio di carico e trasporto materiale fuori uso dell'Istituto-Saldo B.ordine n 135 del 18/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGRNTN60R06A285A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGARAMELLA ANTONIO - Azienda agricola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGRNTN60R06A285A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGARAMELLA ANTONIO - Azienda agricola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z861DC5A9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.72FE/2017 del 27/03/2017(al netto di IVA)-acquisto n.2 personal computer FUJITSU P556 e n.2 MONITOR 22" BENG per Lab.Sistemi e per Uff.Tecnico - Buono d'ordine n. 53 del 10/03/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1204.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z861DE1DA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n.649/17 del 24/03/2017 (al netto di IVA) - materiale di cancelleria - PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.: “Innovare i processi di apprendimento – Corso intermedio n.3”-Buono d'Ordine n.60 del 18/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z871EF6CA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 003984 del 13/6/2017 (al netto di IVA) per acquisto SKILLS CARD + esami ECDL -saldo B.ordine n100 del 12/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882033FD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 12-17 del 31/10/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale per manutenzione Istituto-saldo B.ordine n 152 del 07/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z891E39D6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FATTPA 22_17 del 12/04/2017-Visita MAV SCAVI- ERCOLANO (N.50 biglietti)+ 4 omaggio- cod. prenotazione 00000420 - giorno 22/04/2017   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE C.I.V.E.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE C.I.V.E.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A211D5FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.3710 del 07/12/2017(al netto di IVA) per rinnovo abbonamento annuale alle riviste "Notizie della scuola" -saldo B.ordine n 185 del 5/12/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B1BFD37A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 10/02 DEL 1/2/2017 (al netto di IVA)-CANONE SERVIZIO RADIOMOBILE 01/1/2017 AL 31/1/2017 PER VIGILANZA -VIALE A.MORO N.3 -ANDRIA ( CONTRATTO PROT. 8407/4.1.m del  29/12/2016) </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3709.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B1D67DE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7017053941 del 16/02/2017 (al netto di IVA) per  acquisto materiale per esercitazioni laboratorio Misure -acconto Buono d'ordine n 33 del 16/02/2017 -acconto Ordine diretto n 3511952 del 16/2/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B1E1D9F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.13 E del 11/04/2017-(al netto di IVA) noleggio pullman per trasporto alunni - viaggio istruzione a Lagopesole - giorno 10/04/2017 - contratto prot.n.2668/4.1.m del 04/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8C1E1113C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.11 E del 07/04/2017-(al netto di IVA) noleggio pullman per trasporto alunni - viaggio istruzione a Canosa - giorno 06/04/2017 - contratto prot.n.2534/4.1.m del 31/03/17</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8D1FF63E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 12 del 2/10/2017 (al netto di IVA)per acquisto armadi Terry 3 ante- Buono d'ordine n 136 del 20/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F1FE4CFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.000004-2017-03 del 27/09/2017 (al netto di IVA) per servizio di raccolta con trasporto e recupero rifiuti speciali non pericolosi-Saldo B.ordine n 132 del 14/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLALCU75A59E882I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALO' LUCIA - RAIN BOW RIGENERAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLALCU75A59E882I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALO' LUCIA - RAIN BOW RIGENERAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8FIE38B6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 28/PA del 22/04/2017 (al netto di IVA)-noleggio pullman per trasporto alunni - viaggio di istruzione a Benevento - giorno 21/04/2017-contratto prot. n.2898/4.1.m del 11/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901D141F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FatPAM3 del 06/02/2017  per acquisto biglietti aerei A/R Bari/Vilnius-Fiera di KAUNAS dal 20/3/2017 al 24/03/2017-saldo B.ordine 9 del 25/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2672.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2672.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z911C46CAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  del  (al netto di IVA) per acquisto materiale per eserc. Lab. Sistemi -saldo B.ordine 157 del 30/11/2016-Ordine diretto n 3341338 del 30/11/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1017.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1017.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z91200F7ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.85/PA del  14/10/2017 per acquisto Libri di testo  - Buono d'ordine n 145 del 27/09/2017-(fin.Comune di Andria  prot.n. 19886 del 10/3/15-Diritto allo studio anno 2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>434.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z921DFB2DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.7017103458 del 27/03/2017(al netto di IVA) - acquisto materiale per esercitazioni laboratorio Elettronica -acconto Ordine diretto n.3587565 del 25/03/2017 -Buono d'ordine n.63 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>918.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>918.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z921E3E47A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.25E del 28/04/2017(al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti- viaggio istruzione ad Ordona - giorno 27/04/2017-contr.prot.n. 2979/4.1.m del 14/04/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z941C63B49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  del  (al netto di IVA) per acquisto materiale pubblicitario PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 "Supportare l'Innovazione a scuola" -saldo B.ordine 158 del 06/12/2016-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z94202B7D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 87/2017 del 23/10/2017 (al netto di IVA)per acquisto materiale per manutenzione Istituto - Buono d'ordine n 149 del 5/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFZBRN71M11A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFAZIO BRUNO  (Vetreria San Lorenzo)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFZBRN71M11A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFAZIO BRUNO  (Vetreria San Lorenzo)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z951FE5D4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA426 del 17/10/2017  (al netto di IVA)per acquisto materiale di pulizia - Buono d'ordine n 133 del 14/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXI di Ferrara Maddalena</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXI di Ferrara Maddalena</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>997.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>997.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z95205F789</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2254/2017  del  20/10/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale cancelleria per attività Didattica -saldo B.ordine 157 del 19/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z991D2C2C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1E del 07/02/2017(al netto di IVA) per manutenzione motore elettrico -Laboratorio Macchine a Fluido-Buono d'ordine n.22 del 01/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07713660723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELETTROIMPIANTI PORRO & CASSANO S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07713660723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ELETTROIMPIANTI PORRO & CASSANO S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1E3E43B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.32/PA del 30/04/2017(al netto di IVA)noleggio pullman per trasporto alunni classi1/2CI- Viaggio d'istruzione a Canosa - giorno 26/04/2017-contratto prot.n.2970/4.1.m del 14/04/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D1E044FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n PAIT1342 del 18/04/2017 (al netto di IVA)- Assistenza via e-mail software ZonabitOrario per anno 2017-Buono d'ordine n.66 del 28/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D1E38660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.19  E del 21/04/2017-(al netto di IVA) noleggio pullman per trasporto alunni - viaggio istruzione a Ercolano - giorno 20/04/2017 - contratto prot.n.2891/4.1.m del 11/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E1E1DA2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.15 E del 12/04/2017-(al netto di IVA) noleggio pullman per trasporto alunni - viaggio istruzione a Paestum - giorno 11/04/2017 - contratto prot.n.2667/4.1.m del 04/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA11AB1649</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.326FE/2016 del 22/12/2016  (al netto di IVA)-canone noleggio di n.30 computer HEWLETT PACKARD con monitor 21.5"- (Trimestre 1° anno 2016)-Contratto prot.n.5826/4.1.m del 20/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26314.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8771.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA11E4D8BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.610FP del 15/5/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale per ed.Fisica -saldo B.ordine n 78 del 20/04/2017-Ordine diretto n 3630730 del 20/4/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1290.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA21E061C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.000003-2017-1 del 23/05/2017  (al netto di IVA) per intervento di manutenzione bagno uff. Presidenza -saldo B.ordine n67 del 29/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSTGPP68T10L219G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISTILLO GIUSEPPE - TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSTGPP68T10L219G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISTILLO GIUSEPPE - TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA21EE2D6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n.3/SP del 28/06/17(al netto di IVA)-Mat.le pubblicitario-PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-lavoro di serigrafia con Logo PON"Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento-Snodo Formativo Provinciale" su targa-Ordine n.97 del 6/06</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06771630727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06771630727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA31D030A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20174E02615 del 27/01/2017 (al netto di IVA) per acquisto bollettini c/c postale per segreteria didattica-saldo B.ordine 8 del 20/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA42124EBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 997/2017 del 5/12/2017(al netto di IVA) per manutenzione Istituto -saldo B.ordine n 188 del 05/12/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PZZGLI56B43A285V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pizzolorusso Giulia-ECO BAT TRASPORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZGLI56B43A285V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pizzolorusso Giulia-ECO BAT TRASPORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA51B37A97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. del   (al netto di IVA)-spese per acquisto registri dello Stato del Personale del Professore -Mod.P/143 -Buono d'Ordine n.114 del 17/09/2016 -Ordine diretto di acquisto n.3154504 del 17/09/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA51D1F81A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.354/2017 del 30/01/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria - Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 - Mod."Innovare i processi di apprendimento- Corso intermedio n2"-Buono d'ordine n.15 del 28/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>394.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>394.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA61D3E491</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO SUPPORTO CURRICULA  CISCO ACADEMY PROGRAM + SERVIZI DI SUPPORTO AI PROGRAMMI CISCO ACADEMY PROGRAM PER L' ANNO SOLARE 2017-PROTOCOLLO DI INTESA DEL 31/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA61DF7C72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.12/17 del 27/04/2017-compenso netto per attività di docenza-percorso mirato alla formazione al personale tema:" Nuovo Codice dei Contratti- D.Lgs 50/2016" e " Trasparenza e Accesso Civico Atti P.A." contr.prot.n.2332/4.1.m del 24/03/1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSNCL72M15F923R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI  NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSNCL72M15F923R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI  NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA61EAEA2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1528 del 16/06/2017 (al netto di IVA) per acquisto cancelleria per la didattica -saldo B.ordine n92 del 20/05/2017-Ordine dir. n3681518 del 20/5/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER-INGROS di FREGA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER-INGROS di FREGA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>211.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>211.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA71D70DB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura/invoice No. AR2017-036 del 15/02/2017- spesa per partecipazione alunni alla fiera "JA Marketplace Vienna 2017" del 17-19/3/2017 - ITIS Sen. O. Jannuzzi Andria (B-TOGETHER JUNIOR COMPANY)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00252077520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUNIOR Enterprise Austria-Junior Achievement</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00252077520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUNIOR Enterprise Austria-Junior Achievement</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA71FEB96B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.A17PAS0011188 del 30/09/2017 (al netto di IVA)-Ordine n.65046218 del 18/9/17- SERVIZIO  DATABASE MYSQL durata del servizio dal 7/10/2017 al 6/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC1E1CB53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.174/PA del 06/04/2017(al netto di IVA)-acquisto n.4 KIT fissaggio per videoproiettore - Ordine diretto di acquisto n.3605030 del 04/04/2017-Buono d'ordine n.73</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC20CB093</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 78 del 29/11/2017 (al netto di IVA) noleggio n 1 pullman per trasporto alunni da Andria a Pescara c/o Fiera dell'Elettronica -giorno 25/11/17-Contratto prot.n.8359/41m del 17/11/17 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAD1E2E016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.16 E del 20/04/2017-(al netto di IVA) noleggio pullman per trasporto alunni - viaggio istruzione a Napoli - Città della Scienza- giorno 19/04/2017 - contratto prot.n.2823/4.1.m del 10/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB01D63F4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FatPAM5 del 25/02/207 per prenotazione alloggio a Vienna-quartiere Favoritien il 15-17/3/2017 e 15-19/3/2017-Fiera Junior Achievement-saldo Buono d'ordine n 31 del 15/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06395240721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zerottanta Travel di Bindi e de Robertis s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1398.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1398.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB11CD0F6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  del (al netto di IVA) -Ordine Rinnovo n.MO8849745 del 18/12/2016- Rinnovo Servizio  DataBase MYSQL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB11D40EC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.10/E/2017 del 9/02/2016 (al netto di IVA) noleggio n 2 pullman per trasporto alunni da Andria a Bari  -Campus Universitario "Quagliariello"- per l'Orientamento Univ.-giorno 9/02/2017-Contratto prot.n.806/41m del 7/2/17 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>361.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB11D566E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2017/FS/113 del 1/3/2017 (al netto di IVA)per acquisto materiale per esercitazioni laboratorio Misure -saldo Buono d'ordine n 27 del 11/02/2017 -saldo Ordine diretto n 3502688 del 11/2/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>467.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>467.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20CA786A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 3440 DEL 01/2/2014-CANONE SERVIZIO RADIOMOBILE DAL 01/01/2014 AL 31/01/2014 PER VIGILANZA -VIALE GRAMSCI,40 -ANDRIA ( CONTRATTO PROT. 9091/A2g  del  28/12/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GIURATA SRL-CORATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11475.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4383.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21DAB036</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n.  472/17 del 7/3/2017 (al netto di IVA) materiale di cancelleria - PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.:” Diffondere l’innovazione – Corso n.3” -Buono d'Ordine n.48 del 04/03/2017  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06270930727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SERVICE PAPER S.A.S. di Scaringella Savino & c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>423.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB41E1433C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1-646041542 del 31/03/2017  per prenotazione n.1 esame - candidato docente  interno (prof. Valente Luigi M.)- sessione esami giugno1 - periodo 28/05/17-10/06/2017-Centro Trinity n.5902 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52082343</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Quota Associativa 2017-Cod.Ministeriale Istituto: BATF060003 (€ 4,00 x 151 studenti della classe quarta) - nota prot. n. AD17/EMU/253 del 20/10/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05077920485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione AlmaDiploma</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05077920485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione AlmaDiploma</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>604.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>604.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61BCEB20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7016338408 del 7/11/2016 (al netto di IVA) per acquisto materiale elettrico per esercitaz. Lab.Misure -acconto B.ordine 141 del 29/10/2016-acconto Ordine diretto n 3259006 del 29/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS  S.p.A. - COD. CL. 11081531</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS  S.p.A. - COD. CL. 11081531</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1372.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1372.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61CFDF77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.05/PA del 24/01/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale pubblicitario per l'Orientamento-saldo B.ordine 7 del 19/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61D66A1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 05 E del  20/03/2017 (al netto di IVA) noleggio n 1 pullman per trasporto alunni da Andria a Napoli Capodichino e ritorno giorni 15 e 19/3/2017-Contratto prot.n.1251/4.1.m  del 21/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB81D3E389</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERSAMENTO QUOTA DI ASSOCIAZIONE QUALE SOCIO ISTRUZIONE FORMATIVA PER L'ANNO SOLARE 2017- PROTOCOLLO D'INTESA DEL 31/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97523040588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT ACADEMY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1D2A085</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 408/2017 del 31/01/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria-Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -Mod."Promuovere l'innovazione "-Buono d'ordine n.20 del 31/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1E2ED65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 27/PA del 20/04/2017 (al netto di IVA)-noleggio pullman per trasporto alunni - viaggio di istruzione a Corato - giorno 19/04/2017-contratto prot. n. 2827/4.1.m del 10/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1EA889B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.FATTPA8_17 del 26/05/2017 (al netto di IVA) per servizi di lavori di pulizia aree verdi dell'Istituto-Saldo B.ordine n90 del 18/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGRNTN60R06A285A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGARAMELLA ANTONIO - Azienda agricola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGRNTN60R06A285A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGARAMELLA ANTONIO - Azienda agricola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1D3EEB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura/invoice 170126-1 del 26/01/2017- Quote di partecipazione alunni alla fiera "Innovative Business 2017" del 22-24/3/2017 - ITIS Sen. O. Jannuzzi Andria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>LT191832513</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>LT191832513</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC01CEE91F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1/A del 18/01/2017 per acquisto biglietti aerei A/R Napoli/Vienna -Fiera Junior Achievement dal 15/3 al 19/3/17-saldo B.ordine n6 del 16/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00442260725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUTO VIAGGI di Caputo Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00442260725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUTO VIAGGI di Caputo Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1463.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1463.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC01E2AE4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.162 del 19/04/2017 (al netto di IVA) Assistenza software Axios - Inventario-Migrazione/Unione Archivi Area Magazzino Excel/Axios -  Buono d'ordine n.77 del 07/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.I. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11ABC49C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.170005022/G del 17/05/2017 (al netto di IVA) - noleggio fotocopiatore XEROX WC5875prod.Alta s.3667824981-RATA periodo 01/10/2016-31/12/2016-Ordine Diretto acquisto n.3080017 del 22/07/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5046.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1682.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11D31CF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 10/01 del 28/02/2017(al netto di IVA) noleggio pullman per trasporto alunni a Castel del Monte-Gara Corsa Campestre  -il 8/2/2017-Contratto prot.n.697/41m del 2/2/17 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06678780724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIORGIO VIAGGI di Giorgio R.do & Figli S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06678780724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIORGIO VIAGGI di Giorgio R.do & Figli S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11E9C56B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.111/PA del 30/5/2017  (al netto di IVA) per lavoro di adeguamento rete-Lab.Informatica -saldo B.ordine n87 del 15/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC1200A4C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.89/PA del 14/10/2017 (al netto di IVA)per acquisto Timbri per ufficio tecnico - Buono d'ordine n 143 del 26/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSCMNL71R17A669E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC31D7B902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA154 del 28/02/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale igienico-sanitario di afcile consumo per laboratori-B.O.n 40 del 21/02/2017-ordine diretto n 3522875 del 21/2/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXI di Ferrara Maddalena</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXI di Ferrara Maddalena</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>392.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC320C0454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA/5/17 del 30/11/2017(al netto di IVA) per manutenzione Centro risorse -saldo B.ordine n 175 del 14/11/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07103270729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PETRUZZELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.01/e del 1/03/2017 (al netto di IVA) -CONVENZIONE "LPI APPROVED ACADAMIC PARTNER (LPI AAP) ANNUAL LEADERSHIP FEES" ANNO 2016/2017-(prot.n. 1336/D11 del 25/02/2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05188780489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METASSISTANT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05188780489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METASSISTANT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC41EA526F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n.2040/170013976 del 31/05/2017( netto di IVA)-materiale di cancelleria-PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.:“Innovazione dal punto di vista amministrativo– Corso n.2”-Ordine diretto di acquisto MEPA n.3675016 del 17/05/17-Buono d'ordine </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>555.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC41EE92C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.133/PA del 30/06/2017 (al netto di IVA) - Materiale informatico -PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -mod.:” Innovare i processi di apprendimento - corso base n.3” - Buono d'ordine n.99 del 07/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>411.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC61E01B15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.25 del 04/04/2017 (al netto di IVA) noleggio pullman per trasporto alunni e docenti - visita guidata a Manfredonia c/o Somacis S.p.a. - giorno 04/04/2017 - contr.2420/4.1.m del 28/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC61E1B2F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.31/01del 10/5/2017(al netto di IVA) per noleggio pullman per trasporto alunni da Andria a Bari c/o Campus Univ. il giorno 29/04/2017-contratto prot.n. 2656/4.1.m del 04/04/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06678780724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIORGIO VIAGGI di Giorgio R.do & Figli S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06678780724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIORGIO VIAGGI di Giorgio R.do & Figli S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC61F06CDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.129/PA del 23/06/2017 (al netto di IVA)-Materiale informatico PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.:“Diffondere l'innovazione - corso 3"-Buono d'ordine n.111 del 16/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC620B8A94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.13-17 del 30/11/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazioni Laboratori -saldo B.ordine n 170 del 11/11/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC920081AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.392 del 29/09/2017 (al netto di IVA) per acquisto trolley universale per notebook/videoproiettore-Saldo B.ordine n 141 del 26/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC920BBD64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 19 del 14/12/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazioni laboratori-saldo B.ordine n 172 del 13/11/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1D70DE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura/invoice No. AR2017-037 del 15/02/2017- spesa per partecipazione alunni alla fiera "JA Marketplace Vienna 2017" del 17-19/3/2017 - ITIS Sen. O. Jannuzzi Andria (Recyglass Junior Company)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00252077520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUNIOR Enterprise Austria-Junior Achievement</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00252077520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUNIOR Enterprise Austria-Junior Achievement</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1EFA18F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 226 del 18/07/2017 (al netto di IVA) - Materiale informatico - PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.:“Pronto soccorso per l'innovazione digitale”- Buono d'ordine n.102 del 13/06/2017
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1182.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1182.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC20CB351</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1/003 del 15/12/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale manutenzione palestra scoperta-saldo B.ordine n 178 del 16/11/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02147630723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL ME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02147630723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL ME S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1304.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.63del 26/5/2017(al netto di IVA) per noleggio pullman per trasporto alunni da Andria a Bari c/o Fiera del levante il giorno 23/05/2017-contratto prot.n.3791/4.1.m del 18/05/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05835990721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FERRARA VIAGGI di Giuseppe Ferrara & C.sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2017/FS/455 del 06/12/2017 per rinnovo abbonamento annuale alla rivista  "Elettronica in "-saldo B.ordine n 186 del 5/12/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1137/PASP del 6/12/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazioni Laboratorio di Chimica -saldo B.ordine n 158 del 21/10/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANCHIMICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>967.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>967.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD21D2A020</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 407/2017 del 31/01/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale di cancelleria-Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -Mod."Innovare i processi di apprendimento-Corso intermedio n2 "-Buono d'ordine n.19 del 31/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>68.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD31D56C23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2017/FS/87 del 15/02/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazioni Lab.Informatica1 -Buono d'ordine n 28 del 13/02/2017 -Ordine diretto n 3502875 del 13/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10918280156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA GROUP srl - Divisione Elettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD3211559C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4573/2017 del 04/12/2017(al netto di IVA) per acquisto multifunzione LEXMARK MX310DN B/N -Laser-saldo B.ordine n 181 del 1/12/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05723240726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POVIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD61D6A5B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.09/01 del 28/02/2017(al netto di IVA) per noleggio pullman per trasporto alunni da Andria a Bari c/o Sede TIM il giorno 23/02/2017-contratto prot.n. 1169/4.1.m del 16/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06678780724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIORGIO VIAGGI di Giorgio R.do & Figli S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06678780724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GIORGIO VIAGGI di Giorgio R.do & Figli S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD61E8C450</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.8/SC del 13/05/2017 (al netto di IVA) per acquisto biglietti ferroviari A/R Barletta/Benevento per partecipazione al concorso "Kngourou della Matematica 2017"-Buono d'ordine n85 del 10/05/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04467870723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSALLUCCI VIAGGI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD81E6893D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.23/02 del 25/05/2017 (al netto di IVA) per acquisto Chiavi per sistema antifurto Istituto-transponder RFID -saldo B.ordine n82 del 29/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vigilanza Giurata S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238270720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vigilanza Giurata S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD81FEC2B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 323/PA del 23/09/2017 (al netto di IVA)per acquisto risme carta formato A/4- Buono d'ordine n 134 del 18/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD91E3E401</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.31/PA del 30/04/2017(al netto di IVA)noleggio pullman per trasporto alunni classi1/2DI- Viaggio d'istruzione a Caserta - giorno 26/04/2017-contratto prot.n.2975/4.1.m del 14/04/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>616.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>616.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD91F02486</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n.23/PA del 30/06/2017 (al netto di IVA)-Materiale informatico-PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -mod.:"Supportare l'innovazione a scuola”- Buono d'ordine n.107 del 15/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07873460724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER STOCK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07873460724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER STOCK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB1D66464</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.6/PA del 28/02/2017 (al netto di IVA) per noleggio pullman per trasporto alunni da Andria a Bari c/o CNR il giorno 22/02/2017-contratto prot.n. 1132/4.1.m del 15/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSSST65D13A285U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 142/17 del  18/2/2017 (al netto di IVA) per  manutenzione Istituto -saldo Buono d'ordine n 32 del 15/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Pizzolorusso Giulia-ECO BAT TRASPORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZGLI56B43A285V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pizzolorusso Giulia-ECO BAT TRASPORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.110/PA del 30/5/2017  (al netto di IVA) per acquisto Toner per esercitazioni labor. TPS -saldo B.ordine n86 del 15/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 003096 del 10/07/2017 (al netto di IVA)-Materiale informatico-PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -mod.: "Governare la scuola dell'innovazione”- Ordine diretto d'acquisto n.3728673 del 17/06/2017-Buono d'ordine n.112 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 003181 del 10/07/2017(al  netto di IVA)-Materiale informatico PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-mod.:”Promuovere l'innovazione” – Ordine Diretto di acquisto n. 3737202 del 22/06/2017-Buono d'ordine n.118 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 226/PA del 23/12/2016(al netto di IVA) -per acquisto digital PEN 2.0 Staedtler -BUONO D'ORDINE N 170 del 22/12/2016 ATTREZZATURE H</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.26/PA  del 22/11/17 (al netto di IVA)acquisto materiale pubblicitario con logo PON:"Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento"-Snodo Formativo Provinciale-cod.prog.10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15-Ordine n.177 del 14/11/17   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.4 del 12/04/2017 (al netto di IVA) - acquisto materiale manutenzione Istituto-Buono d'Ordine n.26 del 06/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>411.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE01F39BC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.271/PA del 12/07/2017 (al netto di IVA)-Materiale didattico di facile consumo  - progetto:“ENGLISH FOR YOUR JOB” - Avviso pubblico pubblico n.7/2016-ordine diretto di acquisto n.3752957 del 04/07/17-Buono d'ordine n.123</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PATIERNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1032.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1032.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE11FAEEB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.A17PAS0009782 del 31/08/2017 (al netto di IVA)-Ordine Rinnovo n.MO9530768 del 9/8/17- Rinnovo Dominio:itisandria.it-SERV PRINC.:Hosting Wind.Linux (1A)+SERV.AGG.VI Dominio:itisandria.it;AntiVirus e AntiSpam (1A),Email ill.e Backup S.W</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE21F0A669</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n.003095 del 10/07/2017 (al netto di IVA)-Materiale informatico-PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -mod.:"Innovare i processi di apprendimento-corso
intermedio n.3” –Ordine diretto di acquisto n.3728722 del 17/06/17-Buono d'ordine n.113</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE2206BAD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. del (al netto di IVA) per acquisto arredi per aule scolastiche ( cattedre, lavagne a parete, sedie aule)-saldo B.ordine n 162 del 23/10/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Camillo Sirianni s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Camillo Sirianni s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>559.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE5211C45A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. del (al netto di IVA) per rinnovo abbonamento annuale alla rivista "Scuola e Amministrazione"-saldo B.ordine n 183 del 4/12/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04000910754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA DINAMICA SOC. COOP.VA ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04000910754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA DINAMICA SOC. COOP.VA ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE61C93A8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 225/PA del 23/12/2016 (al netto di IVA) per acquisto notebook per Istituto -saldo B.ordine n 168 del 17/12/2016-Ordine diretto n 3393456 del 17/12/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1740.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.22/E/2017del 8/3/2017 (al netto di IVA) per noleggio pullman per trasporto alunni da Andria a Bari c/o Sede TIM il giorno 07/03/2017-contratto prot.n. 1388/4.1.m del 23/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 554/FPA1 del 19/04/2017-pagamento n.42 biglietti per Ingresso al Museo Interattivo - c/o Città della Scienza- Napoli - Viaggio d'istruzione del giorno 19/04/2017 - classi: 2AI e 2AE-acconto prenotazione del 27/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS - CITTA'  DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS - CITTA'  DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>462.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71E770C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.00094 del 07/05/17 (al netto di IVA)-prenotazione n.3 camere di albergo per soggiorno docente accompagnatore e alunni partecipanti alla gara "Trofeo di Scacchi-Scuola 2017"- Montesilvano dal 04/05/17 al 07/05/17-ORDINE n.84 del 04/05/</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03732030584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pistacchio Srl - GRAND HOTEL MONTESILVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03732030584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pistacchio Srl - GRAND HOTEL MONTESILVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1039.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1039.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE820EE7C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.E-406 del 30/11/2017 (al netto di IVA) per acquisto  Licenze Antivirus per attività didattica -saldo B.ordine n 179 del 24/11/2017-Ordine Dir. n 3992031 del 24/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAMARKET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAMARKET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1095.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE91E146BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.3010 del 06/04/2017  (al netto di IVA) - acquisto servizio SMS Sistema Mastercom- Buono d' Ordine 68 del 01/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE920BF70A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 174/2017 del 14/11/2017(al netto di IVA) per acquisto materiale manutenzione Istituto-saldo B.ordine n 174 del 14/11/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>392.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA1E3577A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.20_17 del 11/04/2017-Visita MAV SCAVI- ERCOLANO (N.43 biglietti)+ 4 omaggio+ Filmato 3D MAV SCAVI (N.43 biglietti) - cod. prenotazione 00000368 - giorno 20/04/2017   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE C.I.V.E.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE C.I.V.E.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>586.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA1FC35A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13 del 05/10/2017 (al netto di IVA)per acquisto materiale per manutenzione Istituto - Buono d'ordine n 125 del 2/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRSRSO61R63A285J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORUSSO ROSA-ferramenta-colori-affini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>428.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>428.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC1D99CA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20174E06706 del 01/03/2017 per rinnovo abbonamento annuale alla rivista "PAIS"-anno 2017- B.O.n 45 del 01/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC1F03C46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 25/PA  del 30/6/2017(al netto di IVA)-Materiale informatico-PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 -mod.:"Innovare i processi di apprendimento - corso
base n.5”-Buono d'ordine n.108 del 15/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07873460724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER STOCK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07873460724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVER STOCK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>421.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED1E0E4C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1-644767283 del 29/03/2017  per prenotazione n.9 esami - candidati alunni interni - sessione esami giugno1 - periodo 28/05/17-10/06/2017-Centro Trinity n.5902 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>GB228129805</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE - LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>673.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED1E7FBA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.31E del 15/5/2017(al netto di IVA) per noleggio minibus per trasporto alunni da Andria a Brindisi c/o Teatro Impero il giorno 13/05/2017-contratto prot.n.3468/4.1.m del 09/05/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2122EFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impresa in azione-ITIS SEN.O.JANNUZZI -ANDRIA(BT)-N3 CLASSI -CODICE CLASSE : 83150-83152-83153-Saldo fattura n.FATTPA211_17 del 11/12/2017  (al netto di IVA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97339000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUNIOR ACHIEVEMENT-YOUNG ENTERPRISE  ITALY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97339000156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUNIOR ACHIEVEMENT-YOUNG ENTERPRISE  ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF01C72005</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.204/PA del 14/12/2016 (al netto di IVA) per manutenzione fotocopiatore laboratorio CAD -Saldo B.ordine 166 del 12/12/2016-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11D82B60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.18/E/2017del 3/3/2017 (al netto di IVA) per noleggio pullman per trasporto alunni da Andria a Foggia  c/o ITT"Altamura -Da Vinci" il giorno 3/03/2017-contratto prot.n. 1385/4.1.m del 23/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227960726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSI Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF120C2165</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.14-17 del 30/11/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale per manutenzione Istituto -saldo B.ordine n 176 del 14/11/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04083300725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.P.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21DA8898</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7017082036 del 8/03/2017(al netto di IVA) per acquisto macchina per laboratorio TPS (vasca tripla PCB sviluppo PCB)-B.O.n 46 del 03/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF41C6476F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  del  (al netto di IVA) per acquisto materiale pubblicitario PON 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-15 "Governare la scuola dell'Innovazione " -saldo B.ordine 159 del 06/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07170350727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DITTA EUROPRINT S.A.S. di CANNONE Maria & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF51E39D1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.22E del 24/04/2017(al netto di IVA)-Noleggio pullman per trasporto alunni e docenti- viaggio istruzione a Ercolano - giorno 22/04/2017-contr.prot.n. 2920/4.1.m del 12/04/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468110720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTONOLEGGIO SASSI ANGELO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF520B9C26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 217/PA del 22/11/2017  (al netto di IVA) per acquisto materiale esercitazione laboratori -saldo B.ordine n 171 del 13/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06526460727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61C93EDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  del  (al netto di IVA) per acquisto materiale per esercitazioni lab.Sistemi -saldo B.ordine n 169 del 17/12/2016-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCNNCL56H25C983O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPUGLIA DI LOIACONO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81D61FBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.000812 del 16/02/2017 (al netto di IVA) per acquisto skills card -ECDL -Buono d'ordine n 30 del 15/02/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A.-Ass.ne Italiana per l'Infor. e Calc.Aut.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81DDAE32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2297 del 16/03/2017(al netto di IVA) - Adesione al servizio di manutenzione e assistenza Full Service (con assistenza MasterCom Base esistente) - Buono d'Ordine n.59 del 16/03/2017   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81FD55C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40/C del 30/10/2017  (al netto di IVA)per manutenzione fotocopiatore Minolta EP 3010 - Buono d'ordine n 129 del 8/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FT & CO. DI TARANTINI FEDELE]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91CE9284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81006150726</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Istituto Tecnico Industriale Statale SEN. O. JANNUZZI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9FE/2017 del 17/01/2017 (al netto di IVA) per acquisto materiale informatico per lab. Misure-Monitor HP22ES-saldo B.ordine n2 del 13/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
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